《费用报销管理规定》(共6页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上 为规范公司报销管理制度,做到费用支出的计划性、合理性,促进企业健康发展,经研究决定,特制订本制度。 费用报销管理规定随着公司的业务发展,为进一步向公司全员普及财务知识、规范公司的财务运作,特制定本规定,以满足公司发展的需要。一、适用范围公司全体。二、适用人员涉及费用的发生、报销、预算控制等相关事项的审批人、审核人、请款人。三、定义和术语(一)费用指在为销售商品、提供劳务等日常经营活动中所发生的经济利益的流出。(二)费用报销的管理内容包括费用内容和范围的界定;费用定额和标准的制定;费用的归集和分摊;费用发生前的借款;费用发生时原始票据的取得;费用发生后报销单据的填写;
2、审核和审批的规范。(三)合法有效的费用报销发票1、准确填写付款单位(本公司)、商品名称、数量、单价、金额、日期等主要要素的国家、地方税务局监制的发票,或财政部门监制的统一事业单位收费收据。2、发票上抬头必须和本单位名称(全称)一致,定额发票的“付款单位”“项目”、“开票日期”必须填写齐全。3、如单据不合格需合格单据代替,报销时必须将合格单据和不合格单椐一起粘贴到费用报销单后面,并另附说明。说明中应注明*费用单据代替*费用,经办人签字并注明日期。4、经办人必须在费用单据上签字并填写报销日期,经部门负责人审核、财务费用岗稽核、总经理审批后,在规定日期内报销。四、费用报销基本规定 (一)公务中因个人
3、原因导致的违章罚款单据不予报销。(二)无单据报销或单据不合格者不予报销,财务费用岗有权拒绝稽核。(三)所有报销费用必须在当期报销完毕,过期视同自愿放弃,不再重报,有关损失由责任人自行承担。 所谓当期是指:日常费用为业务发生完毕后的当月内;电话费等(当月不能取得发票)次月审核报销。(四)所有费用必须根据真实的业务性质及时、合理报销。(五)各项费用报销严禁分拆,属于同一项目、同一时间或同一性质的费用按照单笔费用报销。(六)报销时弄虚作假、虚报冒领者,除必须退回所报销金额外,还要处以所报销金额5倍的罚款;情节严重的公司将给予包括除名在内的其他行政处分。(七)费用报销办理流程1、单据填制:费用报销人填
4、写费用报销单并粘贴相关附件。2、部门审核:由经办人将填制完毕的报销单据交由部门负责人进行审核。3、财务核查:审批完毕后的费用报销单据交由财务负责人进行核查,并由费用管理岗进行最终审核登记。4、费用审批:经办人将部门审核完毕的费用报销单据报送有关公司领导审批。5、报销付款:由出纳岗按照已完成审批、核查的费用报销单据进行付款。并对已付款的单据及其附件加盖戳记以示区分。(八)财务审核内容1、是否符合公司财务规定。2、是否超标并注明超出标准多少。3、是否超预算五、报销项目的具体类别范围和规定 (一)差旅费1、因个人原因产生的退票费,由个人承担;因公产生的退票费,注明详细原因,由分管领导签字后,按费用报
5、销程序实报实销。2、出差人员如出现票据票根涂改、丢失的现象,公司一律不予认可,所需费用将由个人承担。3、出差补贴天数计算:当天12:00以后出差,出差补贴按半天计算;当天中午12:00以前出差回来,出差补贴按半天计算。4、凡经批准乘坐飞机者,其乘坐往返机场的专线客车(不包含出租车)的费用,可以凭发票报销。5、市内因公办事发生的交通费,原则上只允许报销乘坐公共汽车、地铁的费用,市内因公办事不享受补贴。(已发月度交通补贴的不予报销此项费用)6、在外地出差发生的市内交通费,原则上只允许报销乘坐公共汽车、地铁的费用。 7、差旅费标准:交通工具名 称公司领导部门经理普通员工省内及相邻省市长途汽车或火车(
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