审计报告 - ××公司20××年度合规管理有效性评估报告.doc
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1、公司 20年度合规管理有效性评估报告(不存在重大风险)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会” ) 证券公司合规管理试行规定和中国证券业协会(以下简称“协会” ) 证券公司合规管理有效性评估指引等法律、法规和准则的要求,公司董事会(或监事会,或董事会授权管理层)牵头成立跨部门评估小组,于*年*月*日至*年*月*日对本公司(以下简称“公司” )20*年度合规管理的有效性进行了评估。在合规管理有效性评估过程中,评估小组采用了访谈、文本审阅、问卷调查、知识测试、抽样分析、穿行测试、系统及数据测试等评估方法,从合规管理环境、合规管理职责履行情况、经营管理制度与机制的建设及运行状况等方面,复核了各
2、业务及管理部门的自评底稿等文件,为评估公司合规管理的有效性取得了必要的评价证据。经评估,报告期内,公司对纳入评估范围的业务与事项均已建立了相应的管理制度,并得到有效执行,达到了公司合规管理的目标,在所有方面不存在重大合规风险。 此外,评估小组还注意到,公司合规管理尚存在以下待改进的薄弱环节:合规管理环境方面合规管理职责履行方面经营管理制度与机制的建设及运行方面本次评估具体情况详见后附合规管理有效性评估报告说明。(本页无正文)XX 合规管理有效性评估小组二零年月日评估小组成员(签名)公司 20年度合规管理有效性评估报告(存在重大风险)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会” ) 证券公司合
3、规管理试行规定和中国证券业协会(以下简称“协会” ) 证券公司合规管理有效性评估指引等法律、法规和准则的要求,公司董事会(或监事会,或董事会授权管理层)牵头建立跨部门的评估小组,于*年*月*日至*年*月*日对本公司(以下简称“公司”)20*年度合规管理的有效性进行了评估。在合规管理有效性评估过程中,评估小组采用了访谈、文本审阅、问卷调查、知识测试、抽样分析、穿行测试、系统及数据测试等评估方法,从合规管理环境、合规管理职责履行情况、经营管理制度与机制的建设及运行状况等方面,复核了各业务及管理部门的自评底稿等文件,为评估公司合规管理的有效性取得了必要的评价证据。经评估,报告期内,下述业务及事项存在
4、重大合规风险:合规管理环境方面合规管理职责履行方面经营管理制度与机制建设及运行方面除上述业务及事项外,其他纳入评估范围的业务与事项已建立了相应的管理制度和机制,并得到有效执行,达到了公司合规管理的目标,不存在重大合规风险,但尚存在以下待改进的薄弱环节:合规管理环境方面合规管理职责履行方面经营管理制度与机制建设及运行方面本次评估具体情况详见后附合规管理有效性评估报告说明。(本页无正文)XX 公司合规管理有效性评估小组二零年月日评估小组成员(签名)公司 20年度合规管理有效性评估报告说明根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会” ) 证券公司合规管理试行规定和中国证券业协会(以下简称“协会”
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- 审计报告 公司 20 年度 合规 管理 有效性 评估 报告 讲演 呈文
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