财务预算分析报告范文模板【实用】.docx
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1、财务预算分析报告范文模板【实用】关于预算差异分析就是通过比拟实际执行结果与预算目的,确定其差异额及其差异原因。下面为大家共享财务预算分析报告模板,欢迎大家参考借鉴。财务预算分析报告模板一公司在xxxx年将努力保持整体盈利能力的平稳增长,通过有效的风险及成本控制,使成本居于合理水平,最终实现净利润增长快于规模增长,单位资产盈利能力稳中有升。一是xxxx年公司营业收入计划较xxxx年增长约14%;二是进一步加大对自主性成本开支的控制力度和构造调整力度,将成本收入比严格控制在战略规划目的、即不超过32%的水平之内;三是经济效益指标方面,净利润增幅到达13%以上,资产利润率较xxxx年实际水平保持稳定
2、,资本利润率力争保持在20%左右,国有资本保值增值率估计不低于110%;四是风险成本控制指标方面,资本充足率到达不低于10.5%的水平,不良贷款率控制在1%下面,拨备覆盖率保持在不低于%的水平,案件风险率控制在不超过万分之一的水平。根据公司xxxx年财务预算报告,xxxx年净利润增长大于13%,每股净利润大于2.47元。按目前的市价xxxx年分红额,xxxx年市盈率小于3.59倍.净资产每股不低于13.15元。当银行业将来业绩被市场普遍看空的背景下,浦发银行管理层提出xxxx年的经营目的为:净利润增幅到达13%以上,资产利润率较xxxx年实际水平保持稳定,资本利润率力争保持在20%左右,国有资
3、本保值增值率估计不低于110%。实在难能可贵。这反映了浦发银行管理层对公司将来的发展充满自信心。财务预算分析报告模板二一、我县预算执行分析工作的主要做法我县预算执行分析就是对预算执行经过中或之后财政收支活动全经过采取基本比拟法进行分析,详细做法:(一)搜集基础数据信息资料。由于数据资料是预算执行分析的基础,我们每月对财税库联络统中各种数据信息按不同分类口径提取外,与国、地税、人行、统计、房管等部门联络,获得基础信息资料,为分析做好准备。(二)对数据加工。对财政总收入、公共财政预算收入及明细项目、国地税等征管部门完成收入等基础数据指标,按完成情况、与上期同口径、与年初目的任务进行计算比照;对支出
4、按功能分类科目与上期同期、占调整预算数比照,为定性分析做定量准备。(三)撰写分析报告。目前,预算执行分析采取的主要形式有两种:一种是定期分析,包括一般预算收支执行分析(每月),即对财政收支及其构成明细完成情况、同口径同比进行扼要分析;定期全面综合分析(每季、半年和全年),对收支预算执行情况、主要特点及增减主要因素、存在的主要问题以及下一步的工作措施进行分析。另一种是专题分析,比例讲年围绕县委、县政府的税源经济工作重点,对全县工业五大产业税收收入完成情况的分析、三产服务业税收收入完成情况的分析、全县各镇区的和重点企业宝胜集团收入完成情况的点评,为领导的工作决策提供有益的参考。二、预算执行分析工作
5、中存在的难点、缺乏和原因由于在预算执行分析中存在信息搜集耗时、基础工作不强、调研不够等主客观因素,在一定程度上影响了执行分析工作的质量。详细表如今下面几个方面:(一)基础信息不全。在预算执行定期分析中,除了对预算收支已完成情况及原因分析外,还要对当年收入全面完成情况进行预测,由于对税收税源信息无法提早把握,需依靠于国、地税部门的提供,给收入预测的及时性带来一定的影响。再比方对我县财政收入影响较大的房地产业,涉及商品房开发许可、批准施工许可、商品房预(销)售许可、成交、实现销售面积等等的信息,需与房管部门反复联络,还有每月对税收通用户的税收界定,同样也对执行分析及时性产生影响。(二)分析的广度、
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