报销制度实施细则(共6页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上报销制度实施细则二三年七月一、 费用报销流程 报销人分类粘贴票据、填列报销单证明人签字部门负责人审核财务收单并审核总经理或总经理授权人审核财务报销二、 报销时间1、 日常一次性零星报销的,报销人凭手续完备的报销单交财务部,每周五为固定报销日,财务集中收单,月内入账。其余时间无特殊情况,财务不办理此类零星报销。2、 短期出差外地先借支备用金的,返回公司一周内必须报销结清,多退少补。3、 出差时间较长在外地租房,属外派性质先借支备用金的,财务固定每月15日及30日分两批处理报销单、补充备用金,外派结束返回公司一周内必须报销结清,多退少补。三、 单据种类及使用 本公司使用的
2、与报销有关的单据共有4种:借支单、请款单、费用报销单、差旅费报销单。可用电子版填列打印后签字使用(纸张请按“XXX”模板打印)。上述四种单据由本公司财务自行设计,自本制度颁发之日起使用,同时停止使用以前的借支及报销单据。1、 借支单 用于日常零星采购及备用金;大额一次性付款采购但未及时取得发票的,财务先挂经手人个人借支,由经手人负责追回发票后报销冲其借支。2、 请款单 一次性付款采购、发票已到的;分期付款、支付定金的,在支付最后一笔款之前必须由经手人取得发票,财务据此结平账务,如果一个月之内未取得发票,财务将该笔业务的所有预付款项转到经手人的个人借支,直至经手人追回发票。3、 费用报销单 除了
3、差旅费以外的其他费用报销事宜。4、 差旅费报销单 用于出差及外派差旅及补助费用的报销。四、票据粘贴要求 (一) 票据自左上角向右向下延伸,应分类从右至左、从下至上鱼鳞式依次粘贴,同类票据单独粘贴,不得与其他类型的票据混杂在一起粘贴。(二) 业务招待费票据根据招待次数的不同及票号依次粘贴,并在票据背面注明招待时间、项目、单位及人员。未加盖发票专用章的招待费票不得报销。(三) 市内交通费按票据金额大小从大到小依次粘贴,并在粘贴单上注明单价、张数及金额,另附办事地点明细表。(四) 差旅费票据按出差起讫地点依次粘贴。五、票据填列注意事项(一) 报销单填列手续必须完备,经手人、证明人签字后必须交部门负责
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