《会计信息化财务链系统》教案(项目八 应付款管理系统).docx
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1、会计信息化-财务链系统教案(项目八 应付款管理系统)项目八 应付款管理系统一、本章教学时间安排:6学时 模块名称线下讲授线下实训线上学习任务一 初始设置1.5学时3学时1.5学时任务二 日常业务处理任务三 期末处理二、本章重点、难点内容及应注意的问题1.本章教学重难点分析教学重点分析教学难点分析1.用友ERPU8管理软件中应付款管理系统的相关内容;2.应付款业务在总账管理系统核算与在应付款管理系统核算的区别。1.结合企业实际,掌握应付款管理系统初始设置、日常业务处理以及期末处理的操作。2. 本章教学中应注意的问题(1)通过课前在课程平台发布本章PPT和微课视频资源,督促学生完成线上学习任务,掌
2、握用友ERPU8管理软件中应付款管理系统的相关内容,理解应付款业务在总账管理系统核算与在应付款管理系统核算的区别。(2)通报课前线上学习情况。通过线下课堂提问和小组讨论,了解学生重难点内容掌握情况。(3)通过线下实训,督促学生掌握应付款管理系统初始设置、日常业务处理以及期末处理的操作。三、本章应讲授的内容任务一 初始设置一、应付款管理系统的主要功能应付款管理系统通过发票、其他应付单、付款单等单据的录入,对企业的往来账款进行综合管理,及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料,提供各种分析报表,帮助企业合理进行资金调配,提高资金的利用效率。应付款管理系统根据对供应商往来款项核算和管理程度的不同,提
3、供了应付款详细核算和简单核算两种方案。(一)应付款详细核算方案如果企业的采购业务及应付款业务繁多,需要追踪每一笔业务的应付款、付款等情况,或者需要将应付款核算到产品一级,则可以选择该方案,即在应付款管理系统中核算并管理往来供应商的款项。在该方案下,所有的供应商往来凭证全部由应付款管理系统生成,其他系统不再生成这类凭证。该方案能够帮助企业了解每一个供应商每笔业务详细的应付情况、付款情况,并进行账龄分析,进行供应商及往来款项的管理,根据供应商的具体情况制订付款方案。应付款管理系统的主要功能如下:(1)根据输入的单据或由采购管理系统传递过来的单据,记录应付款项的形成。(2)处理应付项目的付款以及转账
4、业务。(3)对应付票据进行记录和管理。(4)在应付项目的处理过程中生成凭证,并向总账管理系统进行传递。(5)对外币业务及汇兑损益进行处理。(6)根据所提供的条件,提供各种查询及分析。(二)应付款简单核算方案如果企业的采购业务及应付款核算业务比较简单,或者现结业务较多,则可以选择在总账管理系统中核算并管理往来款项。其主要功能如下:(1)若同时使用采购管理系统,则可以接受采购管理系统的发票,并对其进行制单处理。(2)供应商往来业务在总账管理系统中生成凭证后,可以在应付款管理系统中进行查询。具体选择哪一种方案,可在应付款管理系统中通过“应付账款核算模型”功能进行设置。本项目采用第一种方案介绍应付款管
5、理系统的功能。二、应付款管理系统与其他系统的关系应付款管理系统与其他系统的关系如图8-1-1所示。图8-1-1 应付款管理系统与其他系统的关系三、应付款管理系统的业务处理流程应付款管理系统的业务处理流程如图8-1-2所示。图8-1-2 应付款管理系统的业务处理流程四、初始设置(一)设置控制参数在运行本系统前,应在此设置运行所需要的账套参数。控制参数各项目说明如下:1.“常规”页签在“常规”页签中,需要说明的项目如下:(1)单据审核日期。单据审核日期决定了业务总账、业务明细账、余额表等的查询期间取值,一般建议选用“业务期间”。(2)汇兑损益方式。系统提供两种汇兑损益的处理方法,企业可根据需要选择
6、。外币余额结清时计算,即仅当某种外币余额结清时才计算汇兑损益,在计算汇兑损益时,界面中仅显示外币余额为0且本币余额不为0的外币单据;月末处理,即月末计算汇兑损益,在计算汇兑损益时,界面中显示所有外币余额不为0或者本币余额不为0的外币单据。(3)现金折扣。现金折扣即在信用期间内提前付款的优惠。(4)登记支票。在总账系统的“选项”窗口中选择“支票控制”,系统自动将具有票据管理标志的付款单登记在支票登记簿中。2.“凭证”页签在“凭证”页签中,需要说明的项目如下:(1)受控科目制单方式。系统提供两种方式:明细到供应商、明细到单据。(2)非受控科目制单方式。系统提供三种方式:明细到供应商、明细到单据、汇
7、总制单。(3)控制科目依据。系统提供六种设置依据:按供应商分类、按供应商、按地区、按采购类型、按存货分类、按存货。(4)采购科目依据。系统提供五种设置依据:按存货分类、按存货、按采购类型、按供应商分类、按供应商。(5)核销是否生成凭证。核销双方单据入账科目是否相同,若不相同,则需要生成调整凭证。3.“权限与预警”页签在“权限与预警”页签,需要说明的项目如下:(1)单据报警。如果选择根据“信用方式”报警,则预警平台会依据该设置筛选出符合条件的单据并显示出来,以提醒企业哪些款项应该付款了;如果选择根据“折扣方式”报警,则预警平台会依据该设置筛选出符合条件的单据并显示出来,以提醒企业哪些采购业务再不
8、付款就不能享受现金折扣待遇了。如果选择“超过信用额度”,则在满足上述设置的单据报警条件的同时,还需要满足该供应商已超过其设置的信用额度这个条件才可以报警。(2)信用额度报警。如果选择根据信用额度预警,则需要输入预警的提前比率,并且选择是否包含信用额度=0的供应商,但该参数的作用范围仅限于在本系统中增加发票和应付单的时候。4.“核销设置”页签在“核销设置”页签中,需要说明的项目如下:系统提供两种应付款核销方式:按单据、按产品。选择的核销方式不同,账龄分析的精确性也不同。5.“收付款控制”页签在“收付款控制”页签中,需要说明的项目如下:启用“付款申请单”后,付款单必须参照付款申请单生成,系统自动生
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