供应部作业管理制度(共7页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上供应部作业管理制度1. 供应部采购管理流程 部门步骤总经理货款给付材料计划申请表材料采购计划表采购合同财务部选择合适供应商相关部门申请物料采购进行谈判跟踪订货单审批办理物料货款物料验收编制物料采购计划编写采购合同接收货物申请办理货款审核审批供应部签订采购合同1. 公司各个部门根据部门本身的职权向供应部提交材料计划申请表,具体职权划分如下:1)生产部,设备维修保养等所产生的物料(非常用零部件等)、劳保用品、水泥、矿粉、粉煤灰,根据用量报计划;冷硬板、冷拉丝、线材、承口板、插口板、螺旋管根据销售部订单,及时报计划。黄砂、石子(包含玄武岩石子)、机制砂、煤根据料场存量,报计
2、划;2)仓库,备品备件、常用办公用品、低值易耗品(纳入低值易耗品单的)等;3)办公室,所有部门的办公用品一律报办公室审批领用,包括各种单据的印制(即一般情况下不得有除办公室以外的职能部门向供应部上报计划);4)新材料公司,独立上报计划;5)商砼公司,独立上报计划;6)外加剂复配厂,独立上报计划。2有关材料计划申请表的相关事宜 1)用料部门的经办人首先到仓库问询,当库存不足的情况下,填写材料计划申请表经部门领导签字提交供应部,填写时要注明物料名称、规格、数量、需求日期(原则上三天以上)及对物料的特殊要求,不写明特殊需求的,按照常规型号对待;用料紧急时,可通知供应部优先采购。2)材料计划申请表的审
3、批权限:采购单价3000元以下的且总额不超过10000元的,由部门负责人签字(入库单签字和申请表签字原则上是一个人),仓库报计划的,仓库签字,入库单后必须附有使用部门的物料验收单;采购单价3000元以上的或总额超过10000元,由总经理进行签字审批,原材料除外。4)材料计划申请表的撤销:由于工作的失误等原因出现材料计划申请表填写错误并已送到供应部时,若未发出订单,用料部门需经部门领导书面写明原因方可撤回申请,一份留存供应部备查;若已经采购回来,要进行退货处理,用料部门需跟供应商协调,若协调不成,本次采购所发生的费用由用料部门承担,相关部门负责人承担相应的责任。3采购方式的选择: 1)公司所采购
4、的物品总金额超过50000元时,必须采用竞标的方式进行采购。有关技术的相关数据,需要与相关部门沟通,相关部门派出代表共同起草招标文件,参与开标答疑,意向供应商的实力考察等,并对中标结果签字负责。 2)集中采购,对于价格有季节浮动的,或者有共同特点的物料,可固定一家供应商捆绑式采购,优先考虑产品生产商是否可成为供应商。 3)零星采购,使用量较大,如生产原材料、低值易耗品等。4. 关于供应部内部控制 1)询价跟单员必须每天根据和供应商签订的合同以及相应约定对物料进行跟催,防止出现延期供货的情况,影响生产进度。如发现物料不能及时按照用料部门要求送达,马上与用料部门协调,根据用料部门的意见拟定对策进行
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