付款管理制度_3-精品文档.docx
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1、付款管理制度1.0目的为了明确公司付款流程,规范公司付款管理。2.0范围有采购订单或有购买合同、费用支付类合同等的应付帐款的管理。3.0权责3.1采购部经理门必须对采购订单进行审核。审核的内容包括能否有财务经理、总经理助理、采购经理审批签字;该定单的付款方式,该原材料或成品下面简称物料的进价怎样等。付款方式分为预付、现付货到付款、月结三种月结的供给商由采购部门与对方签定月结合同月结的时间详细参照合同。付款方式为预付或现付的订单需财务经理、总经理助理十分核准,并报财务部备案。凡未经总经理助理核准预付、现付方式的订单一律采用月结货款的方式。3.2所有采购物料报价单必须由采购经理审核、财务经理及总经
2、理助理审批。凡未经采购经理审核、财务经理及总经理助理审批的报价单而购进的物料,财务部门有权进行拒付货款。采购部门应将审批后的报价单报财务部门备案,作为财务部门付款的根据。3.3仓库收货必须以采购订单为根据,超过订单数量送货备品除外或未到交货期的送仓库一律不予接受;财务一律不予付款。物料入库单必须有品管部、仓库主管签字确认方能生效。财务在支付货款时,必须凭采购订单、报价单、物料入库单、供货商提供的送货单及发票五单齐全才能付款,缺其中一单,财务部门有权进行拒付。3.4仓库管理员必须妥善保管物料入库单,凡属月结的物料入库单,必须当天录入系统,次日交财务部门入帐;凡属现付的物料入库单,必须当时交财务部
3、门便于结算。每张物料入库单必须附有对应的送货单。3.5当月送货经品管部检验品质不良,品管部断定退货的物料必须当月退货,或将物料存放退货区,同时填制退货单。退货单一式四联,仓库一联;品管部一联;财务部一联;供给商一联。交财务部门的一联次日上交财务部门。退货单上必须有品管部及仓库主管签字确认,并请注明退货原因,同时附上品质报告。3.6财务部门结算时所需单据采购订单、报价单、送货单、物料入库单、购货发票、如产生退货另需退货单必须由各有关部门在规定的时间按供给商整理归集后送至财务部。详细规定如下:采购订单、报价单,由采购部按供给商整理归集后送至财务部;物料入库单、退货单、送货单,由仓库管理员按供给商整
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