不合格品控制管理制度 (2).docx
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1、不合格品控制管理制度不合格品控制制度第一章总则为有效控制并处理不合格品,以防止进一步加工或使用,并避免不合格品再发生,提升质量。第二章适用范围第一条本程序适用于进料、生产、检验等各阶段与不合格品管制相关的单位与个人。第三章职责权限第二条项目分管领导负责本要求的保持与改良;第三条项目质量管理部负责本要求的归口管理;第四条项目总工程师负责本要求在本项目的保持与改良;第五条项目工程质量部负责本要求在本项目的归口管理与施行控制;第四章工作程序及内容第六条进料阶段1、不良样本应做标记,并交厂商送料人员处理2、断定之不合格批,应做标记并记录于(进料检验日报表)上呈主管审核确认。3、不合格批应标示并备注不良
2、情形,供在制品监视和测量人员协同控制。第七条在制品阶段:1、经过中发生或发现不合格品时,生产线作业人员应挑出。2、经过中产生之不合格品应标示,并放置于指定区域。3、隔离放置之不合格品经过品管人员确认后,予以退料、修复或报废。4、不合格品经修复后,仍应经检验人员复检,断定合格后方能再使用。第八条成品阶段:1、不合格样本标示后交生产单位进行处理。2、不合格批应标示,并与合格批分开放置,以免误入仓库或出货。同时以(纠正预防措施处理单)知会各相关单位,进行重检并管控。重检后之成品仍应经检验人员复检,断定合格后方能使用。第五章工作要点流程不合格品识别标识记录规定处置的职责权限第六章工作要点第九条不合格品
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