内部审计论文的摘要.docx
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1、内部审计论文的摘要内部审计论文的摘要内部审计是随着受托责任的发展而发展,它通过完善整个企业的经营系统来提高经营工作的经济性、效率性和效果性。下文是学习啦我为大家搜集整理的关于内部审计论文的摘要的内容,欢迎大家浏览参考!内部审计论文的摘要(一)浅析企业审计内部控制制度建设摘要:本文分析了内部控制制度在市场经济环境下的重要作用,内控制度的完善与执行效果在很大程度上关系到企业经营的成败,提出了内部控制审计施行办法,为提高内部控制审计水平,更好地为企业发展保驾护航。内部审计论文的摘要(二)浅论医院内部审计工作摘要:互联网+顺应时代的发展,在当今时代下的各个领域都势不可当,包括在医院内部的审计工作中也充
2、分发挥其作用,为医院的内部管理带来更大的保障,在互联网+视域下需要对医院内部的审计工作进行统一部署,将数字化建设浸透到医院的各个方面,对医院的审计工作进行科学管理,打破时间与空间的限制,更有利于医院内部审计工作更好地开展。内部审计论文的摘要(三)浅谈上市公司内部审计问题摘要:目前经济发展繁荣,有很多发展的时机留给上市公司,但是很对公司在财务上频频造假,这一状况让投资者认识到要严格把控上市公司的财务报表以及要对内部的控制采取相应的措施的重要性。本文就上市公司内部审计问题及完善措施进行了讨论。下面是我带来的关于内部审计的论文,希望能帮到您!浅谈上市公司内部审计问题摘要:目前经济发展繁荣,有很多发展
3、的时机留给上市公司,但是很对公司在财务上频频造假,这一状况让投资者认识到要严格把控上市公司的财务报表以及要对内部的控制采取相应的措施的重要性。本文就上市公司内部审计问题及完善措施进行了讨论。关键词:上市公司;内部审计;审计职能内部审计最早出现于20世纪4050年代,而内部审计是指企业内部的审计部门,审计企业本身。现如今内部审计不仅是指审计企业本身的账目情况,还是指评估公司的控制体系,以辅助企业高管查看公司经营状况进而改善公司的经营状况。如今我国上市公司内部审计存在内部审计不能发挥本人的职能、上市公司内部审计的构造不合理等问题,因而完善上市公司内部审计特别重要。IIA提出,一个健全的企业管理要有
4、执行管理体系、外部审计体系、内部审计体系以及董事会这四大体系协同合作。1上市公司内部审计问题中国已成为经济强国,中国的经济体系也日渐完善,政府的有关部门加强了对上市公司的监管力度,但照旧出现很多新的问题,例如2004年的中航油事件,2021年的重庆啤酒事件等。在这些事件中展露了中国一部分的上市公司在内部审计问题上有很多问题,不能够及时的制止管理者违规操控公司内部规则,一些公司不断的扩展与公司无关的业务,使公司的资金无法用在进行的项目上导致亏损,严重者会造成公司的破产。还有一些企业欺骗股民,虚假增加利润,使企业负债运行,无法有效的控制,一味的降低成本最后导致企业破产。公司内部构成不合理是导致出现
5、严重经济问题的主要原因,当公司管理者玩忽职守,甚至监守自盗时,没有专门的部门处理这个问题,进行问责和处罚。相关的机构等同虚设,不能够有效地发挥本人的职能,这导致的很多公司走向破产的道路,是经济损失重大。2上市公司内部审计的内涵内部审计反映着目的的变化,内部审计的职能与内部审计的本质息息相关,随着社会的发展内部审计的职能也在不断地变化着,社会的需要也影响着内部审计的职能。目前很多研究者都以为内部审计的职能是监督、咨询、评估。内部审计有下面几个职能。第一,内部审计具有评价的职能:评价的职能是以监督为根据的,对上市公司监督结果进行评价,目前评价的这项职能对内部审计的影响越来越大。第二,内部审计的监督
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