投资项目审计监管制度.docx
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1、投资项目审计监管制度第一章总则第一条为加强对政府投资项目的审计监督,规范投资行为,提高投资效益,根据(中华人民共和国审计法)、(中华人民共和国审计法施行条例)、国家审计署(政府投资项目审计规定)审投发173号等有关法律、法规,结合本市实际,制定本办法。第二条本市行政区域范围内政府投资项目的审计监督,适用本办法。第三条本办法所称政府投资项目是指:财政预算安排的建设项目;纳入财政预算管理的专项建设项目;政府担保、融资和利用国债的建设项目;预算单位非税收入建设的项目;转让、出售、出租、拍卖国有资产及其经营权所得国有资产权益收入建设的项目;利用土地使用权出让金建设的项目;事业单位、国有独资企业、国有控
2、股企业投资的建设项目和技术改造项目,以及利用国家补助资金建设的项目;接受、使用社会捐赠资金包括接受国际金融组织、外国政府、企业、个人捐赠建设并委托政府部门、国有单位施行管理的公益性项目;以其他形式投入的政府投资项目。第四条市审计局依法对本行政区域内政府投资建设项目和以政府投资为主的建设项目预算概算执行情况、项目完工决算、年度预算执行情况和年度决算施行全经过审计监督。并依法对与建设项目直接有关的建设、勘察、设计、施工、监理、供货等单位获得建设项目资金的真实性、合法性进行审计调查。市审计局要建立政府投资项目信息库,实现政府投资项目审计全覆盖。第二章职责与权限第五条市审计局应设置专门的机构,组织专业
3、审计人员依法按程序进行政府投资项目的审计。审计费用纳入市审计局年度部门预算,实行专款专用。市审计局要科学设定审减率,保证审计质量,节约审计费用。市审计局根据需要,能够聘请具有相应资质的人员和委托具有相应资质的社会中介组织介入政府投资项目的审计监督。市审计局应依法对接收委托的社会中介组织承办的投资审计项目的审计质量进行核查,社会中介组织应当接受。第六条市审计局在真实性、合法性审计的基础上,应当愈加注重检查和评价政府投资项目的绩效,逐步做到所有审计的政府投资项目都开展绩效审计。第七条市审计局开展政府投资项目审计,应确定项目法人单位或其受权委托进行建设管理单位作为主要被审计对象,审计通知书只发送建设
4、单位。同时应当在审计通知书中明确,施行审计中将对建设项目相关的单位进行延伸审计或审计调查。延伸审计发现相关单位存在问题需要做出处理、处罚的,在审计职权范围内进行处理、处罚。第八条市审计局依法对政府投资项目进行审计监督,详细审计事项包括:建设规模和标准能否符合经批准的政府投资项目概算,调整投资概算或者预算能否符合规定的程序,总投资能否按批准的概算进行控制,有无擅自调整建设标准、扩大建设规模、兴建概算外工程等情形;概预算编制有无多计工程量、高套定额、高取费用等情形;资金能否按规定及合同约定条款拨付,有无摊派和违法集资、收费等情形;有无侵占、挪用、转移、截留资金等情形;确定建设、勘察、设计、施工、监
5、理、采购、供货等单位能否依法经过招标投标,招标投标程序能否合法合规,上述被确定单位能否有违法分包、转包的情形,其与项目直接相关的财务收支能否真实合法;有关合同的订立、履行、变更、转让和终止能否合法,能否约定保留一定比例的待结价款;设计变更和现场签证能否按规定的程序进行,内容能否真实,量价能否明确,计价能否符合招标文件、合同和其他计价文件的规定;工程造价结算能否真实,有无虚签变更记录、虚报工程量、高估冒算、多结或者少结工程价款等情形;设备和材料的采购、保管、使用手续能否完备,能否符合合同规定的质量要求,有无损失浪费的情形;建设成本的核算、归集、分配能否符合会计制度的规定;(十一)债权和债务能否真
6、实,有无呆账、死账、长期挂账、擅自冲销往来账目等情形;(十二)能否根据规定计提和缴纳有关税费;(十三)完工决算报表和完工决算讲明书能否真实、合法;(十四)基建收入的来源、分配、上缴和留成能否真实、合法;(十五)尾工工程投资和未完工程量能否真实、准确;(十六)其他需要审计和调查的事项。市审计局根据需要,对前款所列事项能够进行全面审计,可以以进行多项、单项审计或者审计调查。第九条市审计局对政府投资项目施行审计,能够依法行使下列职权:检查被审计对象工程概预算、工程造价结算及与政府投资项目工程成本造价有关的资料等;检查被审计对象会计凭证、会计账簿、会计报表和其他与政府投资项目财务收支有关的资料、资产、
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