存货内部控制制度.DOC
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1、存货内部控制制度控制目标 1、所记录的购货均已收到或接受,并符合公司的最大利益; 2、已发生的购货均已及时、正确记录; 3、已发生的购货分类准确、估价正确; 4、已发生的发货均已及时、正确记录; 5、已发生的发货分类准确、计价正确; 6、保证公司会计期末存货价值适当并恰当地披露。控制流程 1、请购、审批:公司材供部负责生产用原辅材料、备品备件等的购置;办公室负责各使用部门办公用品的购置,当月报下月使用计划交财务部作资金预算。本着既保证营运生产的需要又不积压过多资金的原则,材供部与各事业部商议后,依据生产部按营销部销售计划制定的生产计划编制材料批量请购计划书,对预算内采购,材供部将请购计划书报财
2、务部作本月资金预算,上述预算经财务总监审核并经总经理批准后组织采购。材供部可以根据仓储、市场等情况安排预算外采购,但应编制申购计划书报财务总监审核,签署意见,并报总经理审批后,根据公司资金情况组织采购。 2、订货、入库、储存:材供部采购员根据批准后的申购计划书,与各材料供应商议价后,签订购货合同。材供部收到材料到货通知后,通知技术品管部进行质量检验,同时通知仓库验收入库;仓库填写“材料入库验收单”(一式三联),经技术品管部验证质量、仓库保管员验证数量后在“材料入库验收单”上签字,仓库留存一联,递交财务部一联、材供部一联;生产车间产品完工后,办理入库手续,仓库填制“产品入库验收单”( 一式三联)
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- 关 键 词:
- 存货 内部 控制 制度
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