医院审计报告范本.docx
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1、医院审计报告范本医院审计报告范本(财务收支情况)2021-11-1416:35:15来源:作者:【大中小】阅读:576次评论:0条*医院:我们接受委托,于2020年11月30日至2020年1月10日派出审计小组对_医院下面简称贵院2006年1月1日至2020年12月31日期间的收支情况及截止2020年12月31日的财务状况进行了就地审计,并对内部控制情况进行了测评。贵院提供了会计凭证、账簿、报表及其他相关资料,这些资料的真实性、合法性、完好性由贵院负责,我们的责任是在施行审计工作的基础上对贵院2006年1月1日至2020年12月31日期间的收支情况及截止2020年12月31日的财务状况以及内部
2、控制发表审计意见。我们的审计是根据(中国注册会计师审计准则)进行的。在审计经过中,我们结合委托事项的实际情况,施行了包括抽查会计记录等我们以为必要的审计程序。一、基本情况_医院系根据_市卫生局“卫函2004191号(关于_医院变更为_医院的通知),由原“_医院变更而来。举办单位:_市卫生局;事业单位法人证书号:事证第_号;宗旨和业务范围:为人民卫惹事业发展服务,呼吸、消化、心血管内科、普通外科、骨科、泌尿外科、妇产科、五管科、眼科、口腔科、传染科、康复医学科、医学影像科、超生诊断中医科、儿科、中医外科、针灸推拿、急诊科、中医皮肤科、中西结合专业、参与放射、医学检验科;住所:_;法定代表人:_;
3、创办资金:_万元;现有职工_人其中:在编在职职工_人,离退休人员_人,聘用职工_人;床位编制数_张。二、内部控制情况在审计经过中,我们了解了贵院内部控制中有关会计制度、会计机构和人员职责、财产管理等方面的内部控制情况,并作了分析。现将我们发现的内部控制的缺乏之处提供应贵院,以完善贵院的内部控制,保障资产安全,提高资产使用效率。一规章制度贵院制定了一系列的岗位职责、规章制度、党群工作职责制度和卫生所职责制度,并于2020年2月汇编成册为(_医院职责制度汇编),制定的规章制度比拟健全、规范,并得到了较好的执行;但存在部分制度形同虚设、部分制度执行不到位,以及制度执行情况的纪录相对缺失的情况。二岗位
4、设置1贵院在计审科下设了审计科,并制定了审计科长及审计人员岗位职责,但无独立的专职的内审人员。2贵院设置了药械会计岗位,但归属药剂科管理。因药品、器械的保管和记账属于不相容职务,建议药械会计应由财务科委派,并对财务科负责。三货币资金内部控制贵院货币资金内部控制存在下面情况:1出纳每日收取门诊、住院收入,同时对门诊、住院收入票据的金额及单据连号情况进行复核,但无复核签字记录。2贵院货币资金余额较大,应加强印章、票据的管理,健全货币资金内控制度,确保资金的安全。为提高货币资金的使用效益,建议贵院可考虑按规定进行金融产品等投资。四药品及器械的采购、付款、保管贵院每年初对当年所需的药品全部实行了招标采
5、购,并与供给单位签订了合同,价格严格根据政府招标采购网站上确定的价格执行;对于降价的药品,及时与供货商联络,调低采购价格。贵医院按时与供货商对账,有严格的退货、折扣和折让的制度;收取的一部分惠民捐款专项用于医院的“惠民工程,但存在下面情况:1未制定药品计量验收制度,原始入库清单上没有实物负责人确实认签字,也未将原始入库清单报送财务科;办理药品入库手续有滞后现象。2药剂科负责药品的采购、入库、保管、记账、出库工作。因药品的保管和记账属于不相容职务,不应由一个部门全权负责。3未定期盘点药品及器械,对盘点差异有滞后处理的现象。建议贵院根据医药行业的特殊性如药品保质期,完善药品、器械盘点制度,至少每三
6、个月应盘点一次;对盘点差异应及时查明原因,分清责任,并按规定报经批准后处理。五固定资产及在建工程贵院制定了固定资产管理、工程项目管理制度,但未得到严格执行,存在在建工程未及时办理完工决算及结转固定资产,以及固定资产滞后入帐的情况,修购基金的提取、使用执行的会计政策前后不一致。六票据管理贵院现暂由出纳负责票据的管理,不符合内部控制制度的要求。贵院应指定专人担任票据管理员,制定票据的印制、领用、核销管理制度,规范收费、挂号工作流程和退费办法以及收费稽核规定;加强票据作废手续、票据销号的处理和监督;制定并施行票据盘点制度。七会计核算1、会计核算流程贵院按规定天天由出纳到门诊收款、会计人员负责将各项财
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