员工出差管理制度.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流员工出差管理制度.精品文档.员工出差管理制度一、外派与出差的界定:在下属企业任职一定时期的,视为外派;未在下属企业任职,至下属企业公干的,视为出差。二、审批权限:1、中层及中层以上的员工因公出差,由公司主管领导或总经理签字批准;2、中层以下员工出差的,由所在部门负责人及主管领导签字批准。三、出差程序及相关制度:1、出差人员需事先填写出差申请单(附表一),注明出差地点、事由、天数等要素,经部门负责人及主管领导批准后,方可出差,报销时此单需附在差旅费报销单(附表二)后。2、出差前未能及时填写出差申请单的,返回后需及时补填方可报销。3、出差人返程后
2、一周内凭出差申请单及相关票据填写差旅费报销单,按照相关报销流程报销差旅费,报销超出一周的,须说明原因。4、出差人员出差前应做好事前的准备工作,与出差地相关人员充分沟通,尽量避开节假日。如因事前计划沟通不当,从而超出拟出差时间,将视情况按延期时间发生费用的50%报销或不予报销。5、出差人员的住宿费采用限额凭票报销办法,按出差的实际住宿天数报销,实际住宿费超过规定限额的部分,由个人自理,不予报销。6、出差报销差旅时,需由出差人员填制差旅费报销单,注明报销人姓名、所在部门、职务、出差起止地点、出差事由、起止日期及金额等,并经部门领导审核按照公司规定的审批权限审批后到财务处报销。7、出差人员因急病或不
3、可抗力无法按期返回的,返回后详细说明原因,经核实无误后方可报销。8、出差人员因工作需要无法按期返回的,应与出差审批人及时沟通,可适当延期,返回后提交详细材料,经核实无误后方可报销。9、出差借款审批:短期出差原则上出差人员先行支付,日后报销。出差费用超出1000元的,可按公司财务规定填写借款单,经领导审批后可以预支出差费用,并于出差返回后2周内归还或用报销凭证冲抵借款。10、到下属企业出差的人员原则上住在公司宿舍,或由当地企业安排,如需自行安排,请参照公司差旅费标准。11、中层及以下人员在出差期间如有宴请需要,须提前向上级主管领导申请。12、出差期间的工作进展要及时向主管领导汇报,返津后应提交书
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