集团公司内部审计工作总结-精品文档.docx
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1、集团公司内部审计工作总结X集团公司审计部自2015年8月成立以来,在集团公司的正确领导下,坚持以党的十八大精神为指导,认真贯彻(审计法)和集团公司内部审计工作精神,坚持“全面审计,突出重点的审计工作方针,根据集团公司领导的要求,紧紧围绕集团公司中心工作,以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设,提高资金使用效益为重点,以促进集团公司健康、持续发展为目的,积极履行审计职能,开展各项审计工作,较好地完成了各项任务,获得了一定成绩。现将2015年集团公司内部审计工作情况总结如下:一、加强学习培训,为做好内部审计工作奠定基础审计部从成立之日起,加强对审计人员的学习培训,一是组织审
2、计人员认真学习(审计法)等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神,使全体审计人员提高思想认识,充分认识集团公司成立审计部的重要意义,充分认识开展审计工作是贯彻落实党的十八大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要,是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要,是促进集团公司健康、持续发展的需要,要加强工作责任心和工作责任感,根据集团公司内部审计工作精神,充分履行审计职能,全面做好内部审计工作,获得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训,提高审计人员的政策法规水安然平静审计业务技能,使审计人员能够正确履行审计职能,做好各项审计工作,完成审计工作任务,获得
3、审计工作成绩。二、明确工作目的,确保内部审计工作顺利开展为确保内部审计工作顺利开展,审计部明确了工作目的:一是要严格贯彻执行国家审计法律法规,规范审计行为,提高审计工作效率;要结合集团公司实际加强迫度建设,建立、健全、完善各项制度,构筑防腐反腐屏障,促进党风廉政建设发展。二是要围绕集团公司中心工作,积极开展内部审计,坚持以财务收支审计为基础,以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点,不断拓宽审计领域,加大审计监督力度,提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平,提升集团公司经济效益。三是要贯彻“全面审计、突出重点的方针,抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时,逐步扩大审计覆
4、盖面,进一步发挥审计工作的监督与服务功能,对在审计中发现的问题,及时提出建议意见,使被审计单位切实加强迫度建设和日常收支管理水平。三、兢兢业业工作,完成内部审计工作任务审计部根据集团公司的工作精神和工作部署,从2015年9月开场内部审计工作,通过全体审计人员认真努力、兢兢业业工作,完成了内部审计工作任务,获得良好成绩。 (一)开展财务大检查,提高财务管理水平审计部2015年9月组织全体审计人员对集团下属公司进行一次财务大检查,检点为新公司建章建制,老公司查错纠弊。在财务大检查经过中,要求新公司制定完善的财务管理制度,使公司财务管理工作有章可循,有据可依,切实做到以制度管理财务,促进财务管理制度
5、化和规范化,施行有效的财务监督,保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符,防备违背财经纪律行为的发生。对老公司财务大检查中,主要发现固定资产未盘点,应收账款未对账的问题,要求老公司加强对固定资产的管理,建立健全固定资产账册,严格固定资产日常核算、管理和处置,对固定资产增减及收入、支出要及时入账,确保账证、账账、账实相符。要定期对固定资产进行清查,年终进行全面清查盘点,做好固定资产的实物登记管理,确保固定资产完好和不流失。要求老公司及时做好应收账款对账工作,同时加强应收账款催收工作,防备应收账款流失,降低公司经济效益。 (二)开展小金库整治工作,规范财务管理秩序审计部2015年11月
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