企业内部审计及内部控制与财务风险管理(章从大)doc.doc
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1、信息更丰富、操作更方便、沟通更有效森涛培训网()客服热线:02034071250感谢您的真诚,愿我们携手共进!1企业内部审计及内部控制与财务风险管理企业内部审计及内部控制与财务风险管理 实战财务专家章从大主讲实战财务专家章从大主讲【时间地点】 2014 年 5 月 16-17 日 上海 | 2014 年 6 月 07-08 日 深圳 【参加对象】 董事会、监事会成员;负责内部控制和内部审计部门的经理、主管;总经理、财务副总经理 以及其他高级经营管理人员;财务总监、财务经理、财务主管、税务经理、税务主管、总帐 会计、税务会计等具体操作人士。 【费 用】 ¥3600 元/人 (含培训、指定培训教材
2、、午餐、茶点费等) 【会务组织】 森涛培训网() 广州三策企业管理咨询有限公司 【咨询电话】 020-34071250;020-34071978(提前报名可享受更多优惠,欢迎来电咨询) 【联 系 人】 庞先生 郭小姐 【在线 QQ 】 568499978 【网址链接】 企业内部审计及内部控制与财务风险管理(章从大) 【报名方式】 您可以选择点击:您可以选择点击:1 1、在线在线提提交交报报名表名表;2 2、邮件邮件或或传传真真报名表报名表如何保证企业经营管理合法合规? 如何保证企业资产的安全? 如何确保企业财务报告以及相关信息的真实完整? 如何提高企业经营的效率和效果? 如何促进企业实现发展战
3、略? 如何评估与防范财务风险,保证企业永续经营? 如何通过内部审计发现企业经营异常并及时采取有效措施加以优化? 为了实现上述目标,企业必须建立有效的内部控制系统,有效的内部控制体系已成为企业稳健经营与永续发 展的关键。改革开放以来中国诸多企业的兴衰成败也从某个侧面揭示了内部控制的必要性,通过构建与实施 内部控制,旨在帮助企业实现从“偶然成功”向“必然成功”的华丽转变,打造百年企业。 培训收益:培训收益: 通过系统学习使学员了解内部控制制度的框架,从而在实际工作中合理运用,有效规避风险,提高企业运营 的安全性与效益性,同时深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系,具体可以概括为以下几
4、点: 一、通过生动的案例分析帮助学员建立对内部控制体系完整而系统的认识 二、掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法,评价内部控制的效果并进行改进 三、掌握内部审计的具体实施程序以及关键操作要点 四、掌握财务风险评估方法,并有效采取措施控制与防范风险 五、深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系,打造系统“防火墙” 授课专家介绍授课专家介绍 章从大章从大世界华人讲师 500 强,中国人民大学工商管理硕士(MBA) ,中国注册会计师(CPA) ,注册税务师(CPT) , 中国目前唯一纵横“财税管理、人力资源、战略管理”三大领域的“三栖”实战派管理专家与著名培训师, 中国财税课程生动化、形象化
5、第一人。国富经济研究院特聘教授,清华大学、浙江大学、上海交通大学、同 济大学等著名高校 EMBA、总裁班特聘讲师。历任江苏油田江都油脂油品厂财务主管、江苏油田化工公司副 总经理、扬州大公会计师事务所首席注册会计师、中美合资上海美通生物科技有限公司首席财务官(CFO) 兼泰州美通药业有限公司财务总监。精通财务管理咨询及纳税筹划、资本运作、企业内部控制制度设计、项 目可行性分析及项目融资、人力资源管理与开发技术等,先后为全国数十家企业提供深度咨询服务,为数百 家企业提供企业内训服务,此外成功举办过百余次大型公开课。主讲的内部审计与内部控制及财务风险防 范 、 纳税风险规避与防范 、 纳税筹划技巧与
6、实战 、 新企业所得税法解读和应对策略及实施后的合理避 税技巧与涉税风险防范 、 房地产企业土地增值税清算实务与纳税筹划技巧 、 中高收入者个人所得税纳税 筹划 、 非财务经理的财务管理 、 应收账款回收与客户信用管理 、 内部控制与风险管理 、 新会计准则信息更丰富、操作更方便、沟通更有效森涛培训网()客服热线:02034071250感谢您的真诚,愿我们携手共进!2应用精要 、 全面预算管理管理企业的财务利器 、 成本致胜实战构建企业成本竞争优势 、 年终财务 决算实务与纳税筹划等课程深受业内人士好评。部分服务客户部分服务客户:中国移动、中国电信、中国石油、中国石化、中国工商银行、中国建设银
7、行、中国银行、 中国农业银行、中信银行、扬子江动力、宏福集团、亚星客车、奔驰汽车、赛德电气、华山光电、恒诚织布、 威克生物、星火锻压、红旗电缆、中机环建、中油天工、正大饲料、广兴达集团、鹰游集团、京江大酒店、 万科股份、江都市发展与改革委员会、台州市经济与贸易委员会、常林集团、江西焦化集团、江西长运股份、 立信药业、永康五金城、比飞车业、森泰机电、三美化工、银泰实业、浪达厨具、万华服饰、威特电池、清 华大学、浙江大学、上海交大大学、同济大学、扬州大学、扬州教育学院、公元集团、光明集团、宇通客车、 吉利汽车、天合光能、神威药业、绿地集团、合生创展、世茂集团、大华集团、西安杨森、上海烟草集团、 比
8、亚迪汽车、研祥科技、三峡集团、中国生物、长虹集团、美的集团、九阳股份、中国邮政、合肥燃气集团、 江苏盐业集团、与狼共舞、报喜鸟集团、联想集团、恒宝股份、青岛啤酒、招商证券、海天塑机集团、联合 工业、晓通网络、不二制油、九联科技、晨宏力化工、泸天化集团、江顺科技、罗姆电子、理文造纸、冰山 集团、建发物资 授课风格:旁征博引,诙谐幽默,深入浅出。实战、实用、实效。 课程大纲:课程大纲: 内部审计篇内部审计篇 一、审计相关理念一、审计相关理念 (一) 内部审计的发展历程 1)国际内部审计师协会关于内部审计的定义变迁及其概念重点 2)中国审计协会关于内部审计的定义 (二) 当前内部审计的先进理念与发展
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