县行政服务中心工作汇报.doc
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1、1淮滨县行政审批服务中心淮滨县行政审批服务中心 20162016 年度部门决算年度部门决算目目 录录 第一部分:审批服务中心概况淮滨为民服务中心位于淮河大道中段,占地面积 39 亩,建筑面积 19600 平方米。淮滨为民服务中心于 2013 年 3 月份开始筹建,共投入建设使用资金 7900 余万元,在经过历时三年多时间的建设,该中心于今年 7 月 11 日正式揭牌运营。目前,中心进驻窗口单位 30 个,内设服务窗口 71 个,窗口工作人员 218 人。淮滨为民服务中心是一个集政务公开、项目审批、政策咨询、中介服务、公共资源交易、效能监察和优化经济发展环境督查为一体的行政服务性机构。该中心配备
2、了现代化的办公设备,全部实现网络管理。在经过第 8 次项目清理后,全县共保留行政审批服务项目 106项,取消 26 项,合并 13 项,调整为日常工作项目 144 项。第二部分:行政审批服务中心内设机构工作职责一、 办公室1、承担“中心”日常政务和有关事务的联络工作,联系落实内外事务活动。2、参与“中心”公文处理工作,负责收发、机要、保密、2文印、档案管理等工作。3、负责管理“中心”印章、介绍信。4、负责对上级来文(含“电子邮件”)提出拟办意见,处理各级各部门的来文抄件。5、负责日常会议的会务准备、材料整理、文稿起草等工作。6、负责“中心”计算机运行网络的维护管理工作7、负责“中心”车辆调度,
3、实施设备维护等工作8、管理“中心”人事、财务、工资、财产、福利协调经费结算中心工作9、负责和指导“中心”卫生、安全保卫事务。10、完成领导交办的其他工作任务。二、业务管理股1、负责指导各窗口的各项业务工作。2、负责部门之间业务衔接和重大事项联审的组织协调工作,组织召开“联审会”和起草“联审会”会议纪要,参与“周例会”的会务工作。3、参与上报事项的有关手续办理。4、收集、整理各窗口的各类业务报表,做好统计,归档工作。5、参与“中心”服务内容、办事程序、运行制度的修改、完善和解释工作,负责和管理“中心”的咨询服务。36、完成领导交办的其他工作任务。三、督查投诉股1、督促检查“中心”各类审批事项管理
4、暂行办法的执行情况,做好收退件的认定、复核和办结时间的查验工作,并按要求做好相应事项的统计、归档工作。2、督促检查“中心”各项工作制度、管理制度的执行情况3、督促落实“周例会”、“联审会”确定事项和其他重大事项的办理。4、负责对各窗口单位的月度考核和工作人员的年度考核工作。5、负责“中心”日常考勤。6、受理服务对象的投诉。7、完成领导交办的其他工作任务。第四部分:行政审批服务中心 2016 年度部门决算情况说明1、2016 年行政审批服务中心收入 198 万元,来源均为财政拨款。2、全年总支出 195 万元,其中:办公费 43 万元,招待费8 万元,公务用车运行维护费 7 万元,差旅费 12
5、万元,水电费 5 万,培训费 5 万元,交易中心同上经费。第五部分:审批服务中心“三公”经费决算情况说明县行政审批服务中心严格执行年度财政预算,经费支出严格按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理的有关规4定执行,“三公”经费年度决算,因公出国(境)费用未发生。第五部分:行政审批服务中心 2016 年度部门决算公开表格1、 收入支出决算总表2、 收入决算表3、 支出决算表4、 财政拨款收入支出决算表5、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表7、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表5收入支出决算批复表财决批复 01 表部门:河南省信阳市淮滨县行政服务
6、中心金额单位:元收入支出项目金额项目金额栏次1栏次2一、财政拨款收入11,946,549.00一、一般公共服务支出11,946,549.00其中:政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出0.00五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入0.00七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出0.00九、医疗卫生与计划生育支出0.00十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源
7、勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.006十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出0.00二十、粮油物资储备支出0.00二十一、其他支出0.00二十二、债务还本支出0.00二十三、债务付息支出0.00本年收入合计11,946,549.00本年支出合计11,946,549.00用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00年初结转和结余0.00 其中:提取职工福利基金0.00其中:项目支出结转和结余0.00 转入事业基金0.00年末结转和结余0.00其中:项目支出结转和结余0.00总计11,946,549.00总计11,9
8、46,549.00注:1.本表依据收入支出决算总表(财决 01 表)进行批复。2.本表含政府性基金预算财政拨款。7收入决算批复表财决批复 02 表部门:河南省信阳市淮滨县行政服务中心金额单位:元科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入合计11,946,549.0011,946,549.000.000.000.000.000.00一般公共服务支出11,946,549.0011,946,549.000.000.000.000.000.00政府办公厅(室)及相关机构事务11,946,549.0011,946,549.000.000.000.000.000.
9、00政务公开审批11,946,549.0011,946,549.000.000.000.000.000.008支出决算批复表财决批复 03 表部门:河南省信阳市淮滨县行政服务中心金额单位:元科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次123456合计11,946,549.003,946,549.008,000,000.000.000.000.00一般公共服务支出11,946,549.003,946,549.008,000,000.000.000.000.00政府办公厅(室)及相关机构事务11,946,549.003,946,549.008,000,000.00
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