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1、精选优质文档-倾情为你奉上固定资产及低值易耗品管 理 制 度第一节 总则第一条 目的 为加强对固定资产及低值易耗品的管理,维护公司财产的完整,特制定本制度。第二条 范围本制度所称固定资产包括公司所有的土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、电器设备、办公设备、通讯设备以及按照会计制度所规定的使用期限在二年以上、单位价值在2,000元以上的资产。本制度所称低值易耗品指不能作为固定资产核算的各种用具物品,例如一般工具、专用工具、管理用具(家具、办公用具)和劳动保护用品等。第三条 会计科目列账原则凡确定为固定资产的物品,一律按现行的财务会计要求建立卡片、登记账薄,并按使用年限确定折旧额。凡确定为低值
2、易耗品的物品在登记账薄后持低值易耗品入库单到财务部报销。 第二节 管理部门的划分及其职责第四条 管理部门及其职责 固定资产、低值易耗品均采取四级管理:(一)财务部1、建立固定资产卡片、总账及明细账。2、制定固定资产分类折旧年限表,按月计算固定资产折旧额,并计入相关成本费用。3、对新增、调拨、退库、出售和报废的固定资产及低值易耗品要及时进行有关的账务处理。4、牵头组织相关部门进行固定资及低值易耗品的盘点工作。(二)行政部1、根据固定资产类别建立与财务部相一致的固定资产及低值易耗品统计台账、卡片;应分别按部门、领用人登记明细台帐,做到以领用人为一个责任单位的帐实相符。物资采购入库登记台帐时,应按以
3、下类别分别记录:A、办公设施设备,包括办公电脑、复印件、打印机等电气设备,以及办公桌椅等;B、工程设备、器械器具,如全站仪、水平仪等测量仪器设备;C、其他类别物资,如接待用的贵重烟酒茶及礼品等。凡未办理领用手续所有权属于公司的一切物资均要求存放于公司指定的仓库内保管,不能异地保管。未办理领用手续一切物资(包括固定资产及低值易耗品)不能出库。2、负责审批各使用管理部门有关固定资产及低值易耗品新增、调拨、退库、出售及报废的申请报告;3、负责监督、检查各使用管理部门固定资产及低值易耗品的使用情况,对使用管理部门有违反公司规定的现象,如:固定资产及低值易耗品损坏、丢失、擅自挪用等,要及时向公司分管领导
4、报告,并提出处理意见;4、定期会同财务部共同对所管辖的使用管理部门固定资产及低值易耗品进行盘点,提出盘盈、盘亏报告,经公司批准后交财务部及时进行有关账务处理。(三)采购部采购管理中心负责公司资产的采购。(四)使用管理部门1、结合本部门实际,制定本部门的使用管理细则;2、接受行政部对有关工作的监督、检查和指导;3、配合财务部和行政部定期对本部门的固定资产及低值易耗品进行盘点,填写盘点表。对盘盈、盘亏及毁损的固定资产及低值易耗品提出情况说明书;4、对各项固定资产及低值易耗品要做到使用、保养责任到人,经常检查、监督和落实固定资产的使用、保管及保养的情况,并制定相应的奖惩措施;5、新增、调拨、退库、出
5、售和报废固定资产,要向行政部提出审批申请,在批准之前不得对固定资产擅自进行处理。第三节 购置、领用及登记第五条 固定资产或低值易耗品的请购由使用管理部门填写申购单,详细写明申购内容、申购原因、数量及预计金额后交行政管理中心。行政部与财务部在核查无法调配时,在申购单上签字确认,并提交采购部,由采购部向财务部提出购置固定资产及低值易耗品的资金计划。第六条 固定资产及低值易耗品的购置必须由采购部指定人员统一购买。对于专业性、技术性较强的固定资产及低值易耗品,可由采购部和使用管理部门委派专人共同购置。使用管理部门不得自己单独购置,更不允许由临时人员购置。第七条 大额、大量的固定资产及低值易耗品购买应采
6、取招标方式,保证“货比三家,性价比最优”。第八条 新增的固定资产及低值易耗品必须办理验收手续。由采购人员填写公司统一的费用报销单后附该项业务的正规发票或收据及采购清单等原始凭证,经专业管理人员、技术人员共同验收后,由行政部的物资管理员签字据以入库。办理入库后将以上手续连同发票一起到财务部报销。对于固定资产,行政部要根据验收单内容,填制固定资产卡片。行政部要对新增固定资产建立有关档案,并将各种有关技术资料等编号,集中统一保管。使用管理部门需要用时,由领用人填制固定资产/物资领用单,办理完善领用审批手续后,交到行政部物资保管员办理出库手续后方可领用。第四节 移转、维修及报废第九条 固定资产及低值易
7、耗品内部调拨,要填写固定资产及低值易耗品调拨清单,并注明调拨固定资产及低值易耗品名称、规格型号、原值、已提折旧、净值及调拨原因等,分别由调入方和调出方和行政管理中心签字,财务管理中心依据调拨单进行有关账务处理。未办理固定资产及低值易耗品转移手续,部门之间不得相互挪用。第十条 出售不需用固定资产及低值易耗品,需由所用部门向行政部提出申请报告,经批准定价后由财务管理中心进行有关账务处理。出售固定资产及低值易耗品的收入,必须及时上交财务部,任何单位不得截留。第十一条 行政部至少每六个月应将经营上认为无利用价值的闲置固定资产予以整理,填写“闲置固定资产明细表”。闲置的固定资产出租或外借,行政部应会同财
8、务部,按序呈总经理核准后方可办理,并应制定契约,副本送财务部以备核对,契约内容应包括租金、归还期限、修缮保养、附属设备明细等。未办理相关手续任何人无权外借。第十二条 使用管理部门责任范围内各类固定资产及低值易耗品需要维修时,应向行政管理中心提出申请并填写正式的维修单,经行政部按规定程序审批后,方可维修。符合保修条件的应及时向购置单位办理保修手续。行政部需及时知会财务部,以将有关财务支出列入使用管理部门的成本费用。第十三条 报废固定资产及低值易耗品时,由使用管理部门向行政部提出报告,说明报废原因,经有关专业技术人员鉴定后,报行政管部负责人批准,并将批准后的材料上报财务部。报废固定资产及低值易耗品
9、的出售残值,要同时上交财务管理中心统一进行账务处理,任何单位不得截留。除技术落后淘汰或自然损坏,由于人为原因造成的固定资产及低值易耗品非正常报废,要追究直接责任人和部门负责人直至行政管理中心的责任。第五节 盘点及检查第十四条 使用管理部门应会同行政部于每季末依资料定期盘点固定资产及低值易耗品,保证账、卡、物相一致。如发现数量不符或资产转移现象及时填制单据,查明原因,报送财务部。第十五条 使用管理部门、行政部及财务部应在年终统一对固定资产及低值易耗品进行盘点,并在规定时间内将盘点表送财务部。第十六条 财务部应不定期地对各使用管理部门的固定资产及低值易耗品进行抽查,盘点日期及项目以不预先通知使用管
10、理部门为原则。盘点后应填列盘点表,并与行政管理中心和使用管理部门进行对账,以保证账、卡、物相符。第六节 责任及赔偿第十七条 各使用管理部门负责人、管理人员、直接使用人员对其所管辖和使用的各类固定资产及低值易耗品负有管理、监督、使用及维护之责任。有关责任人调离本岗位或本部门时,必须办理各种移交手续,在账、卡、物等未交接清楚之前不准离岗。第十八条 凡在检查、盘点过程中发现账、物不符情况,由行政部负责追查使用管理部门有关责任。对违反调拨程序,私自挪用固定资产及低值易耗品的部门及人员,行政部有权进行纠正。第十九条 对于不明原因损坏、丢失固定资产及低值易耗品的部门和直接责任者及违反固定资产及低值易耗品新
11、增、调拨、出售、维修、报废等有关规定的部门和个人,公司按照财务管理中心核定的折余价格要求其赔偿,并进行必要的经济处罚。第七节 附则第二十条 本制度由公司财务部负责解释、修改并监督执行。第二十一条 本制度自下发之日起施行。附件:1、新增固定资产/低值易耗品申请单;2、新增固定资产/低值易耗品验收单;3、固定资产/低值易耗品盘点表;4、员工办公设备配备明细表;5、固定资产/低值易耗品内部调拨单;6、固定资产/低值易耗品报废审批单;7、闲置固定资产/低值易耗品明细表;8、不需用固定资产/低值易耗品出售定价审批表; 9、固定资产/物资领用单。部门质量记录一览表 序号质量记录名称记录编号保存期保存部门备
12、注1固定资产盘点表长期相关部门2新增固定资产验收单长期相关部门3固定资产内部调拨单长期相关部门4固定资产报废审批表长期相关部门5不需用固定资产出售定价审批表长期相关部门6员工办公设备配备明细表长期相关部门7新增固定资产申请表长期相关部门8闲置固定资产明细表1年相关部门固定资产卡片类 别:编 号:建卡日期:名 称: 规格: 计量单位: 数量:使用部门购入时间原 值存放地点效用年限预计残值制造单位转入时间使用状况停用时间启用时间重 置 完 全 价 值年限折 旧净值年月日金 额借方贷方余额年折旧率:年折旧额:月折旧率:月折旧额:附 属 设 备 及 说 明新增固定资产/低值易耗品验收单使用部门: 验收
13、日期: 年 月 日名 称编 号规 格 型 号数 量单 价生 产 厂 家生产日期购 置 部 门购入日期技术状况:随机附件:验收结果:使用管理部门管理员签字使用管理部门 负责人签字行政部 管理人员签字行政部 负责人签字专心-专注-专业固定资产/低值易耗品盘点表盘点日期:序号使用部门类 别编 号名 称规 格使用人备注财务部负责人: 行政部负责人: 使用管理部门负责人: 参与盘点人员:员工办公设备配备明细表使用部门: 使用人员: 记录日期:序号类 别编 号名 称规 格购置日期调配日期原值备注财务部负责人: 行政部负责人: 使用管理部门负责人: 参与盘点人员:不需用固定资产/低值易耗品出售定价审批表填表
14、日期:序号使用部门类 别编 号名 称规 格数量单位出售单价出售金额备注财务部负责人意见:行政部负责人意见:填表人:总经理审批意见:分管副总审批意见:注:固定资产卡片及固定资产/低值易耗品报废审批表并为此表附件闲置固定资产/低值易耗品明细表序号类 别编 号名 称规 格原使用人闲置原因使用管理部门填表人签字使用管理部门负责人签字行政部管理人员及负责人签字财务部负责人签字 固定资产/低值易耗品内部调拨单调拨日期: 年 月 日调出部门 调入部门 名 称 编 号类 别规格型号计量单位数 量原 值已提折旧净 值购入时间使用状况调拨原因及设备情况说明:调出部门负责人意见:调入部门负责人意见:行政部管理人员及
15、负责人意见:财务副总审批意见:总经理审批意见:说明:行政部与财务部分别留存此单,此单与固定资产卡片一并保存。固定资产/低值易耗品报废审批单类 别:元编 号:填表日期:名 称:规格:计量单位:数量:使用部门购入时间原 值存放地点效用年限残 值制造单位停用时间使用状况报废原因说明:报废处理意见: 出售 外租 借用申请报废部门经办人员意见:申请报废部门负责人意见:行政部负责人意见:财务副总审批意见: 总经理审批意见:备注:新增固定资产/低值易耗品申请单申请日期: 申 请 部 门申请设备/物品名称型号单 价数量预 计 费 用 合 计配置及性能描述: 申请原因说明: 经办人: 部门负责人:分管副总审批意见:行政部经办人意见: 行政副总审批:财务副总审核意见:总经理审批意见:备注: 固定资产/物资领用单领用日期: 年 月 日领用部门 领用人 领用物资名 称 编 号类 别规格型号计量单位数 量领用原因: 经办人签名:领用部门负责人意见:分管副总意见:财务副总审核意见:总经理审批意见:备注:说明:领用物资包括:招待用烟、酒、茶等接待用品及礼品等。
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