第1节--物料与采购管理制度基础1范文(共8页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上 第一节物料与采购管理制度基础一、物料与采购管理系统第一条材料分类编号1原料、物料的划分2常备料与非常备料的划分3编号原则设定第二条存量控制1管理基准设定2用料差异管理第三条请(采)购作业1请购方式设定2请购部门设定3请购手续及权限4请购进度控制5供应厂商的选择与资料建立6采购方式设定7询价、议价及订购作业8采购进度控制9采购核决权限10进口事务作业11厂商交货异常处理第四条验收作业1收料作业规定2超短交料处理3检验规范设定4检验结果处理5材料退货处理第五条仓储作业1仓位规划2料位及料品标示3账务处理4盘点周期方式及异常处理5仓库安全管理措施第六条领料、发料作业1材料
2、领用规定2以旧换新规定3材料退库作业4外协加工料交运管理第七条成品仓储管理1仓位规划2缴库核点3出货控制4退货处理5滞成品管理第八条滞料、废料管理1滞料、废料定义2滞料、废料的处理二、采购管理制度(一)标准采购作业细则第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下:1常备材料:生产管理部门2预备材料:物料管理部门3非常备材料:(1)订货生产用料:生产管理部门。(2)其他用料:使用部门或物料管理部门。第二条请购单的开立、递送1请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参考库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项,经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)
3、,“请购单(内购)(外购)”附“请购案件寄送清单”送采购部门。2需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料,请购部门应以请购单附表,以一单多品方式提出请购。3紧急请购时,由请购部门在“请购单”的“说明栏”注明原因,并加盖“紧急采购”章,以急件卷宗递送。4材料检验须待试用方能实施者,请购部门应于“请购单”上注明“试用检验”及“预定试用期限”。5日常用品由物料管理部门按月依耗用状况,并考虑库存情况,填制“请购单”提出请购。第三条免开请购单的物品1下列总务性物品免开请购单,并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理,但其核决权限另订,其列举如下:(1)贺奠用物品:花圈、花篮、礼物等。(2)招待用品:饮
4、料、香烟等。(3)书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。(4)打字、刻印、报表等。2零星采购及小额零星采购材料项目。第四条请购核决权限1内购:(1)原物料:请购金额预估在1万元以下者,由科长核批。请购金额预估在1万元至5万元者,由经理核决。请购金额预估在5万元以上者,由总经理核决。(2)财产支出:请购金额预估在2000元以下者,由科长核决。请购金额预估在2000元至2万元者,由经理核决。请购金额预估在2万元以上者,由总经理核决。(3)总务性用品:请购金额预估在1000元以下者,由科长核决。请购金额预估在1000元至1万元者,由经理核决。请购金额预估在1万元以上者,由总经理核决。凡列入固
5、定资产管理的请购项目应以“财产支出”核决权限呈核。2外购:(1)请购金额预估在10万(含)元以下者,由经理核决。(2)请购金额预估在10万元以上者,由总经理核决。第五条请购案件的撤销1请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购,同时于“请购单(内购)”或“请购单(外购)”第一、二联加盖红色“撤销”戳记并注明撤销原因。2采购部门办妥撤销后,依下列规定办理:(1)采购部门于原请购单加盖“撤销”章后,送回原请购部门。(2)原“请购单”已送物料管理部门待办收料时,采购部门应通知撤销,并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。(3)原请购单未能撤销时,采购部门应通知原请购部门。第六条采购部
6、门的划分1内购:由国内采购部门负责办理。2外购:由国外采购部门负责办理,其进口事务由业务部门办理。3总经理或经理对于重要材料的采购,可直接与供应商或代理商议价。专案用料,必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。第七条采购作业方式除一般采购作业方式外,采购部门可依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:1集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利者,可核定材料项目,通知各请购部门依计划提出请购,采购部门定期集中办理采购。2长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大宗的材料,采购部门应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后通知各请购部门依需要提出请购
7、。第八条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期限,通知各有关部门以便参考,遇有变更时,应立即修正。(二)国内采购作业处理第九条询价、比价、议价1采购经办人员接获“请购单(内购)”后应依请购案件的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,除经核准得以电话询价之外,另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。2若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者,采购经办人员应检附资料并于“请购单”上予以注明,经主管核发后,先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。3属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量),采购经办人员于议价后,应于请购单
8、“询价记录栏”中注明,经主管签认后呈核。4对于厂商的报价资料经整理后,经办人员应深入分析后,以电话等联络方式向厂商议价。5采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件,主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。6“试用检验”的采购条件,采购经办人员应于“请购单”注明与厂商议定的付款条件呈核。第十条呈核及核决采购经办人员询价完成后,于“请购单”详填询价或议价结果及拟订“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”,经主管审核后,依请购核决权限呈核。第十一条订购1采购经办人员接到经核决的“请购单”后应以“订购单”向厂商订购,并以电话或传真确定交货(到货)日期,同时
9、要求供应商于“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。2若属分批交货者,采购经办人员应于“请购单”上加盖“分批交货”章以资识别。3采购经办人员使用暂借款采购时,应于“请购单”加盖“暂借款采购”章,以资识别。第十二条进度控制及事务联系1国内采购部门应分询价、订购、交货三个阶段,以“采购进度控制表”控制采购作业进度。2采购经办人员未能按既定进度完成作业时,应填制“进度异常反应单”,并注明“异常原因”及“预定完成日期”,经呈主管核批后转送请购部门,依请购部门意见拟订对策处理。第十三条整理付款1物料管理部门应按照已办妥收料的“请购单”连同“材料检验报告表”(其免填“材料检验报告表”部分,应于收料单
10、加盖“免填材料检验报告表”章)送采购部门,经与发票核对无误后,于翌日前由主管核章后送会计部门。会计部门应于结账前,办妥付款手续。如为分批收料者,“请购单(内购)”的会计联须于第一批收料后送会计部门。2内购材料须待试用检验者,其订立合同部分,依合同规定办理付款,未订合同部分,依采购部门呈准的付款条件整理付款。3短交应补足者,请购部门应依照实收数量,进行整理付款。4超交应经主管核批后方可依照实收数量进行整理付款,否则仅依订货数付款。(三)境外采购作业处理(含进口事务、关务)第十四条询价、比价、议价1外购部门依“请购单(外购)”的需求日及急缓件加以整理,并依据供应厂商资料,并参考市场行情及过去询价记
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