最新公司财务审计报告范本.docx
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1、最新公司财务审计报告范本最新公司财务审计报告范本内部审计固然不介入单位的经营管理活动,但随着集团公司的规模扩大,内部审计作为集团公司的经济监督机构,其作用越来越重要。集团公司的内部审计不同与社会审计,同样内部审计报告与社会审计报告存在较大差异,社会审计遵循的是(独立审基准则),而内部审计遵循的是(内部审基准则)。因而两者在审计的独立性上、审计方式、审计重点、审计目的、审计职责作用是不同的,进而使内部审计报告对集团公司内部控制的健全有效,会计信息的真实合法完好,经营绩效,经济责任及经营合规性等进行检查、监督、评价、整改及赏罚建议,内部审计报告作为改良内控管理的参考根据只对集团公司本单位、本部门、
2、股东负责并对外保密。而社会审计主要围绕会计报表进行,对会计报表发表意见,对外出具(审计报告),具有鉴证作用,需要对股东、债权人、及社会公众使用人负责,社会审计出具的(管理建议书)仅仅指出内部控制制度及执行的缺乏,出具建议。但内部审计与社会审计在工作上具有一致性,在审计内容、审计根据、审计方法等方面有一致之处。因而(独立审计详细准则第7号-审计报告)某些要求,值得我们再写内部审计报告时参考,如审计的目的、审计对象、审计根据、审计责任、审计的施行经过等在内部审计报告中也需要体现。需要指出的是内部审计报告更突出对内部控制的关注,要针对内部控制制度及执行的缺乏提出详细审计意见及处罚建议,这与社会审计的
3、(管理建议书)也有一样之处。下面是xxx集团公司出具的分公司审计报告部分内容,目的是希望大家共同讨论。一、封面xxx公司机密内部审计报告报告名称:关于xxx的审计报告报告编号:xxx集团内审字200x第0xx号出具报告时间:200x年xx月xx日报告抄送:董事长、各副总裁、董事长助理、财务总监、xx部门二、报告正文关于xxx分公司的审计报告xxx集团内审字200x第0xx号我们于200x年xx月xx日至xx月xx日对xxx分公司进行了审计。xxx分公司资料的提供和编制、建立健全内部控制制度、保护资产的安全完好是分公司财务及xx管理部门的责任,我们的责任是在施行审计工作的基础上发表审计意见。我们
4、根据(内部审计准则)有关规定计划和施行审计工作,通过审计目的在于把握分公司经营情况、内部控制制度执行情况,以便进行分析,从中评价出经营中存在的差距及揭示主要问题,针对重大缺陷提出审计意见。本审计报告中提出的问题及审计意见,请各分公司及公司相关部门在此基础上认真进行自查、完善、整改,后续审计中再发现此类问题按xxx规定及本次审计意见进行处罚。xxx分公司的基本情况审计中发现的问题及审计意见一、xxx分公司资金管理不规范1.职工借款随意性,借款金额大期限长,有的借款理由不充分,甚至有的旧账不结又填新账,截至审计日借款金额情况。借款超三月的有借款超一年的有审计意见:对超三月的借款一律无条件收回,收不
5、回来的分公司经理、会计按4:6承当责任。以后不准出现超三月的借款,不准出现业务理由以外的借款,职工辞职要清理,否则分公司经理、会计按4:6承当责任,并从借款之日起按月1%的利率计算利息并按借款额的20%处以罚金。2.xx金存在不能及时上缴公司账户的现象,如xxx分公司200x年xx月xx日的xx金xxxx元,截至200x年xx月xx日尚未上缴,时间长达近xx个月。审计意见:严格财务控制制度,对不执行财务规定的分公司经理、会计各承当违规金额25%的处罚。二、存货管理、库龄、构造存在缺乏1、业务员借货现象普遍存在,数量之大日期之长令人费解。截至审计日借出存货xx件,折算成金额xx元,为库存金额的x
6、x%。时间超三月的有xx件,折算金额xx元,其中超一年的有xx件套,折算金额xx元。而且有些业务员已离任,如xx借货xx件折算金额为xx元,已于去年辞职。审计意见:现有不超一月无损的借货加强催收力度尽快收回;超一月及损坏的借货落实责任人按售价的7折收回现金,没有责任人的分公司经理(或原经理)、会计、保管人员按3:3:4的比例扣款。通过本次清理以后,以后借货理由要充分,分公司经理要审批,分公司会计随时监督,不准出现一个月以上借货,职工辞职要清理借货。否则分公司经理睬计保管人员分别按零售价承当3:3:4的责任。2、存货盘点账实不符严重存货盘点的目的在于查找错误指出问题,以便管理控制的改良与提高。根
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