工作总结 审计工作总结 2020内部审计年终工作总结.docx
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1、工作总结审计工作总结2020内部审计年终工作总结xx内部审计年终工作总结热爱本职工作,事业心强,是做好工作的前提,也是搞好总结的基础。下面是由我为大家整理的“xx内部审计年终工作总结,仅供参考,欢迎大家阅读。xx内部审计年终工作总结一X集团公司审计部自xx年8月成立以来,在集团公司的正确领导下,坚持以党的十八大精神为指导,认真贯彻(审计法)和集团公司内部审计工作精神,坚持“全面审计,突出重点的审计工作方针,根据集团公司领导的要求,紧紧围绕集团公司中心工作,以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设,提高资金使用效益为重点,以促进集团公司健康、持续发展为目的,积极履行审计职能
2、,开展各项审计工作,较好地完成了各项任务,获得了一定成绩。现将xx年集团公司内部审计工作情况总结如下:一、加强学习培训,为做好内部审计工作奠定基础审计部从成立之日起,加强对审计人员的学习培训,一是组织审计人员认真学习(审计法)等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神,使全体审计人员提高思想认识,充分认识集团公司成立审计部的重要意义,充分认识开展审计工作是贯彻落实党的十八大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要,是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要,是促进集团公司健康、持续发展的需要,要加强工作责任心和工作责任感,根据集团公司内部审计工作精神,充分履行审计职能,全面做好内
3、部审计工作,获得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训,提高审计人员的政策法规水安然平静审计业务技能,使审计人员能够正确履行审计职能,做好各项审计工作,完成审计工作任务,获得审计工作成绩。二、明确工作目的,确保内部审计工作顺利开展为确保内部审计工作顺利开展,审计部明确了工作目的:一是要严格贯彻执行国家审计法律法规,规范审计行为,提高审计工作效率;要结合集团公司实际加强迫度建设,建立、健全、完善各项制度,构筑防腐反腐屏障,促进党风廉政建设发展。二是要围绕集团公司中心工作,积极开展内部审计,坚持以财务收支审计为基础,以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点
4、,不断拓宽审计领域,加大审计监督力度,提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平,提升集团公司经济效益。三是要贯彻“全面审计、突出重点的方针,抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时,逐步扩大审计覆盖面,进一步发挥审计工作的监督与服务功能,对在审计中发现的问题,及时提出建议意见,使被审计单位切实加强迫度建设和日常收支管理水平。三、兢兢业业工作,完成内部审计工作任务审计部根据集团公司的工作精神和工作部署,从xx年9月开场内部审计工作,通过全体审计人员认真努力、兢兢业业工作,完成了内部审计工作任务,获得良好成绩。一开展财务大检查,提高财务管理水平审计部xx年9月组织全体审计人员对集团下属公司进
5、行一次财务大检查,检查重点为新公司建章建制,老公司查错纠弊。在财务大检查经过中,要求新公司制定完善的财务管理制度,使公司财务管理工作有章可循,有据可依,切实做到以制度管理财务,促进财务管理制度化和规范化,施行有效的财务监督,保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符,防备违背财经纪律行为的发生。对老公司财务大检查中,主要发现固定资产未盘点,应收账款未对账的问题,要求老公司加强对固定资产的管理,建立健全固定资产账册,严格固定资产日常核算、管理和处置,对固定资产增减及收入、支出要及时入账,确保账证、账账、账实相符。要定期对固定资产进行清查,年终进行全面清查盘点,做好固定资产的实物登记管理
6、,确保固定资产完好和不流失。要求老公司及时做好应收账款对账工作,同时加强应收账款催收工作,防备应收账款流失,降低公司经济效益。二开展小金库整治工作,规范财务管理秩序审计部xx年11月开展小金库整治工作,要求各单位领导一是深入认识到“小金库的存在,扰乱了集团公司财务管理秩序,影响集团公司财务资金的安全,诱发、滋生腐败行为,严重败坏党风政风和社会风气。二是要根据集团公司的要求,健全和加强迫度建设,进一步完善各项管理制度,严格执行国家财经法规和财务管理规章制度,加强部门经费使用与管理,从源头上防止和杜绝“小金库问题的发生。通过开展小金库整治工作,规范了财务管理秩序,对促进党风廉政建设,防备产生腐败行
7、为起到积极作用。三积极开展专项审计,推进集团公司整体工作发展审计部在xx年下半年积极开展专项审计工作,一是10月份配合主管部门对公司进行检查,配合水务一体化小组对审计、评估进行全程跟综;二是11月份成立督查组对在建基建项目跟综落实;三是与公司其他部门成立小组配合会计师事务所对发行中期债进行审计。这些专项审计工作开展,有力促进在建基建项目、中期债等工作的发展,确保在建基建项目、中期债等工作根据集团公司的工作要求进行,获得实际成效。四、存在的缺乏问题集团公司审计部成立时间只要短短几个月,经过全体审计人员共同努力和辛勤工作,完成了集团公司下达的审计工作任务,获得了较好的成绩。但还是存在一些缺乏问题,
8、主要是:一是审计手段较为单一,审计工作效率仍待提高;二是审计咨询和审计服务还没有完全到位;三是由于人力缺乏审计工作未全面开展,例如下属公司业绩考核等工作还未开展;四是制度建设还不够健全完善;五是审计信息化建设不够等,审计手段较为原始、落后。这些存在的缺乏问题,需要引起审计部高度的重视,采取切实措施,在今后的工作中加以改良和提高。五、xx年工作计划一加强宣传,突出审计工作的重要性审计部要切实加强宣传,突出审计工作的重要性,通过板报、宣传栏等方式,构建一个审计信息沟通的窗口,把集团公司内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公布于众,在一定范围内对有关审计结果进行通报。通过这些工作,使集团公司全体干
9、部职工进一步加深对内部审计工作重要性的了解,改善和优化审计环境,理解和支持内部审计工作,促进集团公司内部审计工作健康持续发展。二加强财务管理,强化会计基础工作审计部要配合财务部门,加强下属公司财务管理,使下属公司财务人员一是深化贯彻落实(会计法)等法律法规,充分认识会计基础工作的重要性,把握会计基础工作的主要内容和基本要求,进一步强化内部控制和会计基础工作规范,全面提升会计基础工作水平。二是营造崇尚诚实守信、规范会计核算、强化内部管理的会计文化,根据财政部(会计基础工作规范)和集团公司财务工作精神,进一步健全内部会计管理制度,使记账、算账、报账等基础工作符合国家统一的会计制度,为全面提高会计信
10、息质量打下基础。三运用审计结果,促进党风廉政建设发展审计部要充分运用审计结果,加强对人财物管理使用和关键岗位的监督,促使干部职工规范财务管理,正确行使职权。要加强对各类制度执行情况的监督,杜绝“暗箱操作,避免权利腐败的发生,既促进党风廉政建设发展,又建立一支清正廉洁的干部职工队伍。四开展下属公司业绩考核,提高下属公司工作积极性审计部要根据集团公司的工作部署,开展下属公司业绩考核。通过审计如实反映下属公司的经营业绩,根据集团公司标准进行考核,做到奖优罚劣,进一步提高下属公司的工作积极性,促进生产经营工作发展,获得良好经营效益。五加强审计队伍建设,不断提高内部审计工作水平审计部要加强审计人员的思想
11、建设、职业道德建设和廉政建设,推进依法审计、文明审计。要加强管理,严明纪律,强化监督,提高审计工作效率和审计工作质量,促进审计工作发展,为推进集团公司健康、持续发展作奉献。xx内部审计年终工作总结二我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,严密围绕我市当代化xx大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型,把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益,强化内部控制、防备风险上,开展了各种形式的内部审计监督工作,获得了明显的成绩。据不完全统计,全市215家内
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