差旅费开支规定及管理办法(共5页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上差旅费开支规定及管理办法1、目的及适用范围:1.1为了规范差旅费开支的范围和标准,理顺差旅费报销的审批程序,制订本办法。1.2本制度适用于公司及所属分公司。2、职责:2.1 财务部负责制订差旅费开支标准,各公司财务部负责审核出差人员差旅结算手续,办理报销手续及相关账务处理。2.2差旅费计算天数:指离开单位所在地日期起,到回到单位所在地日期止,来回日期只算一天,四档、五档人员出差天数10天来回日期算在途,以出发单据上部门领导签字为证。3、执行标准:3.1 报销人员差旅费标准依据人力资源部岗位级别确定。4、交通费报销标准:4.1 公出人员乘坐交通工具实行职级分类控制,凭票
2、报销,标准如下:职 级档级乘坐交通工具标准火车轮船飞机汽车董事长、公司总经理一档软席车二等舱经济舱快客普客公司副总经理、分公司总经理二档硬座硬卧三等舱分公司副总、分公司销售总经理三档硬座硬卧限制快客普客分公司销售副总、部门负责人四档售后、技术、质检、采购人员五档4.1.1出差人员可乘坐长途汽车;轮船三等舱以下舱位;火车硬座、软座车、硬卧车;动车、高铁二等座;城际列车等交通工具。4.1.2 本应乘坐硬座而乘坐卧铺的,按同车次硬座票价予以报销。4.1.3从严控制公出人员乘坐飞机。公出地较远、任务紧急的,确需乘坐火车软卧、飞机(经济舱)按流程审批,报经董事长批准,方可报销机票;未经批准乘坐飞机的,按
3、同程火车票标准报销,超支部分自理;有火车通行的区域按火车票报销,有特殊情况需要乘坐长途汽车的,须报公司分管领导审批同意后方可报销。4.1.4 公出人员趁出差之便,绕道观光或就便办事的,其绕道发生的车船费用自理,相关补助费剔除。5. 差旅费标准及包干计发办法 差旅费开支实行“往返交通费分级管理实报实销,住宿费、伙食补助费和市内交通费包干”管理办法,节约归已,超支自负.(济宁市区内公务外出中午不能返回就餐的每天报销午餐费15元。) 单位:元/天类 型档级一线城市二线-省会地级市县城出差补助标准董事长一档实报实销集团副总、分公司总经理二档260220200180分公司副总、分公司销售总经理三档240
4、200180160分公司销售副总、部门负责人四档220180160140售后、技术、质检、采购人员五档150(包干)销售人员、长期驻外人员六档110(包干)注:以上包干费用不包括车船票。5.1.1 一线城市包括北京、上海、天津、广洲、深圳、珠海、重庆。5.1.2住宿费按实际住宿天数计算。出差人员应提交住宿发票或其他可以证明出差天数的证明,住宿发票或证明应详细说明住宿天数,作为附件粘贴在“差旅费报销单”后。发现弄虚作假者,费用不予报销,并且加倍罚款。注: 住宿发票上应注明开票单位全称以及税号、住宿单价、人数及天数。6、长期驻外销售人员乘坐车、船、飞机及市内交通费、食宿补助标准: 标准 职 别交通
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