行政制度汇编(共23页).doc
《行政制度汇编(共23页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《行政制度汇编(共23页).doc(23页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上目 录一、办公用品管理制度 2 办公用品采购报销流程 7 办公用品申请流程 8 物品申购流程 8 名片申购流程 9 固定资产转移流程10 固定资产报废流程10 行政库入库流程11 行政库出库流程11 行政库物料调拨流程12 维修申请流程12 缴纳办公电话费用流程13 OA权限申请流程14 门禁卡权限申请流程14 违纪处罚流程15二、会议室管理制度16 会议室使用流程18三、私车公用油耗补贴管理制度19 私车公用油耗费用申请流程21四、物品借用管理制度22 物品借用流程22办公用品管理制度一、宗旨为规范公司办公用品的采购与使用,既可以满足员工工作需要又杜绝铺张浪费,特制
2、定本规定。二、适用范围公司内部所有部门及沈阳分公司办公用品的采购。三、办公用品的日常管理(一) 办公用品分为消耗性办公用品和非消耗性办公用品。非消耗性办公用品包括桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机等。(二) 办公用品如分配为个人使用的,由个人自己负责管理。办公用品由两部门共同使用的,由部门负责人指定专人管理,如打印机、复印机等。(三) 公共财产发生人为损坏时,使用人或责任人须负相应的责任。(四) 员工要爱护所有公司的公共设备,离开办公室,要检查关闭设备电源及容易发生危险的物品,保证安全。(五) 任何人未经领导批准,不能将专用办公设备带出办公地点。四、办公用品的采购管理(一) 办公室所有
3、办公用品的采购工作,统一由行政人事部进行。(二) 各部门每月12日之前提交物品申购单交于行政人事部,行政人事部根据提报的办公用品需求计划进行汇总,于每月15日统一进行采购。(三) 办公用品采购的一般程序为:1. 各部门填写物品申购单;2. 行政人事部确认库存无可用或无可替代的物品后,由各部门负责按规定进行申购批准及权限审批,行政人事部负责采购入库,报销及发放。五、办公用品的入库(一) 办公用品入库前须进行验收,符合规定要求方可登记入行政办公楼二楼行政库。(二) 办公用品做到分类存放,码放整齐,清洁有序。(三) 行政人事部要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作,建立办公用品管理台帐,做到入库有
4、手续、发放有登记。六、办公用品的领用(一) 领用的具体时间:每月8日和20日,下午13:00-16:00(如遇特殊情况,日期及时间另行通知)。(二) 领用的具体程序:申领人填写办公用品申请单所在部门负责人签字批准办公用品申请单交至行政人事部随行政人事部到仓库领取办公用品。 (三) 领取的原则是:工作任务清楚,使用目的明确,用多少领多少,专领专用。(四) 办公用品管理部门及人员应恪尽职守,坚持原则,照章办事,严格控制办公用品的领取数量和次数,保证办公需要。对于消耗品,可根据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超出常规的申领,领取人应做出解释,否则行政人事部有权拒付。七、办公用品的保管(一) 办公
5、用品由行政人事部统一保管。(二) 库存办公用品的种类和数量要科学确定,合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压,确保供应好、周转快、消耗低、费用省。(三) 批量购入的办公用品应即时入库存储,物品采购员和仓库保管员要做好验收交接,如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量,并签字。(四) 加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管,随时待用;替换下的各类办公设备交由行政人事部统一保管,要及时回收。登记造册,修旧利废,充分利用。(五) 定期进行办公用品库房盘点,确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况,适时增加库存,保
6、障供给。八、办公用品的使用(一) 在日常工作中使用办公用品,应处处精打细算,提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱,努力降低办公成本。(二) 办公用品应为办公所用,不得据为已有,挪作私用,或将办公用品随意丢弃废置。(三) 精心使用办公设备,认真遵守操作规程,相关负责人及时关闭电源。定期维护保养,最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。(四) 办公用品使用要物有所值,物尽其用,不要大材小用,贵材贱用。复印纸应用于复印,不得用做草纸、包装纸;大头针、曲别针等要反复使用;纸张可双面利用,修改校对稿可先用废旧纸张打印等,充分发挥各种办公用品的最大使用效率。(五) 印制文件材料要有科学性和计划性,
7、并力求使印制数与需用数基本相符,略有余富,避免不必要的浪费。(六) 对于高档耐用办公用品,各部门应尽量协调相互借用,一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障,由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜;因使用不当,人为造成设备损坏的,直接责任人应负赔偿责任。九、办公用品的转移(一) 员工离职时应依离职申请单,将在职期间所领物品一并退回(消耗品除外),由相关部门负责人审批签字同意后行政人事部负责人签字确认;在职员工的办公用品转移需填写固定资产转移表,所属部门领导签字同意,员工签字确认。(二) 办公事务用品如桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机等的迁移,需经财务部办理迁移手续后,方可执行。
8、十、办公物品的维修(一) 电脑、打印机、传真机、复印机等办公用品出现故障及需维护(加碳粉)时由使用部门向行政人事部提出维修申请,经IT部相关负责人验收。 (二) 若发现用品为人为故障,应追究使用人或责任人的责任。(三) 如无法维修,使用人应先提交固定资产报废表所在部门负责人签字同意,IT部相关负责人鉴定签字。最后行政人事部接收并将固定资产报废表提交至财务部做报废处理。为加强办公用品的管理和使用,杜绝不必要的浪费。公司员工应本着节约的原则使用办公用品。以上管理制度请自觉遵守。 办公用品采购报销流程每月12日各部门提交物品申购单至行政人事部行政人事部拟采购明细表;填写物品申购单;借款单结算中心冲借
9、款单物品申购单和借款单经市场运营中心总经理、财务中心经理签批物品申购单借款单交至结算中心请款采购明细表每月12日15日行政人事部经理、行政库负责人采购所需要物品行政人事部经理采购办公用品行政库负责人网上采购劳保用品采购办公用品需卖方提供采购物品的发票、收据采购劳保用品需提供物品的电子版订单详情发票,收据、订单详情、所有物品入库单。所有单据汇总粘贴附填写好的费用报销单费用报销单经市场运营中心总经理签批,报至财务审核签批入账备注:采购加急物品,报至市场运营中心总经理签批,将在一周内采购完毕。所采购物品无法开据发票时,需填写无发票/收据情况说明经所属部门主管签字后报至市场运营中心总经理签批。无发票/
10、收据情况说明附在费用报销单后,报至财务中心报销。 办公用品申请流程申请人填写办公用品申请单所属部门主管签批每月8号、20号提交办公用品申请单至行政人事部领取所需办公用品行政人事部相关负责人按出库实数签字确认录入金蝶软件打印出库单据办公用品申请单和出库单据交财务中心审核入账 物品申购流程填写物品申购单所属部门主管签批市场运营中心总经理签批财务中心经理签批交至行政人事部相关负责人待采购做报销凭证 名片申购流程每月10日前各部门提交物品申购单至行政人事部,每月1015日行政人事部统一借款、制作和外出领取名片。各部门每月16日至行政人事部领取所制作名片。如加急情况,行政人事部仅负责名片的制作,名片制作
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 行政 制度 汇编 23
限制150内