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1、火力发电厂安全性评价标准劳动作业安全序号评价项目标准分查证方法评分标准及评分办法2劳动安全与作业环境13002.1劳动安全5502.1.1电气安全1352.1.1.1电气安全用具40(1)绝缘操作杆、 绝缘手套、 绝缘靴的绝缘性能、 验 电器功能等状态和管理是否符合安全要求10现场检查(至少二处)和查阅清 册、试验记录按安规与01号评价检查表判断。 1.无清册或同实际不符扣该项标准分的4060%; 2.用具存在一般问题扣3分/件,累加计算,该项标准分 扣完为止(下同),存在严重问题的,不得分; 3.无试验记录或超期未做,扣该项标准分的4060%(2)携带型短路接地线的机械、电气状况,使用和 管
2、理是否符合安全要求。 存放位置与编号是否对应,编号是否醒目; 使用中的接地线标示、工作票(操作票)、装 设地点三处是否一致; 对临时设置的接地线是否进行短路容量计算10 现场检查和查阅清册、 接地线记录登记本、 接地线热稳定校验计算报告按安规与01号评价检查表判断、 1.无清册或同实际不符扣该项标准分的4060%; 2.用具存在一般问题扣3分/件,有严重问题的不得分; 3.接地线记录有错误不完整扣2分/处; 4.使用中接地线,存在模拟图板标示、 两票、 装设地点、 登记不符,不得分; 5.没有接地线热稳定校验计算报告扣5分(3)运行人员是否掌握和正确使用电气安全用具10对运行人员单独考问,是否
3、合格 按安规规定判定发现1人不完全掌握扣该项标准分的50%,2人不完全掌 握,不得分;现场检查2人次不按规定使用或使用方法 不正确,不得分;存在一般问题扣该项标准分的20%(4)电气安全用具是否从经过省级及以上鉴定的 生产厂家购置,安全监督部门对购置的产品5现场检查,听取汇报,检查班组 定期检查和试验责任制文本购置未经鉴定产品、安全监督对购置的安全工器具不审 查把关、定期检查和试验责任制不落实,不得分;存在序号评价项目标准分查证方法评分标准及评分办法是否审查和把关;定期检查和试验责任制是 否落实到位一般问题,扣该项标准分的20%(5)配电室的公用钥匙是否有管理制度5查管理制度是否健全、钥匙是否
4、 统一定置存放、是否建立钥匙借 出登记记录未建立管理制度扣标准分的100%,制度不完善扣该项标 准分的30%,钥匙是未统一定置存放扣标准分的30%,未 建立钥匙借出登记记录扣标准分的30%2.1.1.2手持电动工具20(1)手持电动工具(手电钻、手砂轮)等是否符合 安全要求5按清册全数查评,是否合格按02 号评价检查表判定被查评单位无清册或与实际不符,不得分;一件不合格 扣该项标准分的20%(2)有关人员是否掌握了手持电动工具正确的使 用方法5现场考问题不少于5人;是否合 格按安规规定判定1人不完全掌握扣该项标准分的50%;2人不完全掌握, 不得分(3)本单位是否按GB37872006手持电动
5、工具的 管理、 使用、 检查和维护安全技术规程 管理手 持电动工具,力矩扳手等需要定期校验的工 具是否定期检验10检查有关部门及班组制度文本、 相关记录无国家标准文本或本单位的实施细则、规定,执行不严 或管理责任制不落实,不得分;存在一般问题扣该项标 准分的20%,未进行定期检验一件扣该项标准分的20%2.1.1.3移动式电动工具10(1)抽水泵、砂轮机、空压机等是否符合安全要求5班组、现场检查,是否合格按03 号评价检查表判定无清册或与实际不符,不得分。现场检查一件不合格扣 该项标准分的20%;问题较多(超过三项及以上)的不 得分(2)是否按规定定期检查试验,责任制是否落实 到位5检查制度文
6、本,现场检查无责任制文本或落实不到位,不得分;存在一般问题扣 该项标准分的20%2.1.1.4是否按照GB139552005剩余电流动作保护 装置安装和运行和漏电保护器安全监察规 定(劳动部1990)16 号文)的相关要求, 使用和管理现场的剩余电流动作保护装置5查阅制度文本,现场检查无国家标准及本单位的使用规定,或现场执行不严,不 得分;存在一般问题扣该项标准分的20%序号评价项目标准分查证方法评分标准及评分办法2.1.1.5动力、照明配电箱是否符合安全要求10现场检查不少于10个,样品数分 布应炉、 机、 电、 燃、 其他各2个部 位,是否合格按04号评价检查表 判定一处不合格扣该项标准分
7、的20%;存在一般问题扣该项 标准分的20%; 标志与实际不符,不得分2.1.1.6保护接地及接零20(1)生产及非生产电机、电气设备等金属外壳应接 零或接地的部分是否有可靠的保护接零或接 地,符合安全标准要求12现场检查,查评设备数量不少于 20个接零系统中个别设备单独接地时必须装设漏电保护器, 否则不得分; 现场检查发现一处不合格扣该项标准分的20%; 存在一般问题扣该项标准分的20%(2)现场电气设备接地、接零保护有无具体规定8查阅制度文本无规定,不得分,执行不严格扣该项标准分的50%2.1.1.7现场临时电源敷设有无管理制度; 现场临时电源是否符合安全要求10查阅制度文本,现场随机检查
8、, 是否合格,按05号评价检查表判 定无管理制度,不得分; 制度不完善扣该项标准分的30%; 发现一处临时电源不合格扣该项标准分的30%; 存在一般问题扣该项标准分的20%; 问题较多的不得分2.1.1.8升压站、主变压器、高压备用变压器等高压设 备的围栏是否加锁;高、低压配电室的门是否 加锁;检修电源箱是否加锁;锁具是否可靠, 是否做到随手锁门10现场随机检查现场检查发现一处不合格扣该项标准分的30%2.1.1.9所有工作人员是否掌握触电急救及心、肺复苏 法,是否经过模拟人的培训10查阅培训记录用模拟人抽考10人 普及率不足70%或没有经模拟人培训、 无培训记录的不得 分; 普及率不足90%
9、,扣该项标准分的30%; 抽查1人不合格扣该项标准分的20%2.1.2高处作业100序号评价项目标准分查证方法评分标准及评分办法2.1.2.1安全带20(1)部门、班组是否建立安全带管理台账、清册 在使用安全带时是否进行检查、是否定期进行 检验,是否符合安规要求6随机检查样品数为总数的10%, 不少于10条,是否合格按06号评 价检查表判定部门、 班组未建立安全带管理台账、 清册不得分;清册与 实际不符,扣该项标准分的50%; 发现一条不合格扣该项标准分的50%(2)保管、存放是否符合标准要求6对库存未发放用品全数检查存放、保管的用品中混有应废弃品或存放混乱,且同金 属器件混放的不得分; 存放
10、环境条件不适合(如:接触高温、 明火、 强酸、 潮湿 等)的扣该项标准分的50%(3)作业现场是否按要求设置安全带系挂点及标 识 现场作业是否正确使用8现场检查及考问评价期内发生因不系安全带造成高处坠落的轻伤、未遂 及以上事故的不得分; 现场发现1人不按要求系挂安全带的不得分; 1处没按标准设置系挂点或标识,扣该项标准分的20%; 其它问题扣本条的20%2.1.2.2炉内检修平台20(1)炉内检修平台及升降板(在用品)是否符合 安规要求,是否建立管理制度8查阅相关制度,全数查评,按07 号评价检查表判定无管理制度不得分,制度执行不严不得分 发现1处不符合要求的扣50%(2)平台附件、升降移动机
11、的存放、保管是否符合 安规要求6全数查评,是否合格电动卷扬机放置条件恶劣的不得分; 保管的用品中混有应废弃品的不得分; 存放混乱或存放地点环境条件恶劣扣该项标准分的 50%(3)炉内检修平台在使用前是否全面检查,并进 行荷载试验;在平台上的工作人员是否采取 了防止高处坠落的措施6验收资料、检查记录,现场检查 使用前是不全面检查,未进行荷载试验不得分; 未采取防止高处坠落措施的不得分; 存在其他问题扣标准分的20%2.1.2.3脚手架及安全网25序号评价项目标准分查证方法评分标准及评分办法(1)是否建立脚手架搭设管理制度; 脚手架搭设好之后,是否由专业人员进行检 查,有无“脚手架搭设分级验收制度
12、”; 是否根据标准进行脚手架的登记; 使用后的脚手架是否及时拆除8检查制度文本、记录,现场检查 无管理制度的不得分; 有制度执行不严扣本条的50%; 使用后未及时拆除扣本条的50%; 评价期内发生因脚手架搭设质量问题发生的轻伤、未遂 及以上事故的不得分(2)搭建脚手架的架子工的是否经过专业培训持 证上岗,并定期复审6检查架子工上岗证发现搭建脚手架的架子工无 “特种作业安全操作证” 的不得分(3)脚手架组件木质或竹质脚手杆(管)、脚手 板、 扣件、 吊架等在用品及安全网是否符合标 准要求;保管、存放是否符合标准要求5每种组件抽查5%,不少于50个, 少于50个全数查评。是否合格按 08号评价检查
13、表判定在用品中混有应报废品的不得分; 每种组件中1个不合格的扣该项标准分的20%; 存放混乱或存放地点环境恶劣扣该项标准分的50%(4)现场搭设的脚手架及安全网是否符合标准要 求6现场随机抽查,是否合格按09号 评价检查表判定发现1处不符合要求扣该项标准分的50%; 存在一般问题扣该项标准分的20%2.1.2.4移动梯子、平台10(1)移动梯子、平台、高凳的物理状况是否符合标 准要求; 对移动梯子、平台的定期检查,是否指定专责 人负责; 清册是否及时更新; 保管、存放是否符合标准要求5根据统计数字随机抽查,数量不 少于10件,是否合格按10号评价 检查表判定部门、班组无清册扣该项标准分的30%
14、; 未指定责任人扣该项标准分的20%; 清册更新不及时或填写错误扣该项标准分的20%; 抽查1件不合格扣该项标准分的10%; 存在好坏混放等每件扣该项标准分的50%;存在一般问 题扣该项标准分的20%(2)移动梯子、平台、高凳的日常检查和维护责任 制是否落实5检查制度文本,现场检查无责任制文本的不得分,有责任制但落实不够扣该项标 准分的20%2.1.2.5立体交叉作业的安全防护10现场实地检查使用脚手架等登高 作业是否采取了防止落物伤人、 落物损坏设备的安全防护措施发现一处未采取措施或措施不全扣标准分的30%; 发现3处及以上存在问题不得分,序号评价项目标准分查证方法评分标准及评分办法2.1.
15、2.6劳动保护及个体防护用品15(1)有无劳动保护及个体防护用品发放和使用的 具体规定。安监部门是否对劳保用品、安全工 器具、安全防护用品的购置、发放和使用进行 监督8查阅规定文本,是否合格按29号 评价检查表判定无具体规定、不符合管理要求、存在漏洞的不得分 对劳保用品、 安全工器具、 安全防护用品的购置、 未经过 安检人员监督验收,扣50%(2)职工在生产现场是否正确使用防护用品(工 作服、鞋、帽等); 进入生产现场人员安全帽要正确佩戴、安全帽 质量是否符合安全要求,使用的安全帽应在 合格期限内7现场检查; 按班组检查,总数不少于20顶, 是否合格,按30号评价检查表判 定发现1人穿着不符合
16、要求扣分50%; 不戴安全帽1人次扣分50% 发现1人不正确佩戴安全帽、1顶不合格扣该项标准分的 10%, 发现1个班组的安全帽全部不合格的不得分2.1.3起重作业安全1102.1.3.1所有起重机械操作人员及助手是否进行过专 门培训(包括手势信号)取得相应的从业资 格证并按期经过复审8作业现场、班组查看相关人员的 从业资格证书未取得相应资格证的人员进行起重机械操作,不得分; 发现有证人员操作起重机械,但操作时未带证书或未按 期进行复审,1人/次扣该项标准分的50%2.1.3.2所有起重机械及吊具是否经资质单位检验合 格并规范标识;是否指定有资质人员按标准 进行检查、测试10查阅资质单位检验合
17、格证书和检 查、测试人员的资质证书未经过有资质单位检验合格并规范标识的不得分; 未指定有资质人员按标准进行检查、测试的不得分2.1.3.3在起重机械及吊具上是否清楚、醒目地标注了 额定起重量标志(悬臂式起重机荷载图上应 表明在不同条件下的最大荷载)10现场、班组查看起重机械及吊具 的标注情况没按规定在起重机械及吊具上标注额定起重量标志的, 每1处扣该项标准分的20%; 标志不清楚、不醒目的每1处扣该项标准分的10%2.1.3.4各式起重机(门式、 桥式、 汽车、 斗臂车和其他 流动式起重机)是否符合安规要求(含防脱 钩装置)12根据清册随机抽样检查,不少于 10台;少于10台全数查评,是否 合
18、格,按1115号评价检查表判 定汽机房天车不合格的不得分; 无清册或与实际不符扣该项标准分的20%; 抽查一台不合格扣该项标准分的20%; 存在一般问题扣该项标准分的20%序号评价项目标准分查证方法评分标准及评分办法2.1.3.5各式电动葫芦、电动卷杨机、垂直升降机(载 物)是否符合安规要求10根据清册随机检查,样品数不少 于10%,少于10台全数查评,是 否合格,按17号评价检查表判定无清册扣该项标准分的20%; 抽查不合格率每10%扣该项标准分的30%; 问题较多的不得分; 存在一般问题扣该项标准分的20%2.1.3.6手动葫芦(倒链)、千斤顶等是否符合安规要 求10查评方法同2.1.3.
19、2,是否合格 按18号评价检查表判定无清册扣该项标准分的20%; 抽查不合格率每10%扣该项标准分的30%; 问题较多的不得分; 存在一般问题扣该项标准分的20%2.1.3.7起重机用钢丝绳、 纤麻绳(麻绳、 棕绳、 棉绳)、 吊钩、卡环、吊环等是否按规定周期进行检查 和试验10抽查三个班组的实物,查阅检查、 试验记录没有定期试验的不得分; 试验存在漏洞的扣该项标准分的30%; 评价期内发生由于没有定期检查和试验,造成断绳、断 卡等问题的不得分2.1.3.8所有起重机械及吊具是否登记在册并保持最 新资料; 起重机械、机具有无管理制度; 是否按规定定期检验,缺陷是否及时消除; 日常检查维护责任制
20、是否落实到位,确保所 有起吊机具的实际状况符合标准要求12查阅制度及责任制文本,查阅定 期检查维护记录起重机械及吊具未登记的不得分; 无管理制度,无责任制的不得分; 未经定期检验的不得分; 检验后存在的问题未及时整改的不得分; 无定期校验维护记录扣该项标准分的50%; 存在一般问题扣该项标准分的20%2.1.3.9电梯(生产用载人、载物)是否符合安全要求10现场检查、 试验,全部查评。 是否 合格,按16号评价检查表判定任一台电梯不合格的不得分; 存在一般问题扣该项标准分的20%2.1.3.10 有无电梯管理制度和维修责任制并严格执行8查阅制度文本,现场检查无管理制度不得分; 无维修责任制和维
21、护记录扣该项标准分的50%; 存在一般问题扣该项标准分的20%2.1.3.11 是否有专人负责电梯的技术管理工作,使设10查阅制度文本、 技术台账、 资料, 无技术资料、台账、检验报告的不得分;序号评价项目标准分查证方法评分标准及评分办法备经常处于安全状态现场检查无专人负责的不得分; 存在一般问题扣分20%2.1.4焊接安全402.1.4.1电焊工、气焊工是否经过专业培训持证上岗, 并定期复审6作业现场、班组查看相关人员的 “上岗证”发现1人无证作业的不得分; 发现1人未按期复审扣该项标准分的50%。2.1.4.2交直流电焊机是否符合安全要求,交直流电 焊机应有统一的编号,并与清册相符6根据清
22、册随机抽样检查。检查数 量为总数的10%,不少于10台, 总数少于10台时全数查评,是否 合格,按19号评价检查表判定无清册或清册与实际不符扣该项标准分的30%; 1台不合格扣该项标准分的20%; 存在一般问题扣该项标准分的20%2.1.4.3有无电焊机使用管理、定期检查试验制度,检 查维护责任制是否落实6查阅制度及责任制文本,现场检 查无管理制度、无责任制的不得分; 贯彻执行不严扣该项标准分的50%; 存在一般问题扣该项标准分的20%2.1.4.4焊接作业现场是否符合安规要求,电焊机一、 二次线与焊接物的接线、保护接地是否规范6现场检查发现一处不合格的扣50%; 严重问题的不得分并加扣2.1
23、.4标准分的50%2.1.4.5氧气、 乙炔、 液化气、 氩气、 二氧化碳、 氮气等气 瓶的字样、 涂色和标志应与实际相符。 氧气、 乙 炔瓶及液化气贮存或使用处所是否符合防火、 防爆要求8现场检查,全数查评氧气、 乙炔、 液化气、 氩气瓶、 二氧化碳、 氮气瓶等不按安 规要求使用的不得分; 发现一般问题1处扣该项标准分的20%2.1.4.6焊接作业现场是否采取了防止引发火灾的措 施;在密闭容器或空气流通不畅场所作业是 否采取了加强通风的措施8现场检查发现现场一处没有采取防火措施不得分; 发现两处及以上时加扣3.1.4标准分的20%; 发现在空气流通不畅场所使用氧气的情况不得分2.1.5机械安
24、全402.1.5.1台钻、固定式砂轮机等是否符合安全要求8按清册全数查评,是否合格,按 无清册或清册与实际不符的不得分;序号评价项目标准分查证方法评分标准及评分办法21、22号评价检查表判定1台不合格扣该项标准分的50%2.1.5.2各类机加工设备(冲、 剪、 压机械、 车床、 铣床、 刨床、磨床等)是否符合安全要求8按清册全数查评,是否合格,按 23、24号评价检查表判定无清册或清册与实际不符的不得分; 1台不合格扣该项标准分的50%2.1.5.3机械转动部分的防护罩、遮拦等是否符合安全 要求,转向标识是否正确12现场检查发现一处不合格扣该项标准分的30%; 问题严重的不得分2.1.5.4是
25、否制订了各类机械设备现场使用的安全规 定;工作人员是否熟悉和掌握12现场检查,查阅制度文本,现场 考问无规定的不得分; 规定不完善扣该项标准分的50%; 工作人员1人不熟悉和掌握扣分30%2.1.6各种小型锅炉、压力容器及空压机402.1.6.1各种小型锅炉是否符合安全要求10全数查评,是否合格按25号评价 检查表判定任一台设备不合格的不得分; 存在一般问题扣该项标准分20%2.1.6.2压力容器(含以蒸汽为热源的常压热交换 器)是否符合安全要求及定期检验10全数查评,是否合格按26号评价 检查表判定任一台设备不合格的不得分; 存在一般问题扣该项标准分的20%2.1.6.3空压机(固定式及移动
26、式)是否符合安全要 求及定期检验5按清册全数查评,是否合格按27 号评价检查表判定任一台设备不合格的不得分; 存在一般问题扣该项标准分的20%; 无清册的不得分2.1.6.4有无锅炉、压力容器及空压机管理、使用安全 规定;以上操作人员是否经过专业培训持证 上岗,并定期复审10查阅规定及责任制文本,现场考 问有关人员无管理制度及责任制,或未经定期检验以及现场抽查有 2人及以上对安全规定不熟悉的、 操作人员无证上岗的不 得分; 存在一般问题扣该项标准分的20%2.1.6.5各种压力容器是否造册登记,安全阀是否定 期检验 汽暖系统的安全阀是否每年进行校验5查阅资料,现场检查无清册或不校验不得分; 存
27、在其他问题,扣标准分的20%2.1.7安全标志、遮拦60序号评价项目标准分查证方法评分标准及评分办法2.1.7.1安全标志30(1)生产区域“禁止类”(禁止烟火、氢冷机组严 禁烟火、 禁止带火种、 禁止攀登、 高压危险、 禁 止合闸有人工作、禁止合闸线路有人工作、禁 止操作有人工作、 禁止跨越、 禁止乘人、 禁止吸 烟、 禁止戴手套、 禁止跨越、 未经许可不得入内、 禁止游泳、禁止使用无线通讯)安全标志是否 齐全、符合配置标准要求5现场检查,按电力生产企业安 全设施规范化手册标准发现1处不齐全或不符合要求扣1分,该项标准分扣完为 止(2)生产区域“警告类”(止步高压危险、当心触 电、 小心火车
28、、 当心中毒、 当心坑洞、 当心腐蚀、 当心落物、当心落水)安全标志是否齐全、符 合配置标准要求5现场检查,按电力生产企业安 全设施规范化手册标准发现1处不齐全或不符合要求扣1分,该项标准分扣完为 止(3)生产区域“指令类”(必须戴安全帽、必须系 安全带、 必须带防护眼镜、 必须戴防护帽、 配戴 防护手套)安全标志是否齐全、符合配置标准 要求5现场检查,按电力生产企业安 全设施规范化手册标准发现1处不齐全或不符合要求扣1分,该项标准分扣完为 止(4)生产区域“提示类”(从此上下、在此工作) 安全标志是否齐全、符合配置标准要求5现场检查,按电力生产企业安 全设施规范化手册标准发现1处不齐全或不符
29、合要求扣1分,该项标准分扣完为 止(5)生产区域“消防及其他”(重点防火部位、消 防通道、 消火栓箱、 地上消火栓、 地下消火栓、 灭火器、 灭火器箱、 紧急出口、 从此跨越、 紧急 洗眼水)安全标志是否齐全、符合配置标准要 求5现场检查,按电力生产企业安 全设施规范化手册标准发现1处不齐全或不符合要求扣1分,该项标准分扣完为 止(6)安全出口与通道是否处于常开状态或门能随5现场检查,按电力生产企业安 发现安全出口与通道堵塞或门能不能按正确的方向开启序号评价项目标准分查证方法评分标准及评分办法时按照正确的方向开启,应有标识指明安全 出口的位置全设施规范化手册标准的不得分,没有标识指明安全出口的
30、位置,每处扣该项 标准分的20%2.1.7.2安全遮拦20(1)生产区域电气设备的遮拦、输煤皮带、滚筒防 护等遮拦是否齐全,符合要求10现场检查固定式遮拦不符合安全要求,起不到防人身伤害的作用 不得分; 发现1处不合格的扣20%(2)生产区域有可能高空落物的场所,检修试验 工作现场规范工作人员活动范围,检修现场 安全通道,检修现场临时起吊场地等,是否 装设了临时提示遮拦、符合配置标准要求10现场检查按 电力安全作业规程 规定必须设置的安全遮拦要求, 发现1处不合格扣该项标准分的20%2.1.7.3厂区车道是否有限速、限高、警告等标志10现场检查厂内主干道无限速标志不得分 厂区入口、 交叉路口、
31、 下坡道等处,无限速和警示标志的 不得分2.1.8安全警示线252.1.8.1在地下设施入口盖板上、在灭火器存放处、在 厂房通道旁边的配电室、仓库门口,是否标注 了“禁止阻塞线”5现场检查,按电力生产企业安 全设施规范化手册标准发现 1 处不合格扣该项标准分的 50%2.1.8.2发电机组周围、落地安装的转动机械周围、控 制盘(台)前、配电盘(屏)前,是否标注了 “安全警戒线”并符合配置规范要求5现场检查,按电力生产企业安 全设施规范化手册标准发现 1 处不合格扣该项标准分的 50%2.1.8.3在楼梯第一级台阶上、在人行通道高差300mm 以上的边缘处,是否标注了“防止踏空线” 并符合配置规
32、范要求5现场检查,按电力生产企业安 全设施规范化手册标准发现 1 处不合格扣该项标准分的 50%2.1.8.4在人行通道高度不足1.8m的障碍物上,是否5现场检查,按电力生产企业安 发现 1 处不合格扣该项标准分的 50%序号评价项目标准分查证方法评分标准及评分办法标注了“防止碰头线”并符合配置规范要求全设施规范化手册标准2.1.8.5在人行通道地面上高差300mm以上的管线或其 他障碍物上,是否标注了“防止绊跤线”并 符合配置规范要求5现场检查,按电力生产企业安 全设施规范化手册标准发现 1 处不合格扣该项标准分的 50%2.2作业环境2302.2.1生产区域照明402.2.1.1控制室照明
33、是否符合设计及现场安全要求 (含事故照明)10现场检查照明情况不够好,不完全符合要求扣分40%; 照明情况很差的不得分2.2.1.2主厂房照明是否符合设计现场安全要求(含 事故照明)5现场检查照明情况不够好,不完全符合要求扣分40%; 照明情况很差的不得分2.2.1.3母线室、开关室照明是否符合设计及现场安全 要求(含事故照明)5现场检查照明情况不够好,不完全符合要求扣分40%; 照明情况很差的不得分2.2.1.4升压站照明是否符合设计及现场安全要求 (含事故照明)5现场检查,尽可能夜巡照明情况不够好,不完全符合要求扣分40%; 照明情况很差的不得分2.2.1.5煤场及卸煤机、翻车机房照明是否
34、符合设计及 现场安全要求(含事故照明)5现场检查,尽可能夜巡照明情况不够好,不完全符合要求扣分40%; 照明情况很差的不得分2.2.1.6油区、氢站照明是否符合设计及现场安全要求 (含事故照明)5现场检查照明情况不够好,不完全符合要求扣分40%; 照明情况很差的不得分2.2.1.7楼梯间照明是否符合设计及现场要求(含事 故照明)5现场检查照明情况不够好,不完全符合要求扣分40%; 照明情况很差的不得分2.2.2生产区域楼梯、平台302.2.2.1钢斜梯是否符合国标(BG 4053.2-1993)的 技术要求和荷载规定10现场重点抽查发现有不符合国标要求的,1处扣50%2.2.2.2钢直梯是否符
35、合国标(GB 4053.1-1993)的10现场重点抽查发现有不符合国标要求的,1处扣50%(老电厂并有特殊序号评价项目标准分查证方法评分标准及评分办法技术要求和荷载规定安全措施的除外)2.2.2.3钢平台(含步道、防护栏)是否符合国标(GB 4053.4-1993)技术、强度要求10现场重点抽查发现有不符合国标要求的,1处扣50%2.2.3生产区域楼板、地面状况402.2.3.1楼板、 升降口、 吊装孔、 地面闸门井、 坑池、 等处 的栏杆、 盖板、 踢脚板是否齐全、 符合设计及现 场安全要求,临时拆除的是否有安全措施15现场重点抽查发现缺栏杆、缺盖板、踢脚板或设计安装不符合要求,1 处扣该
36、项标准分的30%; 临时拆除无补充措施的不得分2.2.3.2临时升降口、孔洞,安全通道或沿平台等边缘 部位,是否装设了临时防护遮拦、符合配置标 准要求15现场重点抽查发现未装设临时防护遮拦或装设不符合配置标准要求, 1处扣该项标准分的50%2.2.3.3厂内车道、消防通道、人行道有无易引起摔跌 或碰伤的障碍物,工业垃圾等10现场重点抽查发现重要问题不得分 消防通道不畅通的不得分 1处不合格扣该项标准分的20%;2.2.4职业健康管理1202.2.4.1是否按照 职业病防治法 、 GB 5083-1999的相 关要求,组织开展宣传教育、职业健康检查, 开展对工作场所职业病危害因素监测及评价 工作
37、。 接触粉尘、 噪音、 辐射、 危险化学品、 毒物的工 作人员(包括劳务派遣人员)劳动保护措施 是否符合要求。场所是否设置了警示类标识15查阅相关资料,未开展工作、未定期安排相关岗位人员(包括劳务派遣 人员)进行职业健康检查不得分; 职业健康的劳动保护措施不符合要求不得分; 发现作业现场1人次不按规定使用防护用品不得分; 一处缺少警示类标识扣20%(扣完为止)2.2.4.2输煤系统运行时空气中煤尘含量是否符合国 标(GBZ2-2002)标准,作业人员是否采取了 防尘措施12查阅检测报告,实地抽查粉尘含量达不到国家标准的不得分; 作业人员未采取防尘措施,1人/次扣该项标准分的20%序号评价项目标
38、准分查证方法评分标准及评分办法2.2.4.3输煤系统是否安装了除尘装置,运行情况是 否良好10现场检查未装设除尘装置的部位,空气中粉尘含量超标的不得分; 已安装投运,但效果不好,扣该项标准分的40%2.2.4.4电气、 汽机、 锅炉、 输煤设备产生的噪声是否符 合国标(GBZ1-2002)标准,在超标点进行作 业人员是否采取了防噪声措施10查阅检测报告,实地抽查按噪声测试点评分,达不到国家标准不得分,实得分为 平均分; 在超标点进行作业人员未采取了防噪声措施,1人/次, 扣该项标准分的20%2.2.4.5加氯、氨系统泄氯报警装置和氯气吸收装置等 防护设施是否符合(DL 5053-1996)规程
39、要 求8现场检查不符合要求的不得分2.2.4.6SF6高压开关室及SF6高压开关检修室通风是 否 良 好 , 室 内 空 气 中 SF6含 量 不 得 超 过 6000mg/m3;是否制定了运行中防护措施8现场检查不符合要求的不得分; 未制定运行中防护措施的不得分2.2.4.7电离辐射工作室及放射源库防护设施是否符 合(DL 5053-1996)规程要求,管理制度是 否健全;现场作业是否落实告知、警戒线、监 护等措施10查阅制度文本,现场检查不符合要求、管理制度不健全、落实不够的不得分; 一般问题扣该项标准分的20%2.2.4.8加氯间及充氯瓶间、联氨仓库及加药间、氨库 及加药间、电气检修间的
40、浸漆间、生活污水处 理站的操作间是否设置了机械通风装置,并 保持通风装置好用10现场查看发现1处未设置机械通风装置的不得分; 通风装置不好用1处扣该项标准分的20%2.2.4.9调酸室是否设置机械通风装置,通风换气次 数不少于每小时5次8现场查看未设置机械通风装置的不得分; 通风换气少于规定次数扣该项标准分的50%2.2.4.10 易产生有毒、有害气体的化验室,是否设置通 风柜及机械排风装置10现场查看未设置通风柜及机械排风装置的不得分, 通风装置不好用1处扣该项标准分的20%序号评价项目标准分查证方法评分标准及评分办法2.2.4.11 X射线探伤室,射线探伤室及放射源库是否 设置机械通风装置
41、5现场查看未设置机械通风装置的不得分, 通风装置不好用1处扣该项标准分的20%2.2.4.12 油泵房、 制氢站、 蓄电池室、 油处理室、 油漆仓 库等是否设置通风装置8发现1处未设置机械通风装置条的不得分, 通风装置不好用1处扣该项标准分的20%2.2.4.13 通风系统是否处于安全区域,确保排气扇等 设备不会给人员和生产带来负面影响6现场查看排气扇等设备给人员和生产带来负面影响的不得分2.3交通安全752.3.1各类机动车辆(含厂内机动车、机车)是否符 合安全要求,是否按期进行检验,应有检验 合格证40根据清册随机抽样检查,检查数 量为总数的5%,不少于10辆,是 否合格按照第31号评价检
42、查表判 定检查单位,机动车辆未按期进行检验不得分 无各类机动车辆(含电瓶车、 叉车、 铲车)清册不得分; 抽检1辆不合格扣分30%; 评价期间内发生了因车辆不合格造成的交通事故,不得 分2.3.2有无机动车辆管理制度,是否落实。 厂内机动车司机是否有准驾证或驾驶许可证, 是否按期进行复审 外单位在厂区内行驶的车辆是否有厂发通行 证25查阅文本,现场抽查3个车间机 动车驾驶人员和外包施工队车辆无制度或流于型式的不得分; 重要问题1处扣该项标准分的30%; 发现无证驾驶人员的不得分;准驾证或驾驶许可证,未 按期进行复审不得分 持证驾驶规定执行不严扣该项标准分的60%; 评价期间内发生司机违章造成的
43、交通事故的不得分2.3.3库区、码头位置是否合理,是否符合安全要求 安全防护设施是否齐全;5现场检查不符合国标要求的不得分; 重要问题1处扣该项标准分的30%2.3.4厂内铁路安全设施是否符合安全要求,有无 厂内铁路道口及接卸车辆管理制度,铁路道 口应有警示标识5查阅文本,现场检查无制度或流于形式的不得分; 内容不完善,管理不严扣该项标准分的30%; 铁路道口不符合要求的不得分 铁路道口无警示标识扣50%序号评价项目标准分查证方法评分标准及评分办法2.4防火、防爆2002.4.1是否成立了消防(防火)安全委员会并配备 专职消防管理人员,是否经过专业培训10查阅文件及培训记录没有成立消防(防火)
44、安全委员会、没有配备专职消防 管理人员、没有经过专业人员培训的不得分;存在一般 问题,扣该项标准分的20%2.4.2各级人员的防火责任制是否健全,是否制定 本单位消防安全、设备管理标准10查阅制度文本,对落实情况进行 检查无责任制的不得分;未制定本单位消防安全、设备管理 标准不得分 不完善的扣该项标准分的30%; 落实情况不好的扣该项标准分的50%2.4.3是否建立了群众性消防组织,是否定期培训 或训练,是否定期进行防火疏散演习10查阅有关资料组织不健全的不得分; 未开展活动或开展不好,扣该项标准分的30%; 无培训记录、无防火演习记录的不得分2.4.4是否明确防火重点部位(有明显标志),制
45、定灭火方案,做到定点、定人、定任务10查阅制度文本,对落实情况进行 检查未明确防火重点部位、未制定灭火方案的不得分; 未做到定点、定人、定任务扣该项标准分的50%; 1处没有明显标志扣分10%2.4.5消防器材配备有无清册、是否符合典型消防规 程的规定,是否定期进行检查,经常处于完 好状态10查阅有关资料并进行现场核实无消防器材清册扣本条的20%; 与典型消防规程不符的不得分; 定期检查无记录或无标志的不得分; 存在一般问题扣本条20%2.4.6禁火区(含电缆夹层)有无健全的动火作业 管理制度和动火作业票管理制度10查阅制度文本及动火工作票的执 行情况,现场检查无制度的不得分; 评价期间内发现
46、应开动火票而未开票作业的不得分; 存在一般问题扣本条的20%2.4.7消防泵有无远方启动装置,有无定期试验制 度,是否落实;备用消防泵是否定期轮换;10查阅制度文本、 轮换记录、 试验记 录,现场检查试验无远方启动装置、无制度或流于型式的不得分; 发现制度执行中的重要问题1处扣本条的50%;2.4.8消防水系统、设施(含高位水箱)是否处于良10现场检查及查阅有关图纸资料无消防水系统图、不符合要求的不得分;序号评价项目标准分查证方法评分标准及评分办法好的备用状态,符合有关标准的要求; 在全厂停电的情况下,消防泵有无外部电源 或采取其他措施,以保证消防水源不中断; 消防水系统压力满足要求 是否有符
47、合实际的消防水系统图高位水箱不投入本项不得分; 不能保证全厂停电的情况下不中断消防水源、水系统压 力不能满足需要的不得分 发现重要问题1处扣本条的50%;2.4.9火灾报警及自动灭火、隔离系统是否正常投入 运行; 火灾报警及自动灭火系统维护管理责任制是 否落实到位10现场检查,查阅有关文件、记录 无责任制或流于形式扣本条的50%; 自动报警未投入的不得分; 自动灭火系统不能正常投入运行扣本条50%; 管理不善,形同虚设的不得分; 存在一般问题扣本条的30%2.4.10仓库区域内是否按建筑设计防火规范的规 定,设置消防车通道;库房内物品储存是否 分类、分堆,堆垛之间留出必要的消防通道10仓库区域
48、检查未按规定设置消防车通道或库房内物品储存不是分类、 分堆,堆垛之间未留出必要的消防通道的不得分2.4.11仓库区域是否设置消防给水设施并保证消防 供水,是否配有适当种类和数量的消防器材10仓库区域检查未按设置消防给水设施或不能保证消防供水的不得分; 未配置消防器材的不得分; 配置种类和数量不够扣分50%2.4.12库房内电源、照明管理是否符合安全要求10库房检查库房内电源、照明灯具、临时电线管理,任1项符合安全 要求的不得分2.4.13易燃、易爆物品的管理、存放是否有健全的管 理制度,是否定期进行检查10查阅制度文本及现场检查无管理制度的不得分;有重要问题1处扣本条的50%;无 检查记录的不
49、得分2.4.14存放易燃、易爆物品的库房、建筑设施是否符 合安全要求;防雷系统是否符合要求,是否 按期进行检测10现场检查,查阅有关记录存在重要问题(如:安全距离、 建筑防火等级等问题)、 防雷系统不符合要求的不得分; 防雷系统未经定期检测的不得分; 存在一般问题扣本条的20%序号评价项目标准分查证方法评分标准及评分办法2.4.15高压气瓶使用、管理人员应进行培训,经考试 合格,方可上岗;高压气瓶的运输及现场的 使用、存放是否符合防火、防爆安全要求10现场检查,是否合格按28号、33 号评价检查表判定(重点检查氧 气、 乙炔、 氢气、 六氟化硫气瓶的 使用)使用、管理人员未进行培训,考试的不得分; 发现1只不符合或使用不符合安全要求,扣本条的50%; 2只以上不符合要求的不得分2.4.16有关人员是否熟悉氧气、 氢气、 乙炔、 六氟化硫 等有关气体的物理、化学特性10现场考问有关工作人员,是否合 格,按32号评价检查表判定超过3人对有关气体特性不熟悉的不得分; 存在一般问题扣本条的20%2.4.17油罐室、 制氢站、 蓄电池室、 油处理室等防火、 防爆重点场所的照明、电话、通风设备是否采 用了防爆型; 防静电措施是否落实,管道法兰是否加装了 防静电跨接线,是否配备了防爆工具;
限制150内