bbskjclasscom提供应收帐款监控与催收流程设计DOC4页.doc
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1、学会计、学出纳,就上会计学堂论坛应收帐款监控与催收流程设计 为加强公司内部对应收帐款的管理,降低赊销风险,特对应收帐款的监控办法和催收流程明确如下:一应收帐款的监控监控对象:公司赊销货款一旦形成,该款项即成为信用主管的监控对象。监控取消:代理商在规定时间内将货款返还,即可取消对该款项的监控。 监控流程:帐龄管理流程和货款提醒流程l 计划财务部销售财务人员根据每单情况在代理商信誉记录表内录入代理商信用等级、欠款日、提货额、欠款额、应还款日、实际还款日、还款天数和逾期天数等情况。l 信用主管每日审核代理商赊销执行情况,并通知当日在岗销售财务人员对赊销期限前5日的代理商进行还款沟通提示,告知货款到期
2、日;对赊销期限前3日的代理商进行还款提醒。在此步操作上不同于催收,语气是合作和信任的,要利用业务往来的机会提醒,不要让代理商感觉意外或生硬。赊销期限前3日的提醒语气可较第一次沟通时适当加强,提醒代理商到期付款的目的要明确。l 销售财务人员在与代理商沟通的过程中,发现代理商任何信用异常状况,应在第一时间将信息转告信用主管。l 对信用期已到的代理商即转入信用主管的催收流程。l 每周五由信用主管编制代理商逾期报表,报财务负责人。l 每月由信用主管编制应收帐款帐龄分析报告,报财务负责人。二催收流程催收对象:赊销帐款已到期的代理商。 催收取消:赊销帐款返还。 催收策略:(建议如下)赊销帐款特点催收策略帐
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