集团公司计财部2022年度财务工作总结(多篇范文).docx
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1、集团公司计财部2022年度财务工作总结(多篇范文)集团公司计财部2022年度财务工作总结xxx集团公司计财部xx年年度财务工作总结书行天下的blogxx年年是集团公司改制创新年,也是计财部创新思路,规范管理的一年。计财部以改制上市为主线,紧紧围绕公司整体工作部署和财务工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的各项任务,现就财务工作总结如下:一、xx年年财务工作扼要回首1、全面配合改制上市工作。2、严格根据财经纪律进行会计核算。计财部全体人员严格遵守国家财务会计制度、税收法律法规和集团公司的财务规章制度,认真履行计财部的工作职责。从原始凭证审核、记账凭证录入,到会计报表编制;从
2、各项税费的计提到申报纳税上缴,从资金的及时入账到规范支付等,会计人员都努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息传递的及时性和数据的准确性。3、切实加强财务管理。根据公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量的要求,计财部制定了商品进、销、调、存、退业务核算流程,会计核算流程,货款结算流程,费用核算流程,统一了子、分公司核算和结转方法,使子、分公司报出数据口径一致,加强了对分公司会计基础工作的规范力度,十分是加强了对分公司原始凭证的审核工作,进而逐步提高了会计信息质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有效的信息保证。4、加强财务服务意识提高服务质量。切实加强服务
3、的主动性,努力创新工作方式,推行分管责任制,根据实际情况,梳理轻重缓急。每月根据流转表和进销部门对帐,发现问题及时解决,主动同往来客户单位相对帐,做到账账相符,账卡相符。在集团托收货款高峰期时,做好资金融通和调剂工作,缓解资金短缺压力。加强部门之间的沟通和协作,加强全局意识和主人翁精神,认真组织会计人员学习十七大文件和各项法律法规,不定期进行业务知识学习和讨论,不断提高工作效率,努力提升服务质量和服务水平。5、预算管理得到一定的发展预算指标根据集团公司下达指标和各分公司实际情况经董事会审议通过构成,并以文件形式下达,使各公司对本公司的预算一目了然,加强了预算的透明度,增加了领导的责任感。固然全
4、面预算还存在不尽人意的地方,但在预算执行经过中也关注了对存在的问题和预算偏差的分析,不定期的向领导反应情况,对于超预算等问题进行预警。一年以来,各分公司的预算观念也较以前有较大的提高和加强,为做好XX年全面预算工作积累了经历。二、存在的问题xx年年,计财部财会工作虽获得了一定的进步,但仍然存在着问题,主要表如今:1、需要加大财务制度建设和内部控制力度;2、需要加强对分公司的财务管理;3、需要提高财会人员的整体业务水平。三、XX年工作计划XX年是公司改制上市的关键年,怎样提高企业财务管理,提升经济运行质量,对我公司的长远发展至关重要。从计财部角度,我们将打算从下面几个方面开展工作:1、加强全面预
5、算管理全面预算管理是指企业在战略目的的指导下,对将来的经营活动和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划,并通过对执行经过的监控,将实际完成情况与预算目的不断对照和分析,进而及时指导经营活动的改善和调整,以帮助管理者愈加有效地管理企业和最大程度地实现战略目的。通过经营预算、财务预算和专项预算实行动态规划,量化安排来指导经营活动,进而真正实现事前、事中和事后的全经过控制。1、增加预算编制的客观性。今年将是所有相关部门介入,根据企业内外部的环境变化,运用一定的预测方法进行科学预测。改变以前预算编制方法,以前基本是财务以历史指标和过去经济活动为基础,没有充分考虑剔除现行经济活动中不合理的因素和将来变化
6、情况,运用增量或减量预算的方法确定预算数。2、加大预算执行经过中监控力度。明年每月编制预算分析表,对超支的支出和未按预算完成的进行标识预警或做扼要讲明,每季度编写预算执行状况讲明书,对预算执行情况进行具体的分析,给领导对经营指标的完成和修正提供有效的参考根据。3、加强对分公司货币资金预算管理。根据集团公司要求,明年分公司资金将实行收支两条线,分公司的货款支付、受托办理等各项投资支出由子公司根据预算统一支付,费用类支出子公司按月按预算划拨到各分公司支出账户,现金流将通过进货、销售、应收帐款和银行对帐单情况进行监督,通过预算加强对资金收支的管理。2、加大内部控制力度。内部会计控制制度是指单位为了提
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