公司预算管理制度 -华为集团.docx
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1、公司预算管理制度-华为集团公司预算管理制度华为集团预算管理制度(试行)1.总则1.1为了规范公司财务管理行为,提高财务管理水平,使公司预算工作健康有序的进行,特制定本制度。1.2公司预算是以实现公司战略目的和发展规划为前提编制的全面预算。全面预算以业务预算、资本预算为基础,以盈利为目的,以现金流为核心。1.3公司编制预算的目的是有效地组织与协调各部门的经营活动,完成公司既定的经营战略目的。1.4公司预算管理采取分级归口管理。公司预算委员会作为预算计划的领导机构,领导部署各部门的预算编制工作。公司财务部作为公司预算的执行机构,负责组织施行公司的预算。预算委员会负责本公司预算的组织落实,财务部负责
2、控制、分析和检查。1.5公司采取年度编制预算,每月进行调整,按月分解预算的操作方式,以加强各项经营活动的计划性和连续性。1.6公司编制预算时遵循:坚持效益优先原则,实行总量平衡,进行全面预算管理;坚持积极稳健原则,确保以收定支,加强财务风险控制;坚持权责对等原则,确保切实可行。1.7本制度适用于公司各部门。2.预算管理的组织机构及职能12.1预算委员会构成预算委员会主任:总经理预算委员会委员:行政部经理、人力资源部经理、财务部经理、供给部经理、生产部经理、销售部经理。执行委员:财务部经理2.2公司预算委员会主要职责2.2.1通过研究制定公司年度经营战略及经营计划拟订公司预算的目的、政策,制定预
3、算管理的详细措施和办法:审议、平衡预算方案,组织下达预算;审查各部门的预算,协调各部门的预算编制和执行中的问题;组织审计、考核预算的执行情况,催促各部门完成财务预算目的。2.2.2根据市场变化,在预算期内及时调整公司年度经营战略及经营计划,修改年度经营预算;审批各部门预算调整方案;施行预算控制,定期比拟实际业绩与预算业绩,分析两种业绩的差异,做出管理决策,提出纠正不利趋势的措施;分析总结预算执行情况。2.3公司财务部作为预算委员会的执行机构,其职责:负责组织公司各部门预算的编制、审查、汇总、上报、下达、报告等工作:汇总各部门的初步预算,提出建议事项和初步预算报表,提交预算委员会讨论;跟踪监督预
4、算的执行情况,分析预算与实际执行的差异及原因,提出改良管理的措施和建议;给各部门提供编制预算的各种报表,培训和指导公司各部门编制预算;据年度预算执行情况,编报预算执行情况及分析建议报告;处理其他有关预算推行中出现的问题。3.预算的编审、上报程序3.1公司编制预算时根据自下而上、上下结合、部门编制、财务汇总的程序进行。3.1.1上报预算草案每月25日前,各部门将本部门下月预算草案报到公司财务部,由财务部负责汇总后提交公司预算委员会;3.1.2下达目的:每月27日前公司预算委员会根据公司发展战略和对预算期经济形势、市场情况的初步预测,提出下月公司经营战略目的,并确定预算编制原则和各部门预算的经营目
5、的,由财务预算委员会下达各预算执行部门;3.1.3编制上报:公司预算委员会下达的经营目的和原则,结合本身经营特点以及预测的执行条件,提出具体的预算方案,于28日前上报公司财务部;3.1.4审查平衡:公司财务部对各预算执行单位上报的预算方案进行审查、汇总,提出综合平衡的建议。在审查、平衡经过中,预算委员会进行协调,对发现的问题提出初步调整的意见,于28日前反应给有关预算执行部门予以修正;3.1.5审议批准:公司财务部在有关预算执行部门修正调整的基础上,编制出公司预算方案,报预算委员会讨论。对于不符合公司发展战略或者预算目的的事项,公司预算委员会责成有关预算执行单位进一步修订、调整。在此基础上,公
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