不合格品处理单.doc
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不合格品评审处置表 JZ003B 制单号产品名称不合格数量进货/生产批号检出车间产品类型新产品 老产品质量问题描述: 提出: 复核: 日期:质量工程师初步原因分析和建议处理意见: 签名: 日期:生产部处理意见: 签名: 日期:产品工程师处理意见: 签名: 日期:质管部经理/管理者代表批准意见:是否采取纠正预防措施:是 完成期限: 否 签名: 日期:备注:1。此表由发现不合格产品的人员填写后检验员复核,或由检验员直接填写。 2表格传递由质量工程师负责,必要时间组织会议评审,处置意见批准后复印发放有关部门,作为不合 格品处理的依据。
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- 合格品 处理
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