付款管理制度_1-精品文档.docx
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1、付款管理制度付款管理制度1.0目的为了明确公司付款流程,规范公司付款管理。2.0范围有采购订单或有购买合同、委托加工合同、技术服务合同等的应付帐款的管理。3.0权责3.1财务部门必须对采购部门所下订单进行审核。审核的内容包括能否有总经理董事长审批签字;该定单的付款方式怎样等。付款方式分为预付、现付货到付款、月结、项目类付款四种月结的供给商由采购部门与对方签定月结合同月结的时间为三个月以内。付款方式为预付或现付的订单需总经理十分核准,并将总经理核准付款方式后的订单立即报财务部备案。凡未经总经理核准预付、现付方式的订单一律采用月结货款的方式。物料订单一式三份,采购部门一份;仓库一份;财务部门一份。
2、3.2所有采购物料和外发加工费的报价单必须由采购经理审核、总经理审批。凡未经采购经理审核、总经理审批报价单而购进的原材料加工,财务部门有权进行拒付货款加工费。采购部门应将审批后的报价单报财务部门备案,作为财务部门付款或拒付的根据。3.3货仓收料必须以采购订单为根据,超过订单数量送货备品除外或未到交货期的送货仓一律不予接受;财务一律不予付款。物料入库时,首先应将物料作为暂收物料存放待检区,待检验合格后,仓管员方可填制物料入库单。物料入库单必须有品管部、仓库主管签字确认方能生效。财务在支付货款时,必须凭采购部门所下订单、总经理审批后的报价单、品管部、仓库主管签字确认后的物料入库单、供货商提供的送货
3、单及发票五单齐全才能付款,缺其中一单,财务部门有权进行拒付。3.4仓库管理员必须妥善保管物料入库单,凡属月结的物料入库单,必须在当月底以前交财务部门入帐;凡属现付的物料入库单,必须当时交财务部门便于结算。每张物料入库单必须附有对应的送货单。3.5当月送货经品质部检验品质不良,品质部断定退货的物料必须当月退货,或将物料存放退货区,同时填制退货单。退货单一式四联,仓库一联;品质部一联;财务部一联;供给商一联。交财务部门的一联当月底连同月结商的物料入库单一并上交财务部门。退货单上必须有品质部及仓库主管签字确认,并请注明退货原因,同时附上品质报告。3.6当月仓库所进物料,品管部必须在当月检验完毕,并及
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