上市公司采购价格管理规定[2014].doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流上市公司采购价格管理规定2014.精品文档.采购价格管理规定编 制审 核批 准日 期日 期日 期1目的为了统筹发挥XX股份有限公司(以下简称“股份公司”)整体优势,兼顾下属事业部/子公司经营主体地位,规范采购物料调价行为,特制定本规定。2适用范围2.1涉及单元本规定适用于股份公司范围内主要事业部/子公司的采购物料,本规定将各事业部/子公司定义为A、B类公司。2.1.1 A类公司包括:单缸机事业部、多缸机事业部、汽油机事业部;2.1.2 B类公司包括:农装事业部、研究院、江动进出口公司。2.2物料范围2.2.1采购物料包括:原料及主要材料、外购
2、半成品(外购件或外协件)、柴/汽油机装机零部件及样机、农业装备装机零件及样机、辅助材料、燃料、包装材料、模具、备品备件、外协费用、维修费用等。2.2.2股份公司对采购物料实行分类管理,即A类、B类、C类物料。2.2.2.1 A类物料:是指A类公司中对股份公司生产经营影响重大、采购金额巨大、采购成本影响重大的物料。涉及范围暂定为:灰铁、球铁、铝合金锭、焦炭、废钢、机械生铁。2.2.2.2 B类物料:是指A类公司中柴油机、汽油机等批量装机用零部件和相关零件的外购半成品、毛坯,以及采购金额较大的物料,详细见附表一。2.2.2.3 C类物料:是指除A类与B类物料外的一律暂称为C类物料,包括维修备件、辅
3、材、劳保用品、外协费用、修理费用、模具、样机等,B类公司所有采购物料暂列为C类。2.3采购价格管理运用XX核价及动态BOM管理系统(以下简称核价系统)为基础手段,发票入账一律以核价系统中价格数据为准。3部门职责3.1财务管理部:采购价格管理的归口部门,负责原材料基准价格发布、采购价格的审核和备案、价格执行情况的检查;3.2会计核算部:依据核价系统的数据进行发票入账核定;事业部公司财务部:公司规定有权限核定发票入账的,价格要依据核价系统的数据;3.3物料采购部门:负责采购价格申请与价格执行,提供报价所需的基础数据与文件。包括事业部采购部和设备备品备件购买部门以及其他含有采购职能的部门。3.4技术
4、部门:提供各层级的技术支持;研究院给予采购物料相似性系数的确定、新品模具开发费用的传递和有关工艺方面有争议事业部不能解决的问题;事业部研究所提供事业部物料定价用的图纸与物料规格型号的确认以及理论重量的计算。3.5质量部门:股份公司质量部负责组织物料称重管理,并按称重细则要求传递书面签字确认的称重数据;事业部质量部负责采购物料称重。4 价格管理4.1 管理权限4.1.1 A类物料由股份公司统一管理,实行公司招标或议价,组织实施部门为督查审计部或财务管理部;4.1.2 B类物料各事业部负责价格谈判和审核,报股份公司财务管理部批准;4.1.3 C类物料各事业部按照内部价格管理规定审批报股份公司财务管
5、理部备案,股份公司财务管理部对所确定的价格抽查;4.2管理原则4.2.1同一物料,采购价格相同,特殊情况需备案说明原因。4.2.2同一家供应商,采购支付政策相同。4.2.3同一类物料,采购价格调整政策相同。4.3采购物料价格管理分为审核制和备案制两类。4.3.1审核制:采购物料价格至少必须经股份公司财务管理部签字确认后方可执行;4.3.2备案制:事业部按照内部价格审批程序执行,在发票入账前必须报股份公司备案。事业部应参照股份公司采购价格管理规定制定事业部价格管理细则。4.3.3 A类物料和B类物料实行价格审核制,C类物料实行备案制。4.3.4所有采购价格均要求录入核价系统,采购发票的单价要求依
6、据核价系统中数据进行核价,系统中无价格发票不得入账。4.4核价系统数据录入4.4.1录入方式分为:统一导入系统和自行录入系统。4.4.2统一导入系统:事业部内部审批后报财务管理部备案,要求附事业部书面签字文件和按照统一格式的excel电子文件,由财务管理部统一导入价格系统,财务管理部打印出价格申请表附书面备案文件经部门会签后归档。4.4.3统一导入系统的物料4.4.3.1 A类公司的C类物料中除辅料、备品备件及辅料外的采购物料,包括:外协费用、修理费用、模具等没有K3统一物料代码的费用项目。4.4.3.2 B类公司所有采购物料。4.4.4自行录入系统:由申请者直接在价格系统中录入数据,打印出价
7、格申请单,进行报批;4.4.5自行录入系统的物料:A类、B类物料和C类物料中统一导入系统物料中未涉及的物料。5 采购价格管理流程本文以下内容主要指A类公司的物料,B类公司要求参照本制度制定相关采购价格管理规定并执行。5.1物料代码申请的要求新增物料代码由需求单位提出,事业部产研所按照规则编制、研究院批准后,由事业部产研所负责添加;需求单位将书面审批记录报财务管理部备案后方给予价格系统相关审核,计划价由需求单位提供并保证合理性。采购物料必须要有可区别于其他物料的规格型号,除特殊统一规范性物料名称外,一律要有规格型号加以区别。5.2价格报批注意事项5.2.1除直接降价、同一供应商同一物料不同帐套价
8、格补录外,一律不接受不带附件的价格调整申请;5.2.2 招标定价的物料,要附有督察部开具的物资采购价格表;5.2.3 B类物料价格调整申请时要附有经批准的月度调价方案,特殊的价格调整申请月度调价方案要求附有事由和详细的分析说明;5.2.4询、议价的物料,价格调整申请要求附有询、议价记录,必要时附有实物照片和有特殊要求的相关技术文件;5.2.5新品定价要附有图纸、称重记录、零部件报价表、相关技术文件,直接外购件附实物照片并经事业部技术负责人签字盖章确认;图纸要有相关人员签字、部门盖章。5.2.6临时采购物料要有经批准的临时采购计划或销售订单;5.3 A类物料5.3.1 每月25日前,由事业部采购
9、部向财务管理部以书面形式报送经审批的次月采购计划汇总统计表。5.3.2 A类物料采购价格确定方式分为:分管领导谈判、财务管理部议价、督察部招标。5.3.2.1由股份公司价格分管领导谈判的物料:协商确定价格后,由财务管理部填报大宗物资价格备案表,报股份公司财务总监和总经理批准后执行,财务管理部直接录入核价系统。 5.3.2.2由财务管理部议价的物料:财务管理部根据采购计划组织相关部门与供应商协议定价,填报大宗物资价格备案表,报股份公司财务总监和总经理批准后执行,财务管理部直接录入核价系统。5.3.2.3督察部招标的物料:由督察部组织招标评标,确定采购价格,填制采购物资评标表,由采购部门负责报批工
10、作,完成后由督察部开具物资采购价格表到财务管理部备案执行,财务管理部直接录入核价系统。5.4 B类采购物料5.4.1细则5.4.1.1 事业部可根据生产需求确定物料采购的数量、方式,有供货比例协议的以书面形式报财务管理部备案;5.4.1.2 采购价格一般由事业部组织谈判,报股份公司审批后执行,必要时财务管理部参与或给予相关支持;5.4.1.3 B类物料采购价格确定方式可采用:规则调整、议价、招标、市场时价。5.5.1.4 采购部门必须在确认本月某类物料没有降价的情况下,方可将该类物料发票移交至发票审核部门;如基准价格尚未发布,经财务管理部确认该类物料没有达到调价基数,可进行发票审核。5.4.2
11、 规则调整类物料5.4.2.1 月度价格调整5.4.2.1.1月度调价方案:各事业部根据原材料基准价格或市场实际采购情况,对当月有价格调整需求的采购物料进行汇总分类,编制月度采购价格调整方案表(附表三);5.4.2.1.2调价方案内容包括:各类物料采购价格具体调整方案,要求分别列出原基准价格、现基准价格、拟调整基准价格,对超出基准价格调整的要求说明其原因;5.4.2.1.3无调价方案或未经审批的调价方案时调价核价备案申报单的申请除直接降价外其他不予接受。5.4.2.1.4调价核价备案申报单中的采购物料的调价申请有下列情况的一律不予受理,如:无基准重量、无主要原材料名称;无调价原则;无采购合同;
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