内部质量管理体系审核报告.docx
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1、内部质量管理体系审核报告内部质量管理体系审核报告集团标准化小组:VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN内部质量管理体系审核报告一、审核时间:二零一七年三月一日至二零一七年三月三日二、审核目的:1、验证本企业质量管理体系文件的符合性、适宜性;2、评价质量管理体系的符合性、有效性。三、审核根据:1、GB/T19001-2021idtISO9001:2021标准2、质量手册3、程序文件4、适用的法律法规5、本企业的管理性文件6、顾客要求四、本次审核的体系经过和覆盖范围1、本次审核的体系范围包括GB/T19001-2021标准全部经过。2、本次审核覆盖产品:XXX的制造、五金冲压件和
2、切削加工。3、本次审核涉及公司管理层包括管理者代表人事部、技术部、生产部含车间/仓库、业务部、品质部、采购部、设备管理部。五、本次审核组的组成审核组成员由XXXX二人组成,由XXXX单人本次审核组组长,两位内审员均参加了GB/T19001-2021标准和内审员专业知识的培训,经考核合格,具备质量管理体系内部审核的能力,为体现标准对“内审员不能审核本人的工作的规定,采取二人对本人所在部门互查的方式进行。六、审核经过1、本次审核施行计划于2021年2月24日编制,经总经理批转,并下发各相关部门和人员。2、内审检查表由内审组于2月28日编制完成。3、3月1日上午按计划召开初次会议,公司领导和相关部门
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