青田审计局2017年上半年工作总结(共11页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上青田县审计局2017年上半年工作总结和下半年工作要点一、上半年审计工作总结今年上半年,我局在省市审计机关和县委县政府的正确领导下,紧紧围绕县委、县政府中心工作,依法履行审计监督保障和服务职责,积极开展“深化审计体制改革年”、干净干事创新业作风建设和“庸懒散”专项治理、市级依法行政示范单位创建等主题活动,切实推进年度审计项目计划的组织实施和审计发现问题的整改落实,服务我县改革发展大局,确保政策执行到位、资金落实到位、风险防控到位,各项工作取得良好成效。6月份,青田县2011年至2014年科技经费专项审计调查项目获得全省优秀审计项目。因审计成效突出,6月30日,陈松国局长
2、应邀在省厅党组中心组理论学习扩大会议上进行了典型发言。2017年,我局共安排审计项目22个。截止6月30日,已完成计划内审计项目7个、计划外基建投资审计项目20个;累计查出违规金额1146.67万元,管理不规范金额20.23亿元,非金额计量问题18个;向纪委移送案件线索8起,向主管部门移送案件线索2起;完成工程投资送审额2.6亿元,核减政府投资金额2165万元;提出审计建议26条,被采纳16条,促进修改完善全县性管理制度4个;上报审计专报1篇并获得县主要领导批示;被采用审计信息53篇次。本级政府预算执行情况审计、瓯江干堤综合人防工程预算执行审计及油竹街道、黄垟乡经济责任审计等7个项目正在实施中
3、。今年审计工作重点和进展情况主要体现在以下几个方面:(一)突出工作重点,推动审计监督全覆盖。1.加强政策跟踪审计。按照上级审计机关的统一部署,把监督检查中央、省市和县委县政府重大政策落实情况作为审计的重要内容,关注重大项目落地、重点资金保障、重大政策落实情况,及时揭示和反映政策执行中出现的新情况新问题,促进政令畅通,发挥政策落实的“督查员”作用。今年重点开展了保障性安居工程跟踪审计、基本公共文化服务资金专项审计调查。一是完成保障性安居工程跟踪审计。审计人员从住房保障中心、危旧房指挥部、民政局、残联、公安局等单位提取相关数据,筛查疑点查找问题;实地了解保障对象、勘察建设项目,发现了保障房租金补贴
4、42.2万未按时发放、部分保障房对象违规享受国家优惠政策、农村危旧房改造工程验收不及时造成资金拨付延迟等9个问题,有5个问题已经整改到位。二是完成公共文化专项审计调查项目。突出审计专项资金投入、分配、拨付和管理等情况、政策制定及落实情况、公共文化设施建设、运行、管理情况,发现县财政投入占比偏低、基本公共文化服务资金使用核算不够规范、政策制度尚不健全等6个问题,提出健全相关公共文化服务配套政策制度等5条审计建议。2.加强财政资金绩效审计。今年重点开展财政预算执行审计和财政决算审计、财政专户清理情况和债券置换情况专项审计调查,围绕公共资金使用绩效,关注风险易发高发的领域和环节。一是在财政预算执行审
5、计中,重点延伸审计青田县国有企业运营情况、未纳入国库集中支付核算的二、三级事业单位以及水资源费专项资金。通过对财务数据和业务数据进行全面审查,查出管理不规范金额19.71亿元,违规金额1116.67万元,发现了国有资本经营预算编制不完整、国资收益管理办法未出台、大部分国有企业的利润未上缴财政、单位往来款长期挂账等十方面58个问题,审计建议优化国有企业管理体制机制,尽快出台县级国有资本经营收益收缴管理办法。同时,审计组向纪委移送四起案件线索。二是完成了财政专户清理情况和债券置换情况专项审计调查。审计发现应销未销财政专户3个、财政专户出借资金2325万元未及时收回、未及时上缴财政专户结转资金等3个
6、问题。督促有关部门及时整改,已将2013年省财政厅下达的油茶产业发展中央基建投资预算资金30万元转入县财政局基本建设专户。3.强化经济责任审计。积极探索以权力运行为主线的村级、乡镇、部门“三位一体”经济责任审计工作新模式,关注重点领域、重点岗位。一是加强权利运行日常监督。完成领导干部经济责任年度报告书上报工作,有77个部门单位、30个乡镇提交领导干部年度履行经济责任情况自查报告。二是开展领导干部离任交接工作。今年已抽调两名干部配合县委组织部完成了全县15家单位16位领导干部的离任交接工作。三是开展领导干部经济责任审计。召开全县集中动员会,组织实施县经信局、油竹街道、祯埠乡等10个部门乡镇的领导
7、干部经济责任审计。目前已经完成县经信局、司法局、农业局、林业局等第一批4个单位的经济责任审计,其中经信局经济责任审计查出管理不规范金额412.99万元,其中在专项培育经费中发放17.17万元津补贴问题已经整改。4.加快投资审计转型升级。重点开展政府投资项目预算执行审计、重点项目竣工财务决算审计,逐步退出带有管理性质的工程价款结算审计和议事协调机构,从日常审价转为规范项目资金监管,提高政府投资效益。截止6月底,共完成政府投资结算审计项目20个,累计送审额2.6亿元,净核减工程投资2165万元。一是集中审计力量做精做细重大投资项目。今年计划对青田县瓯江干堤综合人防工程、青田县中医院医疗用房改造工程
8、等两个政府投资额较大的项目实施预算执行审计,积极探索投资审计转型。目前青田县瓯江干堤综合人防工程预算执行审计正处在实施阶段,审计组已向纪委移送四起案件线索,向主管部门移送二起案件线索。二是规范工程审计的日常管理。去年以来,通过创新中介机构遴选机制、采用随机抽签确定协审单位、建立协审单位考核机制等多项举措,进一步规范了政府投资项目委托审计的分配管理,提高了委托审计的公开透明度。三是提高工程审计效率。将政府投资项目价款结算起审点由50万元提升到200万元,200万元以下的政府投资零星项目实行备案登记,其中10万元以下的零星工程今年开始不再经我局备案,由业主委托中介审计完毕即可办理工程尾款结算,减少
9、了零星工程审批环节。5.加大内部审计指导力度。一是推进二、三级单位第二轮“三年一轮审”工作,对重点部门下属单位的财政财务收支、内管干部经济责任实行单位自主审计、交叉审计、重点直审等方式加大监督力度。今年计划完成71个全县内部审计项目,其中内审中心实施公路应急抢险中心财务收支审计、侨乡进口商品城有限公司财务收支审计、县城东小学校长季林波任期经济责任审计等3个项目,抽调6名内审人员以审代培参加项目审计。二是联合纪委、组织部和农业主管部门,指导、督促乡镇(街道)开展以村级财务收支与村居领导干部经济责任审计为内容的农村集体经济组织“三年一轮审”工作。审计方式上,指导原来委托中介审计的单位,逐步转向自主
10、审计和交叉审计,实现内部审计的质量和价值提升。三是推进部门、单位对其所管理干部的经济责任审计工作,实现内管干部经济责任审计面达到50%的目标。今年首次将乡镇(街道)对村居、部门对下属单位主要领导干部经济责任审计纳入县委年度综合考核内容,促进领导干部权力规范运行。(二)加强项目管理,推动审计质量提升。一是加强项目精细化管理。审计项目以“挂作战图”的形式,把任务分解、责任人、进度、要求、成效等内容进行内部公示,对项目进展情况进行全程跟踪,以精细化管理促精准发力。二是强化关键环节管理。执行审计项目审理操作规程,落实分级质量控制责任。执行全过程质量控制体系,在审前调查画出“路线图”、过程控制绘制“施工
11、图”、后续管理展示“效果图”,规范审计执法行为。三是强化依法审计理念。健全审计执法责任制,通过聘请法律顾问上法律知识讲座、编制权利清单手册和市局统一部署的创建市级依法行政示范单位等多种举措,提高审计人员依法审计意识,防范审计风险。四是强化项目考核评优。建立质量交叉检查、项目点评、优秀项目评比制度,推进审计质量全面提升。今年将青田县2015年预算执行审计、云和县保障性安居工程跟踪审计、青田县2011年至2014年科技经费专项审计调查等三个审计项目上报参与全市、全省审计系统优秀项目评审。其中,青田县2011年至2014年科技经费专项审计调查获评全省优秀项目,我局已连续四年获评全省优秀项目。(三)加
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