U8供应链操作手册.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流一、二、三、四、五、 U8供应链操作手册.精品文档.六、 基础资料存货档案:方法1、手工输入,操作步骤如下:1、 登录,输入用户名与密码,选择要登录的帐套,点击登录:2、 【基础设置】-【基础档案】-【存货】-【存货档案】,选择要增加的存货分类,然后点【增加】3、 弹出存货增加卡片,在基本页签,输入存货的基本信息,存货属性根据具体存货的类别来区分4、 在【自定义】页签,输入一些常用的存货信息,在【自由项】页签勾选【供应商】自由项5、 输入完后,保存生效。方法2、通过EXCEL表导入:1、 在提供的EXCEL表模版里,录入资料,在【sheet1
2、】页签,蓝色的是必填项,规格型号有的必须输入,针对存货属性,1表示选中,0或者空白表示不选中注:针对一些特殊符号,需要在英文的全角模式下录入方能导,所有字段必须是文本型2、 在【自定义页签】:材质(自定义项1)、尺寸(自定义项2)、脚距(自定义项3)、脚长(自定义项4)、脚型(自定义项5)、要求(自定义项6)、备注(自定义项7)、颜色(自定义项8)、印字(9)3、 在【自由项】页签:1表示选中,0或者空白表示不选4、【开始】-【所有程序】-【用友U8V10.1】-【U8实施与维护工具】,输入用户名密码,选择要导入的帐套5、点击 【导入设置】,选中【存货】-【存货档案】,双击后面的连接,选中要导
3、入的的EXCEL文件,导入选项选中【追加】6、设置完,点击【数据导入】,导入完后可以查看日志七、 操作流程1、 销售管理:销售发票发货单销售订单销售报价单注:红色区域一般为销售部门操作,销售发票有财务部门操作A、登录软件,【业务工作】-【供应链】-【销售管理】B、销售报价单的录入:【销售管理】-【销售报价】-【销售报价单】,点击【增加】:按要求录入报价单内容:表体的含税单价与无税单价的换算关系为:含税单价*(1-税率)=无税单价,税率在表头录入,自动带到整张单的表体税率里去销售报价单需部门主管审核后方能生效,流转到销售订单操作C、销售订单录入:【销售管理】-【销售订货】-【销售订单】,点击【增
4、加】:弹出过滤界面,通过客户或者其他条件过滤出需要的报价单来生成销售订单双击选中,显示Y时表示选中,点击确定,生成销售订单完善销售订单信息:(备注及发货日期等字段),保存生效,并有主管审核D、发货单:【销售管理】-【销售报价】-【销售订货】,点击【增加】:当仓库足够货物给客户发货的时候,通过销售订单生成发货单点击增加,弹出过滤界面,通过客户编码或者其他条件,过滤出要发货的订单,选择要发货的订单记录,点击【确定】生成发货单,录入要发货的仓库以及供应商,发货数量可以修改,一张订单可以分多次发货,录入完,点击【保存】,并审核,系统自动生成【销售出库单】传到库存管理模块,由仓库人员去确认发货,并审核销
5、售出库单。E、销售发票:【销售管理】-【销售开票】-【销售普通发票】,点击【增加】通过条件过滤出要销售开票的发货单,选中并确定生成销售普通发票。注:销售开票是在销售过程中企业给客户开具销售发票及其所附清单的过程,它是销售收入确认、销售成本计算、应交销售税金确认和应收账款确认的依据,保存并复核销售发票,(当启用应收管理的时候,复核后的发票直接传到应收模块,生成应收单)2、 采购管理:采购发票采购入库单到货单/退货单采购订单注:红色区域一般为采购部门操作,采购入库单有仓库人员输入,采购发票有财务部门操作A、 采购订单:【采购管理】-【采购订货】-【采购订单】,点击【增加】输入需要采购信息(选择供应
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- 关 键 词:
- U8 供应 操作手册
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