服装制造公司员工手册范例.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流服装制造公司员工手册范例.精品文档.服装制造公司员工手册范例服装制造公司员工手册名称服装制造公司员工手册文件编号版 本页 次修改状态目 录一、前言二、公司概况三、职业道德与行为守则四、行政与人事管理制度五、服装设计开发控制办法六、裁剪工序质量管理办法七、缝纫工序质量管理办法八、不合格品控制办法九、机器设备管理办法十、生产车间卫生管理办法十一、安全生产管理办法十二、门卫人员工作规范十三、生效、修订与解释相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期名称服装制造公司员工手册文件编号版 本页 次修改状态一、前言(略)二、公司概况(略)三、
2、职业道德与行为守则(略)四、行政与人事管理制度(略)五、服装设计开发控制办法(一)设计开发策划设计部根据业务部下发的服装效果图申请表,编制设计开发计划书,经设计部负责人审核、总经理或其授权人批准后实施。(二)设计开发输入根据设计开发计划书的分工,由各阶段负责人开始收集或整理有关资料,如收集相关的产品技术标准、相关的法律法规等,设计师负责整理汇总形成设计开发输入一览表,经设计部负责人确认输入的内容是否清晰、完整,严禁存在模糊的内容。(三)设计开发输出1根据设计开发计划书划分的阶段以及设计开发输入一览表,将各阶段的输出结果由各阶段负责人进行汇总整理,形成设计开发输出一览表,经设计部负责人确认后归档
3、保存。2设计师根据服装效果图申请表的要求制作图纸,编制物料清单,提供采购的输入信息。(四)设计开发评审1根据设计开发计划书的阶段划分,对设计开发的输出结果(效果图)经阶段负责人审核后,由设计部负责人批准,必要时由设计部负责人组织相关职能部门或外聘专家进行会议讨论,评审是否满足该阶段设计输入的要求,评审的参与者必须包括该阶段的设计开发负责人或其成员。2评审的方式可以采取开会讨论形式,也可以采取相关人员审核传阅等方式,确保设计开发输出满足开发设计输入的要求。3对于评审所发现的问题或意见,由该阶段的设计参与人员负责记录整理,形成设计开发评审记录,经设计部负责人确认后执行评审意见。(五)设计开发验证1
4、根据设计开发计划书的阶段划分,针对设计开发评审结果由设计部负责人组织相关职能部门(如业务部、技术部)一起验证,验证结果由设计部负责人负责整理,形成设计开发验证记录。2对于制作的图纸在必要时也可以委托客户验证,业务部负责跟踪验证结果并及时反馈给设计部,客户验证结果后直接在图纸上签名或加盖公章表示认可。(六)设计开发确认1对于通过设计开发验证确认的图纸,由设计部负责将“工艺单”送至厂部制作纸板和样衣(必要时),若需要采购相应的材料可执行采购控制程序和“物料清单”的有关规定。2厂部板房根据设计部的要求进行打板,制作产前板,经板房负责人批准后作为制作样衣的技术依据。3厂部生产车间根据产前板及设计部的技
5、术要求制作样衣,经厂部品管检验合格后,转交业务部交给客户确认,客户应在样衣上签名或加盖公章表示认可通过,检验不合格的样衣应依据相关规定进行处理。4样衣确认通过后,厂部要根据“工艺单”进行生产。(七)设计开发更改1对于设计开发评审、验证、确认所引起的设计开发的更改,由当时评审记录人进行整理,形成修改记录,经设计部负责人审核、设计部负责人批准,下发给相应的阶段负责人进行更改。2对于更改后的结果重新依据上述规定进行评审、验证和确认。六、裁剪工序质量管理办法(一)总体要求投产前,裁剪工应严格执行“五核对”、“八不裁”要求,严格按照技术操作规程,把好裁片质量关。(二)“五核对”1核对合同编号、款式、规格
6、、批号、数量、型号和工艺单。2核对原辅料等级、花型、倒顺、正反、门幅和数量。3核对样板数量是否齐全。4核对原、辅料定额和排料图是否齐全。5核对辅料层数和要求是否符合技术文件(标准)。(三)“八不裁”1辅料没有试验缩率的不裁。2原、辅料等级档次不符合的不裁。3原料纬斜超规定的不裁。4样板规格不准确或组合部位不合理的不裁。5色差、疵点、污、残超过规定的不裁。6样板不齐的不裁。7定额不明确、门幅不符或超定额的不裁。8技术要求和工艺规定没有交代清楚的不裁。(四)严格执行八项技术操作规程1严格执行顺毛、顺色、顺光作为正面的规定。2严格执行拼接规定。3严格执行互借范围规定。4严格执行色差、疵点范围规定。5
7、严格按工艺规定执行对条、对格规定。6严格执行辅料、排料、节料、开刀、定位和编号的技术规定。7严格执行电刀、电剪等工具设备的安全操作规定。8严格执行文明生产规定。七、缝纫工序质量管理办法缝纫工要严格执行以下技术操作规定。1严格执行各部位推、归、拔、定型和熨烫的技术规定。2严格执行各部位缝头大小的规定。3严格执行明针码、暗针码的规定。4严格执行有关部位的对称和互差规定。5严格执行对条、对格的规定。6严格掌握各部位色差、疵点的安放规定。7严格执行有关绣花、镶嵌、强补的规定。8严格执行操作规程。9严格执行文明生产规定。八、不合格品控制办法1不合格品的来源(1)产品监视和测量过程中发现的不合格品。(2)
8、生产过程中发现的不合格品。(3)客户日常投诉发现的不合格品。2不合格品的分类(1)严重不合格品,指产品的不合格项为产品质量特性中的重要特性(如缺袖、缺领),即不合格项影响到产品的使用功能。(2)一般不合格品,指除上述严重的不合格品以外的不合格品,即不合格项不影响产品的使用功能。3不合格品的处置(1)一般不合格品对于在原辅材料监视和测量过程中发现的一般不合格品,由厂部品管员负责填写不合格品处理单,描述不合格品的事实,并提出处理意见,交由责任部门处理。对于生产过程中厂部生产车间发现的一般不合格品,由厂部生产车间自行返工处理。对于生产过程中厂部生产车间发现的一般不合格原材料,由发现人依据标识和可追溯
9、性控制程序规定标识“不合格”,通知生产车间主管确认,填写不合格品处理单的“不合格品事实”一栏,经厂部品管员确认属实并提出处理意见后,转由责任部门处理。对于厂部物资贮存过程中发现的一般不合格品,由仓库管理员依据标识和可追溯性控制程序规定标识“不合格”,并填写不合格品处理单,通知厂部品管员确认,属实后由厂部品管提出处理意见,确定责任部门后由责任部门处理。对于成衣监视和测量过程中发现的一般不合格品,由技术部填写不合格品处理单并提出处理意见,返还厂部进行处理。(2)严重的不合格品对于厂部发现的严重不合格品由发现部门通知厂部品管员确认,属实后由厂部品管员负责填写不合格品处理单确定责任部门,提出处理意见交
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