化工集团公司物资管理制度.doc
《化工集团公司物资管理制度.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《化工集团公司物资管理制度.doc(20页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流化工集团公司物资管理制度.精品文档.YU化工集团公司物资管理制度为了规范公司物资管理工作,满足生产经营、技改和新建工程建设的需要,增强物资采购计划管理的严肃性、科学性和规范性,确保物资采购质量,节省采购资金,避免物资流失、浪费,降低成本,追求效益最大化。结合公司生产经营和工程建设的实际,制定本管理制度。第一条 物资采购计划管理规定1、原油采购由供销公司按生产需要的数量组织采购。2、生产用物资(辅助材料、化工三剂)采购计划先由物资使用部门填报计划转仓库平库后,报生产部复核,生产部复核后汇总编报计划报生产副总经理审核,总经理审批。3、工程物资、工
2、程设备及专用配件采购计划由工程技术部按工程项目设计图纸和项目进度编制物资采购计划报总工程师审核,总经理审批。4、生产设备及专用配件由使用部门填报计划转仓库平库后, 报机动部复核,机动部复核后生产部汇总编报计划报生产副总经理审核,总经理审批。5、基建物资采购计划,不是双包的材料,由工程技术部按工程项目设计图纸和项目进度编制物资采购计划报总工程师审核,总经理审批。6、劳保用品采购计划 1 一般劳保用品包括棉、单工作服、手套、普通工鞋、雨衣、雨靴、毛巾、肥皂、洗衣粉由综合办编制购买计划,转仓库平库后,总经理审批。 2 特殊劳保用品包括防毒、防尘、防酸碱、防辐射、防高温、防噪声、带电作业、高空作业等,
3、由安全环保部根据作业环境技术评价,编制购买计划转仓库平库后,报生产副总审核,总经理审批。7、办公用品采购计划由综合办编制购买计划,总经理审批。8、物资采购计划提报单位按照供应部采购人员分工及其物资采购类别相对应填制物资采购计划单。物资采购计划单按月进行编号,生产用物资由生产部长汇总统一编号,工程用物资由副总工程师按照工程项目分类统一编号。编号按照下列格式:部门简称/工程项目名称月度计划序号(共2位)采购人员序号(罗马数字,共1位)物资类别序号(共2位)月度计划汇总序号(共7位,前2位代表年、中间2位代表月份、最后3位代表计划编号)。9、物资采购计划单一式三联,一联由物资计划单位保管,一联由供应
4、部保管,一联作为采购物资、办理入库和采购物资报销的依据由财务部核查、存档保管。10、物资采购计划编制人按规定程序办理采购计划、平库、报批、采购计划单交接、入库查验及领用手续。11、计划提报时间年度需求计划中的生产用原、辅料计划提前60天提报,检修物资提前120天提报,季度计划提前30天提报,月度计划提前15天提报,其中长周期关键设备应根据合理的制造周期及早提报,追加计划(包括急、紧急、特急三种)及时提报。12、提报的准确率按月度、季度、年度分别达到95%、90%、85%以上,工程建设物资需求计划按照施工网络进度控制图相应提前提报,准确率达到95%以上。13、物资采购计划,部门审核、公司领导审核
5、、审批各1个工作日,仓库计划平库1个工作日。物资采购计划必须办理交接手续。14、提报计划要严肃认真,字迹工整清楚,并按物资类别注明名称、规格、型号、数量、到货时间、等级、质量要求等。15、对审批不及时或把关不严,造成公司损失或物资积压的应追究责任。16、物资采购周期。正常物资采购计划的采购期不得超过计划提报的采购周期,急用物资、紧急用物资、特急用物资的采购期分别为7天、5天、3天。17、供应部不按计划采购或无正当理由未在计划规定时间内组织采购,影响生产和技改工作的要追究供应部责任。各部门编制采购计划不严格,造成规格、型号不对,所提报的计划不全造成误购、漏购的要追究计划编制人责任。18、供应部每
6、周应编制物资采购报表,并将采购计划完成情况反馈给生产部、工程技术部等相关部门。物资采购完成后,提报计划部门应对计划号作销号处理,使用部门要及时反馈物资材料的质量情况。19、公司绩效考核领导小组按月对计划提报单位提报的物资需求计划的准确性和及时性及供应部物资采购计划完成情况进行考核。第二条 物资定货合同管理规定1、物资定货合同由相关专业人员进行技术谈判签订技术协议后由供应部负责拟定合同。合同内容应包括物资类别、名称、规格、型号、数量、到货时间、材质、技术要求、质量标准和价格等,并对合同履行情况进行跟踪和督促。2、为使合同审批及签订更加合理、公正、准确、透明,公司设立物资订货合同签订领导小组,负责
7、合同的签订工作。3、合同签订领导小组由董事长、总经理、财务副总、供销公司经理、供应部长、财务部长、法律顾问等组成。4、合同签订领导小组职责1负责进行商务洽谈,审查合同内容是否齐全,订货合同的依据是否符合规定,违约责任、结算方式是否清楚及供货单位资信情况,审查比质比价依据,定货价格,收费标准,非定型产品的定价依据,质量、技术要求。2根据物资需用计划提供的规格、数量、技术要求等进行询价、招标,办理合同审批手续。3审议物资采购市场价格,按市场经济规律运作,制定公司采购物资最高限价,适时调整采购价格。5、供应部合同经办人负责货物催交催运工作和物资验收入库的协调工作。6、合同一律采用书面形式,与合同有关
8、的资料(如函,传真等)随合同由供应部合同经办人交供应部档案管理员和公司档案室存档备查。7、签订合同必须填写订货合同审批单,订货合同审批单一式两份,订货合同要按洽谈权限,由经办人、合同管理员、部门负责人、公司领导参与,做到货比三家,公开竞争。8、公司合同洽谈、签订人员、采办验收和结算人员要根据职责分工密切配合,互相监督,并切实做到:1不准一个人洽谈业务和签订合同。2不准酒后洽谈业务。3不准泄漏商务,技术等公司秘密。4不准收取回扣或者各种好处费。5不准为亲属或亲友联系业务。6不准对供货商“冷、硬、顶、拖、推”,影响用户关系和公司形象。7不准让非公司人员代替处理公务、汇报工作、传递票据等。8不准违反
9、请示、汇报及审批程序。9、公司生产经营、技改、工程建设中的订货合同由总工程师组织相关专业人员进行技术谈判后拟定技术协议,再由财务副总经理、供销公司经理、供应部长组织进行商务洽谈,形成合同报合同签订领导小组成员在订货合同审批单上会签后,由授权人代表公司对外签订。10、订货合同业务谈判尽可能安排在公司所在地进行,需赴外地谈判的合同必须办理相关批准手续。11、物资订货合同质量条款必须要采用符合计划和订货合同注明的标准和质量参数,必要时签订技术协议,作为合同附件。12、签订物资订货合同或技术协议的工作时间为3个工作日。第三条,物资采购管理规定一、供应部物资采购人员按采购物资类别分工采购,并建立采购台帐
10、。1、物资采购严格按照批准的计划和生效的合同执行,严禁无计划、无合同采购。2、选择经过长期合作的、信誉好、具备相应技术能力、质量可靠、价格合理的供应厂家为公司供货网络成员单位,按采购类别分类建立并保存所有供应商档案。供应商档案内容详见客户信息表。供应商需提供营业执照、生产许可证、经营许可证、一般纳税人资格证、产品技术资料、经营业绩等证明材料复印件。提供两人以上的通讯联系方式。3、设备、化工助剂、新建项目、大宗物资采购供应部必须提供5家以上经审计确认后的合格供应商参与公司招投标或比价采购,其他物资采购,供应部采购人员必须选择35家供应商参与公司招投标或比价采购,并按采购类别分类随时备选23家供应
11、单位,以便优选和更新供货网络成员单位需要。4、物资采购订货,除零星物资采购并即时结清货款外,必须签订订货合同。5、擅自越权签订的合同,财务部门拒绝付款。6、采购人员在收到物资采购计划和生效的合同后,应认真审核有关内容,确认齐全准确后,比价采购。7、供应部采购人员每月对公司现有合格和备选供应商进行一次综合评价,填写月度采购一览表,由供应部会同生产使用部门、工程技术部、机动部、对供应商进行评价,对不符合标准的,取消其供应商资格;达到标准的,给予续用;与我公司有长期合作关系的供应商优先参与招标。实行动态管理,随时确保合格供应商达到规定数量。8、供应部采购人员每月至少两次到物资使用部门了解领用物料的使
12、用情况,并做好记录。9、各车间每月对领用的物料使用情况进行评价,交生产部汇总后以书面的形式及时反馈给供应部。每月生产部与供应部对有关情况至少进行2次沟通和交流,并做好记录。10、采购物资在使用过程中出现质量问题,经相关专业人员检查确认为供应商的责任,供应部负责采购的业务人员应立即通知供应商处理。11、建立市场价格信息网络,广泛收集国内相同物资同期价格,确定合理采购价格。供应部物资采购人员每周收集国内相同物资同期价格和价格变化趋势一次,并做好记录。12、供应部物资采购人员、档案管理员和库房应分别建立物资价格台账,月末编制记载有本月价格差、同期价格差、季度价格差、年度价格差等内容的物资价格报表,汇
13、总报财务部和财务副总作为物资采购报销的比价依据。13、对常规批量物资采购必须在经过确定的供货网络单位采购;临时需用或特殊的物资,可在非指定或临时选定的厂家采购。14、物资采购工作流程采购计划汇总 招标或询价 供应价格比对 库房价格比对 填报物资采购审批单 签订购货合同 采购物资 物资交验 办理入库手续 开具增值税发票采购物资必须填制物资采购审批单,经部门领导和财务审核后,交财务副总审批。15、物资采购人员在收到经批准的物资采购计划后,按物资采购流程组织物资采购,物资到货后,经办人必须依据合同和采购计划,负责组织物资采购计划编制人,库房保管、相关专业人员到现场验货入库。保管员、质检人员要比照到货
14、清单认真审核无误后方可办理正式入库手续。质量必须符合计划和定货合同注明的标准和质量参数。 16、供应部每月应两次在工作早会上通报物资采购计划执行情况。第四条,物资入库管理规定物资到厂时供应部采购经办人应向仓库提交送货清单或发票,清单上需载明品名、规格型号、质检报告(合格证)、材质证明书、数量、单价和价款等,凡未载明单价和价款的物料仓库不得办理入库。1、质量检验管理规定(1)采购物资必须质检,未经质检不准入库和发放。(2)对合同中要求中间验收或出厂前验收的订货合同约定,由合同经办人报公司领导批准,指定专业技术人员或委托权威专业机构验收,对于经过一定运转周期才能发现问题的物资设备,只做外观检查,实
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 化工集团 公司 物资 管理制度
限制150内