公司内部采购管理制度流程1.docx
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1、公司内部采购管理制度流程1.doc公司内部采购管理制度流程1公司内部采购管理制度2021年12月制定第一条为了规范公司的物资采购业务,制定询价、议价流程,降低物资采购成本,确保公司各项物资供给,加强公司物资采购的监督管理,特制定本制度。第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。第三条采购流程3.1生产部工艺技术员或技术经理根据销售合同订单物料需求、查询库存数量,填制(物料采购计划单),经仓管员确认库存、生产部经理审核后,交给副总经理审批。物料需求包括用于销售3.23.33.43.53.63.74.14.24.35.1商名录)条件的,其他备选供给商,货比三家,同等材料质优、价廉、服务好者中标
2、。5.2确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况,不受前条所限;5.3如向特约供给商采购时,应附其报价明细表,如特约供给商有两家以上,则应向其同时索要报价明细表;5.4选择询价或采购的对象,应按照直接生产厂家、代理商、经销商之顺序选择;5.5供给商提供报价之物料规格与申购规格不同或属代用品时,采购人员应要申购部门确认;特殊要求的材料物资,采购人员应提出,如需要使用部门共同询价与议价,使用部门应配合。5.6询价后,如有必要,采购部应至少选择两家以上供给商进行交互议价;议价应注意品质、交期、服务兼顾。第六条议价原则遇下面状况时,采购部应及时与供给商议价:6.1市场价格下跌或有下跌趋势时;6.2采购
3、频率明显增加时;6.3本次采购数量大于前次时;6.4本次报价偏高时;6.5有同样品质、服务之供给商提供更低价格时;6.6其他有利于公司条件时第七条定价核准7.1采购人员询价、议价完成后,填写(采购询价、议价单)对内使用,随附各供给商回传的(采购询价单)对外使用,必要时附上书面讲明,交财务审核,以为需要再进一步议价时,退回采购人员重新议价,或由经理亲身与供给商议价。7.2采用集中采购方式采购,单笔采购金额在5万元以上的采购订单,需副总经理审批。7.3其他一般情况采购的,按正常采购流程执行。8.1字盖章。8.28.39.19.210.110.210.310.410.5条件:物料采购,应由供给商承负
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