风险管理危险化学品从业单位安全生产标准化自评情况记录表涂料生产企业(共12页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上危险化学品从业单位(涂料生产企业)安全生产标准化自评情况记录表企业名称:阿塔卡涂料(佛山)有限公司3、风险管理(100) (自评得分:75/80 分) 自评人员签名:考核要素企业达标标准评审标准自评情况记录实得分自评依据的相关材料来源注明3.1 范围与评价方法(10分)3.1.1.1.,并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序;1.未制定风险评价管理制度,或未明确风险评价的目的、频次、准则及工作程序,一项不符合扣1分;2.未明确各部门及有关人员的职责和任务,一项不符合扣1分;3.企业负责人没有组织开展风险评价工作,或不了解风险评价工作情况,一项不符合扣2分;4
2、.从业人员不了解风险评价制度内容,1人次扣1分。有管理制度,有关的内容齐全,此项符合要求91.1风险评价管理制度3.1.1.2.明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。3.1.2.1风险评价范围满足标准要求。风险评价范围不符合标准要求,一项扣1分。评价范围规定符合要求1.1风险评价管理制度中有评价范围3.1 范围与评价方法(10分)3.1.3.2.可选用HAZOP法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价;选用工作危害分析法(JHA)和安全检查表分析法(SCL)进行风险评价分析,基本符合要求,扣1分1.2安全检查表分析记录表1.3工作危害分析记录表3.1.3.3.选用其他方法
3、对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评价。3.1.4.1.根据企业的实际情况制定风险评价准则;1.未根据实际制定风险评价准则,扣2分;2.风险评价准则不符合标准规定,一项扣1分。3.风险评价涉及的事件发生可能性、严重性的取值标准不明确,或风险等级评定标准不明确,一项扣2分。风险评价管理制度中有评价准则;有各种评定标准;符合要求;1.1风险评价管理制度中有评价准则3.1.4.2.评价准则应符合有关标准规范规定;3.1.4.3.评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。3.2风险评价(10分)3.2.1.1.建立作业活动清单和设备、设施清单;未按规定的频次和时机开展风
4、险评价,扣10分(B级要素否决项)。1.未建立作业活动清单、设备设施清单,每一项不符合扣1分; 2.危险、有害因素识别、评价不全面或不正确,一项扣1分。清单符合要求;应用安全检查表和工作危害分析对公司的危险、有害因素进行辨识和风险评价,风险等级为中等、可接受或轻微水平,没有重大风险,见风险评价报告,符合要求;92.1作业活动清单2.2设备、设施清单2.3风险评价报告3.2.1.2.根据规定的频次和时机,;(1)涂料企业常用的危险化学品主要有如下危险特性:1)易燃、易爆性;2)易挥发性;3)易积聚静电性;4)流动扩散性;5)受热膨胀性;6)毒害性、刺激性。(2)作业场所的危险、有害因素辨识:1)
5、火灾、爆炸:泄漏;着火源如:明火、电气火花、静电火花、雷电、其他火源;2).容器爆炸;3).中毒和窒息;4)物体打击;5)高处坠落;6)机械伤害;7)车辆伤害;8)起重伤害;9)触电;10)灼烫;11)坍塌;12)淹溺等;可能存在的职业危害有:1)高温危害;2)噪声危害;3)粉尘危害;4)振动危害;(5)其他伤害等。3.2.1.3.从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。3.2.2.1.厂级评价组织应有企业负责人参加;1.没有组织开展风险评价的文件,一项扣2分;2.各级管理人员及从业人员未参与风险评价工作,1人次扣1分。有开展风险评价的通知;各级管理人员及从业人员均参加风险评价
6、;基本符合要求,扣1分。(各级管理人员风险评价签名)2.4公司开展风险评价的通知2.5车间开展风险评价的通知2.6风险分析记录-见风险评价会议记录3.2.2.2.车间级评价组织应有车间负责人参加;3.2.2.3.所有从业人员应参与风险评价和风险控制。3.3风险控制(15分)3.3.1.1.根据风险评价的结果,建立;未将重大风险降到可以接受的程度,扣15分(B级否决项)。1.未建立重大风险清单,扣1分;2.风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性,一项扣1分。根据风险评价报告分析,公司无重大风险;153.1重大风险及其控制措施清单3.3.1.2.结合实际情况,确定优先顺序,制定措施消减风险,将风
7、险控制在可以接受的程度;3.3.1.3.风险控制措施符合标准要求。3.3.2.1.制定;1.没有风险管理培训教育计划,或培训教育记录缺少风险评价内容,一项扣2分;2.从业人员不了解本岗位风险及其控制措施,1人次扣2分。有风险管理培训计划及培训记录表,符合要求3.2风险管理培训计划3.3风险管理培训记录表3.3.2.2.按计划开展宣传、培训。3.4隐患排查与治理(20分)3.4.1.1.建立隐患治理台账;1.未建立隐患治理台账,扣5分;2.未向相关部门下达隐患治理通知, 一项扣2分;3.通知内容不符合要求,一项扣1分;4.重大隐患项目未做到“五到位”,一项扣1分;5.隐患项目未按期治理,一项扣5
8、分。1.按季度建立了隐患整改台账;2.有整改通知单及整改回执单; 3.公司无重大隐患;4.按时完成了隐患整改;204.1隐患整改制度4.2隐患整改台账4.安全隐患整改通知单4.4安全隐患整改回执单4.5重大隐患治理工作“五到位”落实情况(无重大隐患)3.4.1.2.对查出的每个隐患都下达隐患治理通知,明确责任人、治理时限;3.4.1.3.重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”;3.4.1.4.按期完成隐患治理。3.4.2.1建立重大隐患项目档案,包括隐患名称、标准要求内容及“五到位”等内容。1.未建立重大隐患项目档案,扣5分;2.档案内容不全,缺一项扣2分。有档案4.4重大
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