仓库专项审计报告(共4页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上XX店仓库专项审计报告(草稿)报告等级:二级审计期间:2008年1月-11月审计时间:2008年12月11日-15日一、 前期问题1、 前期有发生本期仍发生(1) 存在账实不符的情况(2) 未列明闲置资产2、前期未发生本期新发现(1)部分物品领用不真实(2)伪造出入库单据(3)伪造仓库台帐(4) 仓库物资保管不善,少数物资被毁损(5) 用于抵房租的资源置换物品价值偏差大二、 本期主要发现:1、仓库台帐1.1.1伪造出入库单据 XX店已经购置出入库账本但一直未使用,出库单据是直接从电脑中打印出来,而且未连续编号,见附件1。这样子的单据,无法核实出入库的真实性。审计建议:
2、门店解释:1.1.2出入库单据存在缺失 根据仓库台帐1-11月均有物品出入库,但是目前仓库只有10月、11月的出入库单据。按照台帐10月份有X张,11月有X张,而实际只有X张,差X张。审计建议:门店解释:1.2 伪造仓库台帐1.2.1 台帐期初期末无法勾稽XX店的仓库台帐是用EXCEL设置。根据台帐的excel函数公式设置,期末数为期初加减本期的出入库为期末数。目前的台帐期末数是手工填制的,而不是函数公式直接得出。存在无法勾稽的情况,详见附件2。表中红色区域部分表示为问题点:同样的问题也出现在5、6、7、8、9这五个月的台帐中。审计建议:门店解释:1.2.2 审计期间仓库台帐被修改11日在第一
3、次盘点后,XX盘盈个,XXX盘盈XX个,XX盘盈XXX个。附件3是当时盘点表,仓库人员签字确认的盘点表。但是在15日对仓库台帐进行再次检查时,仓库的台帐见附件4。在11日到15日期间没有任何物资出入库,仓库物资期末数量全部调整未为盘点后的物资数量。仓库对此无法解释。审计建议:门店解释:1.3 部分剩余的出库物资未退还仓库:根据10月份的出入库单据与营销物品登记台帐。10月份,XX物资,单价120元,一共出库50件,根据营销物品登记台帐一共发放45份,其中5份,价值600元,既没有入账,也没有再次被领用。 审计建议:门店解释:1.4 伪造发放记录全查了营销活动的物品发放登记表,每份活动均存在登记
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