2022最新2020年度工厂质检科个人工作总结.doc
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1、2022最新2020年度工厂质检科个人工作总结cwl时间新故相推一往无前,奋斗接续发力永不止步;在奋斗的征途上,一个个重要的时间节点,正是我们前行的坐标。2020年在厂部正确指引下,以及分厂各部门(区域/车间)的大力支持及配合下,质检科以质量管理体系为准则,以各项质量绩效指标为目标,协助厂部领导加强过程质量管控、积极推动革新除弊、及时分析改进不良问题、坚持质量制度监督检查、强化现场落实执行考核;回顾过去,虽有成绩,但仍存在较多不足之处;现对质检科2020年度的工作情况总结汇报如下:一、质量指标完成情况1.万元产值不良损失1.1一厂锻造:2020年度万元产值不良损失平均为55.5元,比绩效考核指
2、标的84元低33.93%;较2020年度的46.65元上升18.97%。1.2一厂车工:2020年度万元产值不良损失平均为36.2元,比绩效考核指标的指标102元低64.5%;较2020年度的37.12元下降2.48%。2.工序不良率2.1一厂锻造:2020年度提交产品不良率平均为1.15%,比分厂考核指标的1%高0.15%。2.2一厂车工:2020年度提交产品不良率平均为0.22%,比分厂考核指标的0.3%低26.27%;较2020年度的0.45%下降51.11%。3.最终检验批次合格率:2020年度最终检验批次合格率平均为97.35%,比绩效考核指标的98%低6.35%;较2020年度的9
3、7.4%下降0.05%。4.入库抽检批次合格率:2020年度入库抽检批次合格率平均为99.7%,比厂部考核指标的100%低0.3%;较2020年度的99.67%提高0.03%。5.质量指标完后才能情况总结:2020年度一厂车工的万元产值不良损失及不良率均完成指标且持续下降;其余锻造、终检方面的指标均为完成,与上一年度相比存在下降趋势;说明生产过程能力逐步提高的同时,还需进一步加强检验过程控制能力,减少不良现象的流出。二、内部质量问题统计1.锻件来料不良批次:2020年度锻件来料不良批次共计44批,较2020年度的52批次下降15.38%。2.锻件折叠裂纹不良:2020年度锻件折叠裂不良纹共计1
4、095件,较2020年度的999件上升9.61%。3.车工产品漏序不良:2020年度车工产品漏序不良共计512件,较2020年度的428件上升19.63%。4.终检拒检批次不良:2020年度终检拒检批次不良共计55批次,较2020年度的42批次上升30.95%。5.内部批量质量事故:2020年度内部批量质量事故共计68批次,较2020年度的84批次下降19.05%。6.内部质量问题总结:从2020年度内部质量情况看,虽然锻造及车工过程不良批次逐步减少,但是严重缺陷产品的持续发生及流出仍然时我们要重点管控及持续改进的重中之重。三、外部质量投诉反馈1.各个客户投诉统计1.1SKF法国:2020年度
5、SKF法国产品共计产生VCC投诉3起,较2020年度的0起上升100%。1.2SKF美国:2020年度SKF美国产品共计产生VCC投诉3起,较2020年度的0起上升100%。1.3SKF大连:2020年度SKF大连产品共计产生VCC投诉1起,NCI质量反馈10起,共计11起;较2020年度的17起下降35.29%。1.4NSK沈阳:2020年度NSK沈阳产品共计产生VCC投诉2起,较2020年度的2起持平。1.5FAG南京:2020年度FAG产品共计产生VCC投诉2起,较2020年度的0起上升100%。1.6CCTY镇江:2020年度CCTY产品共计产生NCI质量反馈3起,较2020年度的0起
6、上升100%。1.7SKF马来西亚、NSK海外、FAG银川、NTN等客户2020年度均无质量问题。2.客户投诉分析总结:2020年度一厂共计产生客户质量投诉24起,其中VCC投诉11起,占总数的45.83%,NCI质量反馈13起,占总数的54.17%;较2020年度的19起上升26.32%;针对客户投诉及反馈按照规定的时间内全部提交了相关8D报告,对存在的问题制定了改进措施,并要求各个责任区域严格按照改进措施实施,同时对实施改进的效果进行了跟踪验证,避免了类似不良问题的再次发生。四、PPAP提交情况统计1.SKF法国:2020年度共计完成PPAP提交7个型号15个零件,PPAP达标率100%。
7、2.FAG南京:2020年度共计完成PPAP提交4个型号11个零件,PPAP达标率100%。3.NSK海外:2020年度共计完成PPAP提交3个型号6个零件,PPAP达标率100%。4.SKF美国:2020年度共计完成PPAP提交2个型号4个零件,PPAP达标率100%。5.SKF马来西亚:2020年度共计完成PPAP提交1个型号1个零件,PPAP达标率100%。6.PPAP提交情况总结:2020年度共计完成PPAP17个型号37个零件提交工作,没有出现因PPAP提交不合格的现象,PPAP提交达标率为100%,确保产品质量交付100%合格的同时,为公司新业务的增加奠定了良好基础。五、质量管理的
8、改进1.注重质量管理规定的落实,切实提高质量保证能力:为了提高过程质量控制能力,我们集中编制并打印下发了一厂管理规定汇总,分别通过集中培训、班会、微信公众号等多种方式对全体人员进行了持续培训。通过不断培训,使全体员工清楚了解各项质量管理规定,熟悉了相关产品的检验及处置流程,提高了员工自身质量意识和业务技能,过程可控制能力得到了逐步提高。同时,在修订一个流/小批量管理规定,定制一个流/小批量监督检查记录本,并明确日常监督检查机制的基础上,为了清楚掌握一个流/小批量真正的实施结果,我们分别将各工段、各作业区、各工序及各个人员,提交产品质量的检验结果进行了系统的统计分析,每天及时对统计结果进行反馈至
9、相关区域主管,每周汇总通报。目的是通过分类统计分析,找出问题的发生的根本原因,制定优先减少计划,并加以实施。另外要求质检科对各区域制定措施的有效性进行跟踪验证,切实从根本上提高过程控制能力。2.绿色通道管理:为了确保生产过程不良品始终受控,倡导零缺陷的“强制报废概念”,保障“绿色通道的畅通”,我们结合实际情况,对原有的不良品盒进行了改进(最终版利用元旦休息,已经改进完毕),要求不良品分类放置;同时对【一厂不良品返工提交接收管理规定】进行了修订,明确细化了不良品放置区域、监督返工、主管确认、单独检验及复检确认的流程,并要求各区域主管在监督确认后进行
10、记录统计。为进一步降低不良品的产生,在2020年5月又配套出台了【一厂各区域不良率考核管理规定】,明确了各区域不良率的考核指标。要求质检科针对各区域的不良率进行统计分析,每周在质量周会上进行通报,每月对于超出指标的情况进行考核处罚;并根据分析结果制定优先减少计划和跟踪验证。确保了不良品的受控和持续减少。3.质量三方确认:为了加强对锻件的产品质量管理,消除错用材料、批量事故等潜在风险,一厂根据实际需要,第五次对【三方确认管理规定】进行了修订,此次修订主要是将锻造生产过程各个环节的质量确认工作纳入【三方确认管理规定】,明确规定了锻造生产过程执行三方确认的时机、环节、人员,同时要求做好三方确认记录,
11、并纳入分厂质量重点管控项目,对于现场执行情况质检科每天检查、每周汇总通报、每月考核。同时质量三方确认管理规定完成了对一厂的全面覆盖和100%执行。在防止批量质量事故的发生方面发挥了关键性作用!4.过程风险识别及实施分层审核:按照厂部专题会议要求,各分厂均对制造全过程进行了风险识别,并形成了风险识别一览表。一厂在风险识别一览表和重点关注项目的基础上,合并出台了【一厂车加工、终检、锻造、退火,质量管理重点措施一览表】。同时制定了一厂内部分层审核机制,要求各级主管每周四按照【一厂质量管理重点措施一览表】进行内审,并将审核结果提交质检科。质检科每周五对分厂全制造过程进行一次内审,并汇总审核结果在周六会
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