医院年度财务审计报告_2.docx
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1、医院年度财务审计报告医院年度财务审计报告医院年度财务审计报告医院第四届财务审计报告xx医院:我们考评了后附的xx医院财务报表,包括201*年12月31日的资产负债表,201*年度的利润及股利分配表现金流量表以及财务报表附注。决策层对财务报表的责任本人制和允列报是xx医院管理层的责任。这种责任包括:1根据企业会计准则的明定制财务报表,并使其同时实现允反映;2设计执行和维护恰当的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二注册测量师的责任财务数据我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们根据中国注册会计师审计准则的规定执行了审计。注册注册会计师审计准则要求我们遵
2、守中国中国会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表能否不存在重大错报获取合理保证。审计工作针对施行审计审计程序,以获取有关财务报表和披露的审计证据。的审计程序取决于注册会计师的判定,包括对由于舞弊或错误导致的的重大错报风险财务报表评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表本人制和允列报相关的内部控制,以人体工学恰当的审计程序,但目的并非发表意见对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性会计作出和估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计确凿证据是充分适当的,为发表审计意见提供了基础。三审计意见我们以为,xx医院财务报表在所有
3、重大方面根据演艺事业会计准则重大的规定本人制,允反映了xx医院201*年12月31日的经营业绩以及201*年终年度的经营成果和现金流量。注册会计:xx医院二二年六月八日扩展阅读:201*年度诊所审计报告201*年医院审计报告为加强财务管理,合理使用资金。医院组织有关人员于201*年3月9日对医院财务收支情况进行了内部审计工作专项审计机构。详细情况如下:审计情况:1年末总收入285万元,全部为医疗收入。门诊收入231万元,其中:挂号收入3.1万元诊察收入2.5万元检查收入39.4万元化验收入40.1万元治疗收入53万元收入药品92.9万元。住院收入51万元,其中:床位收入4.1万元诊察收入1.8
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