复件质量管理体系年度内审计划改.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流复件质量管理体系年度内审计划改.精品文档.年 度 内 审 计 划编号:审核目的1.检查本公司质量管理体系是否符合ISO9001-2008标准及公司质量手册和程序文件的要求。2.确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性。审核范围70#道路沥青产品的生产全过程。被审核部门质检中心 重油车间 仓储部审核依据a)公司质量手册及程序文件; b)GB/T 19001-2008 idt ISO9001-2008标准c) 公司适用的法律、法规审核方法采取集中式审核及现场抽查验证审核时间2011年7月30日 全天编制/日期批准/日期审核实施计划编号
2、:审核目的:检查本企业质量体系是否正常运行,评价质量体系运行的符合性、有效性。1、 审核性质:内部审核2、 审核范围:70#道路沥青的生产全过程。3、 审核依据:质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品标准。4、 审核组长: 组员: 5、 审核时间:2011.7.30壹天审核时间审核活动安排审核条款8:00 8:30首次会议8:3010:30质检部4.2.1,4.2.2,4.2.3,4.2.4,5.4.1,5.5.1,5.6,6.2,8.3,8.4,8.5.113:0015:00重油车间5.5.1,5.4.1,4.2.3,4.2.4,7.2,7.4.1,7.4.2,7.4.3,7.5.5,8.
3、2.1,8.4,8.3,8.5.115:0016:30仓储部16:3017:30末次会议编制: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期:质量管理体系内部审核检查表编号: 页码:1/3被审核部门仓储部审核时间审核员标准条款号检查内容检查记录4.2.3文件控制1请提供本部门的受控文件清单,从中抽查三份具体代表性的文件查阅:文件的受控状态、标识及审批情况,是否有分发号、文件是否保持清晰,易于识别和检索。2有无文件的更改情况,如有,怎样处理?3.本部门有无作废的文件?如有,该怎样处理?1.文件的受控状态状态标示及审批情况清晰。2.有,按文件控制程序操作,有审批手续。3.暂无,如有作废文件,由生产部加盖作
4、废章,统一处理。4.2.4记录控制1请提供本部门的记录清单,从中抽查三份与被审核部门工作直接相关的并具有代表性的记录查阅:记录标识,是否保持清晰,易于识别和检索。2.质量记录的保存部门是否提供了适宜的贮存方法和贮存环境,以保护质量记录免遭丢失、损坏或变质? 3.是否清楚本部门质量记录的保存期限,如超过了保存期限,如何进行处置?1.记录符合要求.2.质量记录的保存符合要求和规范。3.部门内数据记录一般保存1年,超过保存期限就转放公司档案室。5.3质量方针5.4.1质量目标1请谈谈公司的质量方针及涵义是否清楚? 2公司的质量目标是什么?为完成公司的质量目标,是否建立了本部门的质量目标,目标是否可测
5、量? 1.对质量方针的内涵回答清楚,与质量手册中方针的内涵一致。2.对公司的质量目标回答清楚,与质量手册中一致,根据公司总的质量目标,各部门也建立了相应的分目标,并按季度定期进行了统计分析,是可以测量的。5.5.1职责和权限1本部门共有多少人?如何分工?2你部门在公司的质量管理体系中主要负责哪些过程的控制?3作为部门负责人你的主要职责和权限是什么?其他工作人员的主要职责和权限是什么?1.部门人数基本设置合理,分工明确。2.对本部门在质量管理体系中负责的控制程序了解明确。3.部门负责人和各岗位均明确了岗位责任制和任职条件,并形成了文件下发遵守执行5.5.3内部沟通1有关公司质量管理体系的运行情况
6、,你部门是否了解?通过什么渠道了解?2你部门与其他部门工作上是否经常沟通?用什么方式进行沟通?1.通过公司下发文件,会议宣传等方式使本部门对公司质量体系的运行情况有较清楚的了解。2.部门沟通主要通过电话、传真、文件、培训,会议等方式进行。6.1资源提供1.是否配备足够的资源,有多少人员、计量器具、设备?2.是否对人员能力胜任与否进行了培训与考核?3.部门是否根据培训需求制定了培训计划?对从事特殊工作的人员是否进行了培训并进行了资格认定?1.目前的资源配备能够确保生产、发货和各方面法规的要求,基本不存在资源提供方面的问题。2.部门内的人员每季度进行安全和技能方面的培训和考核。3.部门内对于特殊工
7、种岗位均每年制定培训计划,从事特殊工作的人员按照计划参加专业部门的培训,并考取专业资格证,全部持证上岗。7.2.2与产品有关的要求的评审1.如果产品要求发生变更时,本部门是否及时更改相关文件并将更改的信息传达到有关部门?2本部门是否保存评审记录和评审中提出的任何措施的记录? 1.部门根据生产需要,如需对产品要求发生变更时,同时更改各类相关文件,并通过会议及文件下发的方式联络各部门。2.部门内评审记录保存完好,后续处理措施也比较完善。7.5.5产品防护1罐区是否有适宜的贮存环境?如清洁、干燥、防火措施等。2贮存物品是否有标识?3是否定期检查罐区情况,对油罐内的产品出入库是否做好完整的记录?1.罐
8、区现场卫生清洁,环境良好,防火防爆措施完善。2.所有产品储罐外部均有明确标示,各连接管线外部也均有明确的流向标示。3.每天定时安排巡检人员巡查部门内负责区域,各方面相关记录均比较完善8.3不合格品控制1 本部门是否有不合格的产品或行为发生,如有,对发生的不合格怎样处理?2当产品交付或使用后发现不合格时,公司采取什么措施达到顾客满意?1.部门内未发现不合格产品登记,如发生不合格产品,则按制定的不合格品控制程序执行。2.按照不合格品控制程序中的4.4处理。8.4数据分析1.本部门对工作中的哪些数据进行了收集?2. 经过数据分析,可以提供哪些信息?1.部门内主要负责原料进货储存和产品出入库储存方面的
9、数据进行收集。2.8.5.1持续改进1.本部门的工作的持续改进做了哪些工作?1.通过各类学习培训不断提高员工的技术能力,提高质量水平。质量管理体系内部审核检查表编号: 页码:1/4被审核部门质检中心审核时间2011年7月30日审核员标准条款号检查内容检查记录4.2.3文件控制1请提供本部门的受控文件清单,从中抽查三份具体代表性的文件查阅:文件的受控状态、标识及审批情况,是否有发放号,文件是否保持清晰,易于识别和检索。2有无文件的更改情况,如有,怎样处理?3本部门有无作废的文件?如有,该怎样处理?1.文件的受控状态状态标示及审批情况清晰。2.有,按文件控制程序操作,有审批手续。3.暂无,如有作废
10、文件,由生产部加盖作废章,统一处理。4.2.4记录控制1请提供本部门的记录清单,从中抽查三份与被审核部门工作直接相关的并具有代表性的记录查阅:记录标识,是否保持清晰,易于识别和检索。2质量记录的保存部门是否提供了适宜的贮存方法和贮存环境,以保护质量记录免遭丢失、损坏或变质? 3是否清楚本部门质量记录的保存期限,如超过了保存期限,如何进行处置?1.记录符合要求.2.质量记录的保存符合要求和规范。3.部门内质量记录一般保存2年,超过保存期限就转放公司档案室。5.3质量方针5.4.1质量目标1请谈谈公司的质量方针及涵义是否清楚? 2公司的质量目标是什么?为完成公司的质量目标,是否建立了本部门的质量目
11、标,目标是否可测量?3.如何评审质量目标是否达到要求?如达不到要求采取什么措施?1.清楚了解公司质量方针及内涵。2.清楚了解公司质量目标和本部门质量目标,目标具有可测量性。3.根据质量目标和相关要素进行统计分析,评审其是否达到要求,如不能达到要求,就从根本上进行调查分析,采取纠正措施进行改正。5.5.1职责和权限1本部门共有多少人?如何分工?2你部门在公司的质量管理体系中主要负责哪些过程的控制?3作为部门负责人你的主要职责和权限是什么?其他工作人员的主要职责和权限是什么?1.部门员工人数和分工均明确。2.负责7.4.3 ,7.5.3 ,7.4.3 ,7.6 ,8.2.4 ,8.3 ,8.4 ,
12、8.5.1 ,8.5.23. 部门负责人和各岗位均明确了岗位责任制和任职条件,并形成了文件下发遵守执行5.5.3内部沟通1有关公司质量管理体系的运行情况,你部门是否了解?通过什么渠道了解?2你部门与其他部门工作上是否经常沟通?采用什么方式进行沟通?1.通过公司下发文件,会议宣传等方式使本部门对公司质量体系的运行情况有较清楚的了解。2.部门沟通主要通过电话、传真、文件、培训,会议等方式进行。7.1产品实现的策划1对建立的过程是否确定了监控和验证的方法和手段?2是否规定了必要的质量记录?1.部门内对产品生产过程中的重点部位均设置了监控监测点。2.对于检测点的中控产品,均按照规定设置专门的质量记录。
13、7.6监视和测量装置的控制1你部门是否明确产品实现过程中所需的监视、测量,并为此配备必须的监视和测量装置?2监测装置的监视和测量能力是否与监视和测量要求相一致?3监测装置是否按规定周期或在使用前进行校准或检定?4是否编制监测装置台帐和周期检定计划?监测装置是否有唯一性标识(或编号)?5是否保存校准或检定记录?被检定或校准的装置上是否有检定标识?6如发现监测装置偏离了校准状态,对此前的检测结果是否重新评价其有效性?如果测量结果错误,采取什么措施?1.明确监视和测量环节,并按规定配备必需的仪器设备。2.监测仪器设备能力与要求相一致。3.监测仪器设备按照规定周期校准或检定4.编制有监测设备台账,周期
14、检定计划。 监测仪器设备具有唯一编号。5.按规定有保存仪器设备校准或检定记录。 仪器设备上有检定标示。6.如发现监测设备已偏离校准状态,对之前的检测结果全部从新评价,发现检测结果错误,则全部作废,从新出具检测结果。8.2.3过程的监视和测量1是否对生产和服务提供过程中的人员素质进行监视和测量,以满足过程要求?2是否对设备设施的维护保养进行监视和测量?3是否对操作方法和过程参数进行监视和测量,是否设定了控制点、检查点?4环境是否符合要求?是否保持一个清洁卫生、文明生产、定置管理和良好的安全防护的作业环境?1.有定期对生产过程中的人员素质进行考核和监测,对人员资格能力进行确认。2.对设备设施的保养
15、设置专门台账,定期保养监测。3.对操作方法和过程参数有明确规定,并设定了控制点,检查点,参数有记录,有分析。4.作业环境文明卫生,安全防护措施到位,整体工作环境符合要求。8.2.4产品的监视和测量1进货检验的依据是什么?请出示进货检验规范。2在生产过程中,是否规定了监视和测量点?监视和测量的依据是什么?是否形成了文件,并在文件中规定了监视和测量的特性及验收准则?3请出示成品最终监视、测量规范,其中是否规定了验收准则?以上文件是否审批,是否受控,是否有文件编号和分发号,是否均纳入了受控文件清单? 4请出示监视和测量结果的证据:质量记录,记录是否符合规范要求?是否有授权人签名和日期?5是否有未经监
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