不合格品管理制度_8.docx
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1、不合格品管理制度1目的对不合格品进行标识和控制,防止不合格品的非预期使用或交付,保证客户和公司的利益。2范围适用于来料和生产经过的不合格品及交付后的产品发生的不合格控制。3定义不合格品是指不知足要求的产品,可能发生在采购物料、经过中半成品和最终成品中,公司不合格品分类如下:A严重不合格:经检验断定大批量存在,造成较大经济损失或直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等。B一般不合格:个别或少量存在,稍微影响产品质量,但不会造成重大经济损失。C稍微不合格:指超出标准规定的允许偏差,只影响感观,不影响产品质量和使用功能。4职责4.1仓库负责办理退货品的入库手续和存放、标识。4.2质控部负责不合格品
2、的断定并组织不合格评审,统筹客户退货品的数量点收、检验、主持原因分析,并跟踪不合格品的处理。4.3供给部负责与供货商的联络和协调工作。4.4生产车间负责对不合格品采取纠正措施,进行返工、返修。4.5业务部负责退货品账务、换货等情况的处理。4.6总经理批准对不合格物料、成品的处理。5作业程序5.1来料不合格处理5.1.1公司对来料不合格品的处理方式主要有让步接收、退货和加工/挑选使用。5.1.2当来料整批或部分不合格时,IQC开具(检验报告书)交质控部负责人在(不合格品项处理单)上做出处理意见,最后报总经理批准后执行。5.1.3如物料为生产急用,不合格项又不至于引起客户抱怨时,可作“让步接收(必
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