审计服务内容.doc
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1、委托第三方机构开展市人社局及下属 单位 2018 年度审计采购需求根据中山市行政事业单位年度审计工作制度(中经审办20144 号)要求和我局工作安排,拟在入选我省政府采购平台审计服务定点供应商中选定第三方机构开展 2018 年度市人社局本部及下属单位内部审计。具体采购需求如下:一、总体要求市人社局本部及下属单位包含 6 个账套,收支总额为 29661 万元,其中经常性支出总额为 7838 万元,项目支出总额为 21823 万元。需延伸审计专项资金(33 项,支出总额为 10577 万元)及二次分配资金(12 项,支出总额为 933 万元),所有专项资金及二次分配资金需要延伸到资金使用的最末端,
2、包括延伸资金使用单位或调阅使用单位的相关业务及财务资料。本次审计要求出具一份汇总的审计报告,即年审报告中包含专项审计的内容。二二、 、审审计计目目标标: :本次审计以市人社局本部及下属单财务收支以及有关经济活动的真实、合法和效益为基础,对其重大经济决策、财政财务收支情况、专项资金使用的合法合规性、内部控制和内部管理情况等进行科学评价,为管理部门提供意见建议。三三、 、审审计计重重点点内内容容: :(1)重大经济决策情况;(2)预算执行和其他财政收支、财务收支的真实、合法和效益情况;(3)重大建设和资本性支出情况;(4)专项资金相关管理制度制定执行情况;(5)专项资金申请、审批、支付等环节的合法
3、合规性;(6)固定资产、低值易耗品、实习材料等的采购、管理、使用和处置情况(包括政府采购的制度执行情况);(7)三公经费、培训、会议费用以及厉行节约反对浪费情况,以及相关政策文件的执行情况;(6)有关财务管理等其他内部管理制度的制定和执行情况; (7)对以往审计中发现问题的整改情况进行全面跟进。四四、 、审审计计时时间间2019 年 4 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日,6 月 30 日前出具正式报告。五五、 、人人员员要要求求外勤工作过程中,至少派 1 名注册会计及 2 名助审人员全程跟进(复核和签字注册会计师除外)。六六、 、审审计计费费用用投标价格不能超过 22 万元。七七、 、审审计计责责任任如由于中标方原因未能按约定时间完成审计工作,或由于中标方的审计方法、审计程序、审计人员业务素质等原因,导致对被审计单位作出不正确的审计判断,或经审计的事项存有重大瑕疵而在审计报告未披露的,中标方应向委托方赔偿不低于中标金额 20%的损失。八八、 、投投标标要要求求1、投标人必须是省政府采购平台审计服务定点供应商;2、投标人必须根据上述要求制定具体审计方案;3、证明投标人过往业绩的合同或委托书或审计报告首页复印件。4、投标人如需了解专项资金及二次分配资金明细,可联系我局采购办公室索取相关资料。
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