企业审计人员工作总结.docx
《企业审计人员工作总结.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《企业审计人员工作总结.docx(10页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、企业审计人员工作总结企业审计人员工作总结审计人员是专门从事检查并进一步证明公司会计账目和报告的正确性、合理性和可接受性的专业人员。下面是xx我为大家精心整理的企业审计人员工作总结,欢迎大家阅读,供您参考。企业审计人员工作总结一本人于今年调至分公司从事审计工作,在此工作期间,工作态度严谨认真,紧紧围绕各项工作目的,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实的审计工作方针,履行好岗位职责,在领导的关心和同事们的帮助支持下,较好地完成了各项工作任务,现将在分公司借调一年期间的工作情况小结如下:一、加强学习,培养提高本身综合素质为了进一步提高本身综合素质,更好地做好本职工作,发挥审计工作的
2、重要职能,加强学习,加强本身的思想道德建设,在实际工作中端正思想,认真学习贯彻XXX理论和“XXXX主要思想,进一步坚定社会-义信念,自觉抑制不正之风和X现象的侵袭,毫不松懈地培养本人的综合素质和能力,做一个合格的审计人员。二、强化技能,努力提高工作能力和水平在日常工作中,我深切体会到,审计工作是一项专业性和实践性很强的工作,随着经济构造及审计环境的飞速变化,对审计工作的要求也愈加严格,加强理论及业务学习是获得本职工作成果的重要方法,为此努力把握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能,提升审计工作能力和水平,提高审计工作质量和效率。三、履行职责,完成各项工作任务在此从事审计工作以来,参加了分
3、公司系统内三个电厂的物资专项审计,还施行了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、XXX电厂的内控缺陷整改情况监督、XXX电厂热值差专项审计及XXX、XX电厂的厂内费用及损耗专项审计,提出审计建议或意见40余条,得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计项目外,还X地完成了XX电厂的任中审计、股份公司借调的XX电力检修公司离任审计和瑞金电厂绩效审计,每一项审计工作,十分是随股份公司去审计,不仅学到了不少知识,也积累了不少经历,对审计工作能力有了一定的提高。通过审计工作,使我认识到审计工作的重要性,进一步提高了思想-素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,加强了全局意识,在总结成绩的同时,也认识到
4、本人存在的缺乏,如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等当代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等,造成审计工作的局限性,在今后的工作中,将进一步加强学习,努力拓展业务范围和能力,不断提高本身业务水安然平静综合能力,以便适应更高层次审计监督工作的需要,更好地为审计工作发挥作用。企业审计人员工作总结二X集团公司审计部自XX年8月成立以来,在集团公司的正确领导下,坚持以党的XX大精神为指导,认真贯彻(审计法)和集团公司内部审计工作精神,坚持“全面审计,突出重点的审计工作方针,根据集团公司领导的要求,紧紧围绕集团公司中心工作,以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建
5、设,提高资金使用效益为重点,以促进集团公司健康、持续发展为目的,积极履行审计职能,开展各项审计工作,较好地完成了各项任务,获得了一定成绩。现将XX年集团公司内部审计工作情况总结如下:一、加强学习培训,为做好内部审计工作奠定基础审计部从成立之日起,加强对审计人员的学习培训:一是组织审计人员认真学习(审计法)等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神,使全体审计人员提高思想认识,充分认识集团公司成立审计部的重要意义,充分认识开展审计工作是贯彻落实党的XX大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要,是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要,是促进集团公司健康、持续发展的需要,要加强工
6、作责任心和工作责任感,根据集团公司内部审计工作精神,充分履行审计职能,全面做好内部审计工作,获得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训,提高审计人员的政策法规水安然平静审计业务技能,使审计人员能够正确履行审计职能,做好各项审计工作,完成审计工作任务,获得审计工作成绩。二、明确工作目的,确保内部审计工作顺利开展为确保内部审计工作顺利开展,审计部明确了工作目的:一是要严格贯彻执行国家审计法律法规,规范审计行为,提高审计工作效率;要结合集团公司实际加强迫度建设,建立、健全、完善各项制度,构筑防腐反腐屏障,促进党风廉政建设发展。二是要围绕集团公司中心工作,积极开展内部审计,
7、坚持以财务收支审计为基础,以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点,不断拓宽审计领域,加大审计监督力度,提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平,提升集团公司经济效益。三是要贯彻“全面审计、突出重点的方针,抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时,逐步扩大审计覆盖面,进一步发挥审计工作的监督与服务功能,对在审计中发现的问题,及时提出建议意见,使被审计单位切实加强迫度建设和日常收支管理水平。三、兢兢业业工作,完成内部审计工作任务审计部根据集团公司的工作精神和工作部署,从XX年9月开场内部审计工作,通过全体审计人员认真努力、兢兢业业工作,完成了内部审计工作任务,获得良好成绩。一
8、开展财务大检查,提高财务管理水平审计部XX年9月组织全体审计人员对集团下属公司进行一次财务大检查,检查重点为新公司建章建制,老公司查错纠弊。在财务大检查经过中,要求新公司制定完善的财务管理制度,使公司财务管理工作有章可循,有据可依,切实做到以制度管理财务,促进财务管理制度化和规范化,施行有效的财务监督,保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符,防备违背财经纪律行为的发生。对老公司财务大检查中,主要发现固定资产未盘点,应收账款未对账的问题,要求老公司加强对固定资产的管理,建立健全固定资产账册,严格固定资产日常核算、管理和处置,对固定资产增减及收入、支出要及时入账,确保账证、账账、账实
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 企业 审计 人员 工作总结
限制150内