15知识产权内部审核控制程序.doc
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1、知识产权管理文件文件编号:JXIP-CX-920-01版 次:A/0页 码:第1页,共4页最新修订日期:2014年1月7日内部审核控制程序内部审核控制程序一、 目的审核验证知识产权理体系是否符合策划的结果,确定知识产权管理体系是否得到有效实施和保持,及对知识产权管理体系的持续改进。二、 适用范围适用于公司知识产权管理体系覆盖的所有过程的内部审核。三、 职责管理者代表确定审核组成员及审核组长,批准内审计划。评审审核结果,并向总经理汇报审查中发现的主要问题,包括任何改进的机会及变更的需要。审批纠正措施,监督各部门实行纠正措施。知识产权部:组织开展内审工作,整理、保存内审记录。各部门:配合内审工作的
2、实施,纠正内审发现的不合格。审核组长负责审核各阶段的工作。制定审核计划及检查表,明确内审员分工。编写审核报告。四、 内审策划根据公司实际情况,每年进行不少于一次的内部审核。当出现下列情况时,可以考虑追加临时内审:a 公司组织架构发生重大变化b 相关的法律、法规要求发生变化时c 发生知识产权重大事件五、 内审准备:每次内审前,由管理者代表负责任命审核组长,组建审核组。审核组长负责根据内审计划安排以下内容, 对审核组成员进行分工,编制内审实施计划:知识产权管理文件文件编号:JXIP-CX-920-01版 次:A/0页 码:第2页,共4页最新修订日期:2014年1月7日内部审核控制程序审核目的、性质
3、、范围和依据;内部审核的工作安排;审核组人员名单;审核时间、地点;受审核部门及审核要点;预定时间,持续时间,会议时间;审核报告分发范围及日期;审核组收集并审阅受审部门的知识产权活动有关的程序文件、工作文件及以往审核报告编制内审检查表,经审核组长批准后备用于内审。内审实施计划经管理者代表批准后提前510天发放给受审部门,受审部门若对计划有异议,于内审前三天反馈给审核组长以便及时调整。内审员应经培训考核合格后才能担任。内审员不允许审核自己的工作,以确保审核过程的客观性和公正性、独立性。审核组长在审核3天前,与受审部门负责人接触,约定审核时间、陪同人员等问题。六、 内审实施首次会议首次会议由审核组长
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- 15 知识产权 内部 审核 控制程序
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