信息中心管理制度.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流信息中心管理制度.精品文档.生产现场计算机设备管理办法(试行)1. 计算机设备是由各类生产与管理人员完成岗位工作所使用的现代化管理工具,使用操作人员必须爱护珍惜设备。2. 操作人员必须严格遵守计算机设备操作规程,使用、操作好计算机设备,使之安全可靠运行。3. 负责按时按质按量向管理信息系统输入指定的信息及报表,定期接收本部门需要从管理信息系统获得的信息。4. 用于MIS系统运行的各计算机硬件设备由各使用部门负责其防尘、防火、防水、防盗、防数据丢失等工作,禁止恶意破坏计算机设备。计算机硬件设备由以上原因遭到破坏,每次考核100元。5. 用于MI
2、S系统运行的各计算机已安装winXP操作系统,office2003,Symantec防病毒软件客户端,JAVA客户端软件。各使用部门不得擅自添加、删除程序。防病毒软件应保证投入,不得退出。添加、删除程序每次考核100元。病毒防火墙无故退出每次考核100元。6. MIS用计算机不得用于其它用途,比如上互联网、玩游戏等,一经发现每次考核200元。7. MIS用计算机主要用于设备、运行管理,各使用部门不得将重要数据保存在硬盘上,否则丢失后由各使用部门自己负责。计算机系统及企业信息网信息保密管理办法(试行)第一章 总 则第一条 为加强公司计算机系统及企业信息网的保密管理,根据中华人民共和国保守国家秘密
3、法、国家保密局计算机信息系统国际联网保密管理规定、公安部计算机信息系统保密管理暂行规定的规定,制定本办法。第二条 企业信息网是指由公司所属各单位的计算机信息网互联而成,并与国际互联网实现网络互联的计算机信息网。第三条 计算机系统及企业信息网保密的范围和内容为:1. 涉及国家秘密的信息、文件、资料(仅限于未与国际互联网相联的单机及局域网存储、传递和处理)。2. 企业信息网上存贮的涉及公司秘密的信息,包括反映企业发展规划、生产过程,经营过程、建设过程的一系列文件、资料和数据。3. 公司企业信息网网络系统的设计和配置资料,包括IP地址分配表等。4. 网络服务器设置的用户名及口令。5. 拨号上网的电话
4、号码、用户名及口令。第四条 公司各部门未与国际互联网相联的单机及局域网的使用与管理应遵守本办法的规定。第五条 各部门主管领导为本部门计算机信息系统安全保密第一责任人,负有组织制定本部门计算机信息系统安全保密工作制度和监督检查落实情况的责任。综合管理部承担公司计算机信息系统的安全运行和保密管理工作。第六条 公司使用计算机的人员及企业信息网的各级使用人员要加强保密意识,妥善保管好自己的上网帐号和口令。不得将个人上网帐号提供他人使用。 第二章 保密原则第一节 国家秘密第七条 不得使用与企业信息网联网的计算机处理涉及国家秘密的文件、资料、数据。涉及国家秘密的文件、资料及数据不得上载至公司企业信息网。第
5、八条 用于存储、传递、涉及国家秘密信息的单机或局域网不得与企业信息网或国际互联网相联。第九条 不得利用电子邮件传递、转发或抄送涉及国家秘密的信息。第十条 不得采用拨号上网方式传递和下载涉及国家秘密的信息。第十一条 不得在公司外部站点上发布涉及国家秘密的信息。第十二条 在公司外部站点提供或发布信息,必须经过保密审查批准。第十三条 不得对公司外部的采访人员显示或打印涉及国家秘密的信息。第十四条 任何单位和个人不得在电子公告系统、聊天室、网络新闻组上发布、谈论和传播国家秘密信息。第二节 企业秘密第十五条 不得利用电子邮件传递、转发或抄送涉及企业秘密的信息。第十六条 不得在采用公共电话系统拨号上网时传
6、递和上、下载涉及企业秘密的信息。第十七条 未经企业领导或有关部门批准,不得对外单位及外单位来访人员提供网上涉及企业秘密的信息。第三章 保密管理第十八条 单系统应采取有效的保密措施,配置合格的保密专用设备,防泄密、防窃密。所采取的保密措施应与所处理信息的密级要求相一致。第十九条 单系统存储、处理、传递、输出的涉及国家秘密的信息应设置相应的密级标识,密级标识不能与正文分离。第二十条 存储国家秘密信息的计算机媒体(磁盘、光盘等),应按所存储信息的最高密级标明密级,并按相应密级的文件进行管理。存储在计算机信息系统内的国家秘密信息应当采取保护措施。第二十一条 存储过国家秘密信息的计算机媒体不能降低密级使
7、用。不再使用的媒体应及时销毁。第二十二条 存储过国家秘密信息的计算机系统及其媒体的维修应保证所存储的国家秘密信息不被泄露,应在合格的保密条件下进行维修。第二十三条 计算机信息系统打印输出的涉及国家秘密信息的文件,应当按相应密级的文件进行管理。第二十四条 计算机信息系统打印输出不合格而废弃的涉及国家秘密信息的文件,应立即销毁。第二十五条 单系统的进入口令应在有保密措施的前提下设置,并定期予以更换。第二十六条 单系统的防电磁泄露及其他信息安全方面的物理指标应符合国家有关保密标准。第二十七条 各部门凡在网上开设电子公告系统、聊天室、网络新闻组的,应通过相应保密机构的审批,明确保密要求和责任。第二十八
8、条 在信息安全保密措施上应采用系统级和应用级的双重保护手段。系统级保护手段是指在各级网络之间通过网络分段或虚拟网方式进行网络分割,再通过路由器进行联接,从路由器上进行各级网络间的通信控制定义,在网络分层模型的下三层进行包协议控制,达到网络系统级的保密要求。应用级保护手段是指通过用户名和用户口令或认证系统控制上网用户的权限,不同的用户允许访问不同的信息内容,达到应用级的保密要求。第二十九条 在与国际互联网的联接上,要求各部门信息网络统一从综合管理部出口,未经公司领导批准不允许直接与Internet网互联。 第四章 保密监督第三十条 各部门应建立健全计算机信息保密制度。第三十一条 各部门应当接受并
9、配合保密工作部门实施的保密监督检查,协助保密工作部门查处利用国际联网泄露国家秘密的违法行为,并根据保密工作部门的要求,删除网上涉及国家秘密的信息。第三十二条 各部门应严格遵守国家保密局计算机信息系统国际联网保密管理规定的规定。第三十三条 各部门要加强对计算机网络机房的管理工作,要制定完善的管理规章制度,包括:机房管理制度、信息管理制度、网络管理制度等。第三十四条 网络系统及服务器的设计及配置参数、运行日志和管理员帐号等技术资料和运行资料应作为信息系统的保密资料,设立专柜,落实专人妥善保管。第三十五条 各部门要加强网络系统的运行监控工作,安排责任心强、技术好的同志负责网络系统的安全正常运行工作。
10、第三十六条 网络系统管理人员要定期查看系统日志记录,了解上网用户情况及服务被访问情况,发现异常要及时处理与上报。第三十七条 网络系统管理人员要定期进行网络系统中的病毒检查和杀毒处理。对重要的系统服务器要定时检查防病毒软件的运行情况。 第五章 罚 则第三十八条 对于造成国家秘密失密的,依照中华人民共和国保守国家秘密法的规定进行处理。第三十九条 对于下列行为造成企业信息网故障或信息失密、信息毁损的情况,要视情节轻重对责任单位和责任个人给予相应的行政处理。1网络系统配置资料保管不当的。2用户或管理员帐号及口令管理不当的。3向外透露或扩散保密信息和保密技术措施的。4盗用他人帐号上网的。第六章 附 则第
11、四十条 本办法自颁布之日起执行。第四十一条 本办法实施前上网的涉及国家秘密的信息应立即予以删除。第四十二条 本办法由综合管理部解释。计算机安全管理办法(试行)为加强我公司计算机系统的安全运行管理,防止因偶发性事件、计算机病毒、黑客入侵等因素对计算机系统的影响,保证全公司计算机系统稳定、可靠地运行,结合公司实际,特制定本办法。一、计算机系统(包括网络系统、管理软件、计算机控制系统及单机系统)的安全运行,是我公司安全生产的一个重要内容,公司综合管理部信息管理人员负责全公司计算机系统的安全运行工作。各部门的兼职信息员在部门负责人的领导下,负责本部门所属的计算机系统的安全运行。各计算机系统的责任人在公
12、司信息管理和部门信息员的监督下,对该计算机系统的安全运行承担责任。二、计算机系统安全管理的任务及要求计算机系统的安全运行包括四个方面的内容:一是计算机系统数据资源的安全保护;二是计算机硬件设备、网络设备及机房环境的安全运行管理;三是计算机病毒的防治;四是防止黑客入侵。1. 计算机系统数据资源的保护。计算机系统中存贮的各种数据信息是我公司生产和管理所必需的重要数据资源,一旦遭到破坏将严重影响生产与管理工作的正常运行,因此数据资源的保护显得尤为重要。保护数据资源的有效手段是数据备份。导致系统失效的因素大致可分为自然灾害、人为破坏和计算机系统本身潜伏的破坏性因素;系统备份是指对系统环境、应用软件和各
13、种数据资源的完整备份。针对日常不断更新的数据资源和系统化程序的备份,如财务数据、燃料数据、计划数据等,应按月定时做数据备份。凡应用软件提供了自动更新备份模块的,要形成数据增量备份文件,否则,保存相应数据库完整备份文件。公司有大量的不断覆盖刷新的数据,对这些数据实行覆盖备份。覆盖备份每月进行一次,所有类型的数据每到新的一年,都要将上一年的完整数据单独备份,保存五年,以便于分年度检索数据。对于提供了数据自动添加模块的应用软件系统,可以选择性地自动恢复某一段时间内的数据,以保证系统数据资源的连续性。如果应用软件系统没有数据自动添加模块,则在做数据恢复的时候需要进行该系统的完整数据资源的恢复。对于各种
14、类别的备份均要采用介质存放,采取双重制,备份介质和档案分两套管理,一套存入远离机房的专用保险柜中,一套由系统组在机房作现场管理用。为确保备份的正确性和严密性,每一次备份完后,应由系统专责人员进行检查和恢复测试。应该定期对备份介质和档案进行检查、核对和更新,其检查周期应与各类备份的周期相同。关于备份工作的具体要求:计算机应用重点部门或单位(如财务部、经营部等)的数据应该做到每日备份。MIS系统数据资源每天备份一次,完成备份后将备份文件打包保存。一般用机部门的数据要做到每周一备份。系统软件和各种应用软件采用磁盘或光盘及时备份。进行数据备份时必须登记以备检查,数据备份必须正确、可靠。2. 硬件设备及
15、机房环境的安全管理硬件设备的供电电源必须保证电压及频率质量(220V5%,50Hz),一般应同时配有稳压电源及不间断供电电源,避免因电源不稳定造成硬件设备的损坏。安装有保护接地线的,必须保证接地电阻符合技术要求(接地电阻2V),避免因接地安装不良损坏设备。设备的检修或维护、操作必须严格按要求办理,杜绝因人为因素破坏硬件设备。各级计算机房必须有防盗及防火措施。保证计算机运行环境清洁,避免因积灰影响设备正常运行。3. 计算机病毒的防治定期对计算机系统进行病毒检查及清理。所有磁盘、光盘等必须检查确认无毒后,才能才计算机上使用。严格控制磁盘、光盘交换和外来磁盘、光盘的使用,各部门使用外来磁盘、光盘(包
16、括各专业口下发的各种磁盘、光盘)须经检验认可。凡私自使用造成病毒侵害的要追究当事人责任。加强上机人员的职业道德教育,严禁使用游戏盘,在计算机上玩游戏者一旦发现将严肃处理。4. 防止黑客入侵。所谓黑客就是那些计算机系统的非法侵入者。黑客的存在极大地威胁着计算机系统的安全。对于网络服务器,要选用尽可能安全的口令并实施存取控制,要定期分析系统日志,以及时掌握系统运行情况。各工作站使用人员必须根据各自的岗位, 严格按自己的登录名和密码进入计算机系统,不得盗用他人密码,不得将密码转告他人,不得向外泄露密码;操作员密码忘记或遗失后,必须立即向其所在部门的领导汇报,并书面向综合管理部申请更改密码;任何人未经
17、许可不得非法从管理信息系统中获取各类数据信息;所有计算机使用人员必须遵守保密管理制度,作好计算机系统的安全保密工作,严防信息系统泄密!信息管理系统与其它专用网络系统间联结必须采取有效隔离措施。任何人在未得到信息管理许可的情况下,严禁使用任何来历不明的共享、盗版软件。要严格执行安全保密制度,防止发生泄密、窃密事件。未经部门主管领导批准同意,任何人不得私自让外来人员使用我公司的计算机系统作任何用途。三、检查与考核各部门要加强计算机安全运行的管理、检查和监督,一旦发现问题及时上报综合管理部。综合管理部对安全事故要检查、分析并指导有关部门作好善后处理,对造成事故的责任人要依性质上报给予必要的经济及行政
18、处罚。信息网络运行管理办法(试行)为确保公司信息网络系统的安全、可靠、稳定运行,保障公司各类应用在信息网络上的安全稳定运行,加强信息网络的规范化建设、运行和管理,制定本办法。一、本办法适用于公司信息网络的建设、运行和管理工作。二、应全面贯彻执行国电集团“统一领导、统一规划、统一标准、统一建设、统一管理”的信息化“五统一”原则。三、公司信息网络建设、运行必须在公司统一领导下进行,由综合管理部归口管理。信息网络的建设和运行管理严格按照公司信息网络规划及实施计划中划分的层次进行。公司接入用户信息网建设和运行,由各用户负责其子网运行维护工作。综合管理部负责国电集团多媒体广域网本级网络、公司局域网的运行
19、、维护和管理以及贯彻执行国电集团的网络运行规程和要求。四、综合管理部必须建立计算机网络安全防护措施,出现问题及时解决,不得随意人为停运设备。发生重大故障造成系统停机,必须及时向主管领导和相关部门报告。五、各级网络应建立相应的管理机构、配备相应的网络管理系统和设施,要求有专职或兼职的网络技术人员,负责本级网络的运行管理以及贯彻和落实上一级的网络运行规定和要求,网络管理机构的主要职责是负责网络设备管理、网络故障处理、网络性能监测、网络安全管理、用户管理、日常运行管理等。六、各级网络的网络结构,互连方式、运行管理方式,必须向综合管理部报告备案,在连接方式和运行方式获得综合管理部同意后,方可实施,以确
20、保网络的安全、可靠运行。各级网络与Internet的连接方案必须上报综合管理部,获批准后,方可实施。未实施安全管理措施的计算机设备禁止与Internet相连。对于公司信息网络安全、正常运行造成严重影响的设备,综合管理部有权对其进行隔离。七、公司信息网是企业内部网,其交换的信息主要是生产经营管理、办公自动化信息以及本企业内部信息,各单位要严格遵守国家、国电集团及本公司的有关管理规定。公司企业信息网的各种资源(网络通道和信息),原则上相互共享,各单位内部不宜共享的信息可以不上信息网。八、综合管理部提供在公司信息网上发布公司、部门信息的技术手段,各部门应及时发布、查看公司信息。九、公司各级信息网上的
21、所有IP地址必须按公司管理标准进行设定,以保证的路由的正常建立和信息的正常互访。十、未按规定执行、出现信息泄密或重大事故,影响整个企业网络正常运行,由相应部门和人员按国家法律、国电集团、公司有关规定承担责任。十一、本规定颁布之日起试行。本规定由综合管理部制定并负责解释。档案管理制度(试行)为使我公司档案管理进一步规范化、标准化、现代化,更好地服务于生产和管理,按照国家和集团公司相关文件的规定,结合我公司实际情况,特制定本制度。一、总 则(一) 本制度规定了本公司档案管理的职能、内容与要求、检查与考核等。(二) 生产管理部下设综合档案室,是档案管理的主管部门,按照集中统一管理档案的基本原则,建立
22、、健全档案工作,达到档案完整、准确、系统、安全和有效利用的要求。负责接收、整理和保管公司的各类档案,积极开展利用工作,为公司各项工作服务。(三) 公司其他部门定期、按时将归口管理的文件、资料整理归档。二、管理内容与要求(一) 科技档案管理1. 科技档案是企业生产技术、基本建设、科学研究等活动中形成的应当归档保存的图纸、图表、文字材料、计算材料等。 2. 归档材料必须做到完整、准确、图物相符、手续完备,制成的材料优良,格式统一,字迹工整,图样清晰,装订结实美观,有利于长久保管。3. 设备检修资料归档管理(1) 机组大修资料归档范围1) 大修项目计划、进度表、施工计划、技术措施、解体分析报告;2)
23、 规范性大修工作组织机构、管理性文件(技术联系单、会议纪要、作业文件包、质量控制的有关记录、文件材料、监理和质检的有关文件材料)、实施细则;3) 重大、特殊检修项目的施工计划、技术措施、施工总结;4) 改变系统和设备结构的设计资料及图纸;5) 大修技术记录和技术经验专题总结;6) 大修费用、概预算,外委项目有关招投标书、合同、预决算,大修工时,材料消耗统计资料;7) 大修前后的机组热效率试验报告;8) 设备(或系统)异动申请及竣工报告;9) 各专业的大修总结报告、大修总体验收卡 ;10) 冷态、热态整体验收记录及整体总结报告;11) 汽轮机叶片频率试验报告;12) 汽轮机大修前后调速系统特性试
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