公司财务制度与流程图_1.docx
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1、公司财务制度与流程图财务制度及流程第一章总则第一条、为进一步强化公司财务管理,完善财务管理制度,合理控制费用支出,规范公司的会计核算工作和财务报销行为,使公司财务管理制度化、规范化和可控性,发挥财务在公司经营管理中的作用,以保障提高公司的经济效益,特制定本制度。第二条、凡涉及公司日常物资包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、工具等采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、差旅费用支出项目的报销均按此制度要求执行。第三条、本制度适用公司全体员工。第二章借款及预付款基本制度及流程第一条、借款及预付款管理规定一借款是指公司员工因公务需要的临时性借款;预付款是指因公司业务需要
2、,需预先支付的购买材料、货物及各项需要预先支付的款项。(二)借款管理规定1、出差借款:出差人员经相关负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款,出差返回后及时办理报销还款手续。2、日常物资采购借款:凡涉及公司日常物资采购借款,业务经办人员经部门负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款;公司日常零星物资采购单项业务超过100元以上的支出原则上需以银行转账支付,不得用现金支付。3、其他临时借款:凡涉及公司费用性其他支出项目如日常办公费用、招待费用、车辆费用等,业务经办人员经部门负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款;业务经办人员在业务办理完毕后应及时报帐,除周转金外其他借款原则上在结清
3、前帐后方可办理借款;提早预支工资借款将在借款人工资中扣除。三预付款管理规定1、各项工程预付款:凡涉及公司固定资产房屋建筑物、机器设备、工具等建设、安装、维修等需要支付预付款,由业务经办人员根据合同规定的付款方式及金额按审批程序批准后办理付款手续。2、日常零星物资、材料采购预付款:凡涉及公司各项物资、材料采购需要提早预付货款由业务经办人员经部门负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理预付款手续。3、办理公司各项预付款时,业务经办人员必须向财务室提供审批的“专项合同或协议后,方可办理预付款支付手续,预付的金额不得超出合同规定的金额,财务人员要与经济合同核对后,方可支付。四借款及预付款流程1、借款人
4、按规定填写(借款单),注明借款事由、借款金额大小写须完全一致,不得涂改、支票或现金。2、审批流程:主管部门经理审核签字财务复核总经理审批。3、财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。五借款及预付款的其他规定1、公司所有借款及预付款,原则上必须在前帐结清之后方可再借付,确因业务需要而来不及结清前帐,必须以书面形式告知财务室,经主办会计审核同意后方可再借付。2、公司业务经办人员必须在单项借款业务办理完毕后按五个工作日内凭有效票据报销并结清借款或预付款;凡无理由未按规定期限报销者根据实际超出天数按当期银行贷款利息加罚滞纳金;凡超过两个月不结账者,一律不予报销,财务室有权从其本人工资中扣除
5、借款或预付款。第三章公司费用报销规定及流程一费用报销的控制原则:实行计划管理、分级负责、层层把关。公司员工费用报销由财务部门对报销票据的合法性、可行性及合理性进行审查并进行审核批准。二公司费用报销规定1、公司一切费用支出必须按“先申请、后办理的原则进行,对未进行申请、审批的一切费用开支不予报销,特殊情况必须经财务主管批准。2、报销人员所报销的费用支出必须真实、合规,严禁和杜绝弄虚作假行为。报销人员必须凭真实、合规、有效的原始凭证报销,所持票据必须是国家税务机关统一印制的票据并要填写完好、数字清楚,严禁和杜绝白条入帐和费用支出项目与所附票据不符以及其他违规行为。3、报销人员所报销费用的票据必须按
6、时间顺序分类整理、粘贴并按规定和要求填写费用报销凭证,待逐级审核批准后,方可报销。4、报销当事人应在费用发生经过中充分获得费用的相关单据,如:合约或协议、合法的票据等,如因未能获得合法被税务机关认可的票据而遭受财务人员剔除的部分支出,原则上不予报销,由当事人自行负责。5、费用发生完毕后,当事人应及时将采集到的费用单据加以整理归类,采用公司统一规定的报销单,粘贴经过中应区别费用性质如:交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费、日常物品采购费等;车辆费用按养路费、加油费、保养费、过路过桥费、停车费等;分类粘贴,便于归类计算和整理。6、报销当事人在填写“费用单时,应遵照“实事求是、准确无误的原则,将费
7、用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全,并签署本人的名字,“费用单的填写一律不允许涂改,尤其是费用金额,并要保证费用金额的大、小写必须一致,否则无效。三费用报销流程1、公司所有资金支出报销按报销人整理报销单据并填写对应费用报销单部门经理审核签字财务会计复核到出纳处报销的程序办理。2、报销人应将填写完好、附件齐全的“费用报销单送交财务,财务主管应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查,审查无异议后,应在“费用报销单上签署审核意见并签名。3、报销当事人获得审批齐全的“费用报销单,应及时送交财务部门,办理报销手续,出纳人员应对“费用报销单进行审核,重点看报销单能否
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