公司采购流程管理制度_3.docx
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1、公司采购流程管理制度公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,知足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。一、目的为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要,提高采购工作的质量管理,特制定本管理规程。二、范围各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等.三、职责1.热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。2.廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,节俭节约,讲究职业道德。3.负责公司生产所需材料的采购工
2、作。4.负责供给商的开发、管理及维护工作。5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。6.大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供给商以上介入。7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供给商进行付款。9.做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。10.完成领导交办的其他工作。四、人员配置及岗位分工1.人员配置采购部长一人,采购员二人,内勤一人。2.分工计划分为板材材料采购一人,垫片材料采购一人,零星及设备、模具采购一人,内勤一人基础资料管理、体系、账务处理等五、程序采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任,采购
3、工作的好坏,直接影响公司产品的质量、交期、成本等。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率,降低成本最有效的方法。在整个采购经过中,采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联络需要一个标准来规划,来提升工作效率,减少工作失误,为公司的整体发展做出各自的奉献。一请购及其规定1请购单要填写完好,详细应包括下面要素:1请购的部门;2请购物品所属项目;3请购的用处;4请购的物品名;5请购的物品数量;6请购的物品规格;7请购物品的样品、图片或具体参数资料技术标准及使用要求等;8请购的物品的需求时间使用时间;9请购如有特殊需要请备注;10请购
4、单填写人;11请购部门主管;12请购单审核人;13仓库保管员;14公司总经理。2.计划单及其提报规定1计划单应根据要素填写完好、明晰,由公司领导审核批准后报采购部;2固定资产申购根据固定资产购置申请表的格式进行填写提报;3日常零星采购根据公司印制的月份材料使用计划的格式填写提报;4请购部门在提报计划单时,应要求采购部签字接收人,请购部门备份;5涉及的请购数量太多时能够附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;6遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,能够电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,并在计划单上写上讲明。7假如是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品
5、,请购部门必须作出书面讲明。8计划单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。3.公司物资计划单的提报部门1公司经营生产的物资由生产安全部提报材料需求计划每月26日,期间如材料需求有变化,需加报材料使用追加计划。2公司生活及办公的物资、固定资产、设备维修等零星材料,需使用部报月材料使用计划;3公司各部门专用的物资由各部门自行提报。二请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点1采购部在接收计划单时应检查计划单的填写能否根据规定填写完好、明晰,检查计划单能否经过公司领导审批;2接收计划单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完好明晰不采购,图片或具体参数资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购
6、的原则;3无仓库保管员核查、签字的请购物资不采购;4对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。2、计划单的分发规定1对于计划单采购部应根据人员分工和岗位职责进行分工处理;2对于紧急请购项目应优先处理;3无法在请购部门需求日期办好的应通知请购部门;4重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。3、采购周期的规定1常规商品采购周期在7天时间;2碰到紧急采购,应汇报公司领导采取快速优先采购的策略,紧急采购商品周期在3天时间;三询价及其规定1询价应认真审阅计划单的品名、规格、数量,了解图纸及其技术要求,碰到问题应及时的与请购部门沟通;2属于一样类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;3对于
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