过程失效模式及后果分析FMEA应用(共10页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上汽车部件有限公司管理文件文 件 编 号ZP-GL-04-7.3-2011版序/修改状态A/0页 数共9页名 称过程失效模式及后果分析(PFMEA)应用发布日期2011-6-2实施日期2011-6-10编 制审 核批 准1目的通过分析、预测过程中潜在的失效,研究失效的原因及其后果,评价潜在失效对顾客产生的后果和影响,采取必要的预防措施,以避免或减少这些潜在的失效,从而提高产品生产过程的可靠性。2.使用范围 适用于公司过程FMEA活动的控制。3.职责3.1技质部是过程失效模式及后果分析(PFMEA)应用的主管部门,负责组织成立过程FMEA小组,负责过程FMEA活动的管理。
2、3.2 APQP小组的成员来自生产部、销售部、技质部等部门人员组成,必要时可邀请顾客及供方参加。3.3技质部负责制定PFMEA潜在失效后果严重程度(S)评价标准、PFMEA潜在失效模式发生频度(O)评价标准、PFMEA潜在失效模式探测度(D)评价标准。4.工作程序4.1 PFMEA实施的时机当顾客或公司有要求时,PFMEA小组依据产品质量先期策划(APQP)管理程序在生产用工装准备之前进行PFMEA。5.过程FMEA实施的步骤5.2.1 确定产品制造、装配过程流程技质部编制“工艺流程图”,确定每个工序的内容、工艺要求(5M1E),包括产品/过程特性参数,工序生产应达到的质量要求等。5.2.2
3、确定需进行过程PFMEA分析的工序 PFMEA小组根据“工艺流程图”对工艺流程中的各工序进行风险评估。经过风险评估,将各工序分成低风险、中等风险、高风险工序,只对高风险工序进行PFMEA分析。5.2.3 列举每一高风险工序的潜在失效模式、起因和潜在失效后果。5.2.4 进行风险分析按失效影响的严重程度(严重度S)、发生的频繁程度(频度O)、发现的难易程度(探测度D)估计风险顺序数。严重度S、频度O、探测度D均利用数字1到10来判断其程序高低(参见PFMEA潜在失效后果严重度(S)评价标准、PFMEA潜在失效模式发生频度(O)评价标准、PFMEA潜在失效模式发现难度(D)评价标准。风险顺序数(R
4、PN)越高,表示风险越大。5.2.5 制定控制措施对风险顺序数RPN100或严重程度S8的项目,PFMEA小组应制定出控制措施,经FMEA小组组长批准后实施。5.2.6 填写PFMEA分析表格“潜在失效模式及后果分析报告”5.2.7 PFMEA小组对PFMEA分析中提出的控制措施进行跟踪并对其效果进行评审。评审认为效果不理想时,应制定新的控制措施。评审认为有效的方法,PFMEA小组应将它们纳入到文件中,以“潜在失效模式及后果分析报告”的形式汇总分析和实施的结果,并将结果上报分管总经理。5.3 PFMEA标准表格的填写要求5.3.1 PFMEA编号填入PFMEA文件编号,以便查询。5.3.2 项
5、目填入所分析的系统、子系统或零件的过程名称、编号。5.3.3 过程责任填入负责过程设计的部门和小组。5.3.4 编制者填入负责PFMEA工作的工程师的姓名、电话。5.3.5 产品类别/产品型号填入将使用和/或正被分析的过程所影响的预期产品类别及型号。5.3.6 关键日期填入初次PFMEA应完成的日期,该日期不应超过计划的投入生产的日期。对本公司初始的PFMEA日期不应超过顾客的要求的生产件批准(PPAP)的提交日期。5.3.7 PFMEA日期填入编制PFMEA原始稿的日期及最新修订的日期。5.3.8 核心小组列出有权确定/执行任务的责任部门的名称和个人姓名。5.3.9 过程功能简单描述被分析的
6、过程或工序。尽可能简单地说明该过程或工序的目的和作用。如果过程包括许多具有不同潜在失效模式的工序(如装配),那么可以把这些工序作为独立过程列出。5.3.10 潜在失效模式列出分析对象可能发生的失效模式。5.3.11 潜在失效后果主要描述失效模式一旦发生后对顾客所造成的影响。顾客可以是下一道工序、后续工序、代理商和客户。5.3.12 严重度(S)严重度表征失效后果的严重性。PFMEA分析用严重度数可按“PFMEA潜在失效后果严重程度(S)评价标准”选用。5.3.13 分级本栏目是用来对需要附加特殊过程控制的零部件、子系统或系统的一些过程特殊特性进行分级。将在PFMEA中确定的“关键过程特性()”
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