控制环境和会计系统内控调查结论-3会计电算化系统内部控制调查表.doc
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1、控制环境和会计系统内控调查结论-3会计电算化系统内部控制调查表表34索引号: (审计机关名称) 会计电算系统内部控制调查表 审计期间 项目名称: 项目执行单位: 调 查 内 容 是 否 不适用 评价 1 会计电算化系统软件是否为购买的正版软件?2是否具有相应的软件维护和技术支持力量?3如是自己开发是否经过上级主管部门批准及专家鉴定?4.系统正式投入使用前是否经过财政主管部门正式批准确认?5.电算系统正式投入使用前是否与手工并行试运行了恰当时期?6.并行运行结果的差异是否作了适当记录?7.系统正式投入使用后运行中的程序是否被修改过?8.是否有适当的文字记录系统修改内容及影响?9.系统程序的修改是
2、否经过财政主管部门批准?10.更改后的程序投入运行前是否经过了有效的测试?11.财会人员和操作人员是否不能接触有关系统程序文件?12.系统操作是否有明确的管理制度(例如计算机应用系统开发和维护规程)并按制度中明确的责任权限有效执行?13.是否有专门人员进行输入或修改工作?14.系统操作人员是否经过培训了解系统操作过程中:(1)可能发生的问题?(2)输入要求和正确的凭证格式?(3)输出要求?15.系统设计人员是否与操作人员职责分离?16.系统操作员是否不能审批经济业务和处理原始凭证?17.是否只有掌握了密码口令人才能调用系统?18.网络各用户是否不能超越权限调用系统?19.系统密码是否定期或不定
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