2021-2022年收藏的精品资料计财处会计科审核岗位责任追究制度doc5.doc
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1、计财处会计科审核岗位责任追究制度 1、认真贯彻执行国家各项财经方针政策,严格遵守学院内部管理制度。掌握各项经费的开支标准和使用范正确运用会计科目。 2、坚持原则,秉公办事,防止超计划用款,逐笔审核支出的合理性、合法性,并在原始凭证上加盖“附件章”。3、定期发出催帐通知,及时清理各种往来帐款;登记分管的应收应付款明细帐并装订整理,按时移交。4、认真登记经费用款指标,及时提供各单位各项经费用款及指标结余情况。 5、了解和处理分管部门的财务管理和经费使用情况,正确进行固定资产和材料的核算并配合其管理。 6、清理核对内部往来和各应收应付款明细帐款,年底或根据要求列出应收应付款明细余额。7、及时向领导反
2、映业务工作中的有关问题,提出改进工作的建议和措施,完成领导交办的其他临时性任务。8、严格遵守学校劳动纪律,发扬良好的机关工作作风,为学校教学、科研、行政等各项事业提供优质服务。9、凡违反以上规定的,责令限期改正;情节严重的,可依据国家相关法律法规及学校的相关规定给予处分。计财处会计科现金出纳岗位责任追究制度1、严格执行国家现金管理办法,认真贯彻执行国家各项财经方针政策,严格遵守学院内部管理制度。严密手续,保护现金安全,防止丢失,被盗。2、确保每天报销所需的现金及时到位,每日库存不得超过银行核定的限额,超过部分及时送存银行;不得坐支,不得以白条抵充库存限额,更不得任意挪用现金。3、合理的办理各项
3、收付业务,认真审查原始单据、记帐凭证,发现问题及时反馈,妥善解决,保证会计凭证的真实性、合法性、完整性。对收付的现金单据加盖“收讫”“付讫”戳记。 4、及时登记现金日记帐,根据帐面余额每日核对现金库存,做到日清月结。发现有误及时查找和处理,本人无法处理的长短款应及时向领导报告。5、保管好库存现金、有价证券及经管的图章和票据,确保完整无损,保管好保险柜钥匙,不得任意转交他人。6、及时向领导反映业务工作中的有关问题,提出改进工作的建议和措施,完成领导交办的其他临时性任务。7、严格遵守学校劳动纪律,发扬良好的机关工作作风,为学校教学、科研、行政等各项事业提供优质服务。8、凡违反以上规定的,责令限期改
4、正;情节严重的,可依据国家相关法律法规及学校的相关规定给予处分计财处会计科银行出纳岗位责任追究制度1、认真贯彻执行国家各项财经方针政策,严格遵守学院内部管理制度。2、合理的办理各项收付业务,认真审查原始单据、记帐凭证,发现问题及时反馈,妥善解决,保证会计凭证的真实性、合法性、完整性。3、经常与银行核对收付金额和帐面余额,随时掌握银行存款余额情况,不签发超银行存款金额的付款凭证。4、及时登记银行存款日记帐,每月填报银行存款余额调节表,分析未达帐项,发现问题及时查找,试算平衡,妥善保管银行对帐单。 5、保管好支票、有价证券及经管的图章和票据,确保完整无损,保管好保险柜钥匙,不得任意转交他人。6、及
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